索引号: | 035200031/2022-00135 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 两网编辑部 | 发布日期: | 2022-08-19 10:46 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心2021年度部门决算 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心2021年度部门决算
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2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责和服务范围:开展全市统计信息化技术标准和运行规则研究,为全市统计信息化建设提供技术支持;推进互联网、大数据、云计算等现代信息技术在统计工作中的应用,满足经济社会发展需要;组织实施统计调查数据处理;维护全市统计网络信息运行安全。
二、机构设置情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心为科级单位,不下设科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
492,719.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
376,215.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
6.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51,450.36 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22,509.47 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42,548.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
492,726.15 |
本年支出合计 |
58 |
492,723.74 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
2.41 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
492,726.15 |
总计 |
62 |
492,726.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
492,726.15 |
492,719.74 |
|
|
|
|
6.41 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
376,218.30 |
376,211.89 |
|
|
|
|
6.41 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
376,218.30 |
376,211.89 |
|
|
|
|
6.41 |
|||
2010550 |
事业运行 |
376,218.30 |
376,211.89 |
|
|
|
|
6.41 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
37,249.46 |
37,249.46 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,298.56 |
5,298.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
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公开03表 |
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|
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|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
492,723.74 |
492,723.74 |
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
376,215.89 |
376,215.89 |
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
376,215.89 |
376,215.89 |
|
|
|
|
|||
2010550 |
事业运行 |
376,215.89 |
376,215.89 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
37,249.46 |
37,249.46 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,298.56 |
5,298.56 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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|
|
|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
492,719.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
376,211.89 |
376,211.89 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
492,719.74 |
本年支出合计 |
59 |
492,719.74 |
492,719.74 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
492,719.74 |
总计 |
64 |
492,719.74 |
492,719.74 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
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|
|
|
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公开05表 |
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|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
492,719.74 |
492,719.74 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
376,211.89 |
376,211.89 |
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
376,211.89 |
376,211.89 |
|
|||
2010550 |
事业运行 |
376,211.89 |
376,211.89 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,450.36 |
51,450.36 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
22,509.47 |
22,509.47 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
42,548.02 |
42,548.02 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
37,249.46 |
37,249.46 |
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,298.56 |
5,298.56 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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公开06表 |
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部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
金额单位:元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
475,712.74 |
475,712.74 |
302 |
商品和服务支出 |
15,807.00 |
15,807.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
184,484.33 |
184,484.33 |
30201 |
办公费 |
4,941.00 |
4,941.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33,317.56 |
33,317.56 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
24,700.00 |
24,700.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
117,789.88 |
117,789.88 |
30205 |
水费 |
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51,450.36 |
51,450.36 |
30206 |
电费 |
|
|
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22,509.47 |
22,509.47 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,491.68 |
3,491.68 |
30211 |
差旅费 |
2,224.00 |
2,224.00 |
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
37,249.46 |
37,249.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
720.00 |
720.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,200.00 |
1,200.00 |
30215 |
会议费 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2,400.00 |
2,400.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
30229 |
福利费 |
6,242.00 |
6,242.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
476,912.74 |
476,912.74 |
公用经费合计 |
15,807.00 |
15,807.00 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
公开07表 |
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心没有“三公”经费的支出,故本表无数据)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
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|
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|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心没有政府性基金预算的收入和支出,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
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公开09表 |
|
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心没有使用国有资金预算的支出,故本表无数据)
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心 |
2022年7月 |
金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
|
货物 |
2 |
|
工程 |
3 |
|
服务 |
4 |
|
二、机关运行经费 |
||
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
8.其他用车 |
15 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
(说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局数据中心没有政府采购、机关运行、国有资产占用情况的支出,故本表无数据)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计49.27万元、支出总计49.27万元。与2020年相比,收入总计增加49.27万元,增长100%,支出总计增加49.27万元,增长100%。原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计49.27万元,其中:财政拨款收入49.27万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计49.27万元,其中:基本支出49.27万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计49.27万元、支出总计49.27万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加49.27万元,增长100%,财政拨款支出总计增加49.27万元,增长100%。原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出49.27万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加49.27万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位。其中,人员经费47.69万元,占比96.79%,日常公用经费1.58万元,占比3.21%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出49.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出37.62万元,占76.35%;社会保障和就业(类)支出5.15万元,占10.45%;卫生健康(类)支出2.25万元,占4.57%。住房保障(类)支出4.25万元,占8.63%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算37.74万元,支出决算49.27万元,完成年初预算的131%。其中:1、一般公共服务支出年初预算28.88万元,支出决算37.62万元,完成年初预算的130%,用于本单位事业运行。较2020年决算增加37.62万元,增长100%,原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。2、社会保障和就业支出年初预算3.84万元,支出决算5.15万元,完成年初预算的134%,用于本单位基本养老保险缴费。较2020年决算增加5.15万元,原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。3、卫生健康支出年初预算1.68万元,支出决算2.25万元,完成年初预算的134%,用于本单位医疗保险缴费。较2020年决算增加2.25万元,原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。4、住房保障支出年初预算3.34万元,支出决算4.25万元,完成年初预算的127%,用于本单位住房公积金缴费。较2020年决算增加4.25万元,原因是2020年财务未独立,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局统一填报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出49.27万元,其中:人员经费47.69万元,主要包括工资福利支出47.57万元(其中:基本工资18.45万元,津贴补贴3.33万元,绩效工资11.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元,职工基本医疗保险缴费2.25万元,住房公积金3.72万元,其他工资福利支出720元),对个人和家庭的补助1200元;公用经费1.58万元,主要包括商品和服务支出1.58万元(其中:办公费4941元,差旅费2224元,工会经费2400元,福利费6242元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度无三公经费。2020年财务未独立。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位为财政全额拨款事业单位,故2021年度无机关运行经费。2020年财务未独立。
(二)政府采购情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。2020年财务未独立。
(三)国有资产占用情况说明
本单位2021年度无国有资产占用情况。2020年财务未独立。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
山西省统计局数据中心2021年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位在2021年度一般公共预算的绩效管理工作上取得了一定的成效。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无需要评价的项目绩效。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
单位无需要评价的项目绩效。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额
的金额。
六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无附件