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        财政预决算

        索引号: 035200031/2022-00134 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 两网编辑部 发布日期: 2022-08-19 10:28
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心2021年度部门决算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心2021年度部门决算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心2021年度部门决算

        目录

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        二、机构设置情况

        第二部分  2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、其他重要事项情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  附件

         

        第一部分  概况

         

        一、本部门职责

        主要职责和服务范围:承担全市经济普查的组织实施和全市经济普查数据的收集、整理、分析、报告等工作;承担基本单位统计调查和基本单位名录库更新与维护;定期更新“企业一套表”调查单位,管理调查单位库。

        二、机构设置情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心为科级单位,不下设科室。

         

         

         

         

         

        第二部分 2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算表

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        576,170.35

        一、一般公共服务支出

        32

        376,623.87

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

         

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        3.62

        八、社会保障和就业支出

        39

        144,002.01

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        18,059.07

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        37,485.40

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        576,173.97

        本年支出合计

        58

        576,170.35

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

         

        年末结转和结余

        60

        3.62

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        576,173.97

        总计

        62

        576,173.97

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         

        二、收入决算表

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        576,173.97

        576,170.35

         

         

         

         

        3.62

        201

        一般公共服务支出

        376,627.49

        376,623.87

         

         

         

         

        3.62

        20105

        统计信息事务

        376,627.49

        376,623.87

         

         

         

         

        3.62

        2010550

          事业运行

        376,627.49

        376,623.87

         

         

         

         

        3.62

        208

        社会保障和就业支出

        144,002.01

        144,002.01

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        144,002.01

        144,002.01

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        43,636.00

        43,636.00

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        41,277.84

        41,277.84

         

         

         

         

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        59,088.17

        59,088.17

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

         

        2101102

          事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        37,485.40

        37,485.40

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        37,485.40

        37,485.40

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        31,324.40

        31,324.40

         

         

         

         

         

        2210202

          提租补贴

        6,161.00

        6,161.00

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

        三、支出决算表

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        576,170.35

        553,363.85

        22,806.50

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

         

         

         

        20105

        统计信息事务

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

         

         

         

        2010550

          事业运行

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        144,002.01

        144,002.01

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        144,002.01

        144,002.01

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        43,636.00

        43,636.00

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        41,277.84

        41,277.84

         

         

         

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        59,088.17

        59,088.17

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

        2101102

          事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        37,485.40

        37,485.40

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        37,485.40

        37,485.40

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        31,324.40

        31,324.40

         

         

         

         

        2210202

          提租补贴

        6,161.00

        6,161.00

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

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        金额单位:元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        576,170.35

        一、一般公共服务支出

        33

        376,623.87

        376,623.87

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        144,002.01

        144,002.01

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        18,059.07

        18,059.07

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        37,485.40

        37,485.40

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        576,170.35

        本年支出合计

        59

        576,170.35

        576,170.35

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

         

        年末财政拨款结转和结余

        60

         

         

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

         

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        576,170.35

        总计

        64

        576,170.35

        576,170.35

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

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        金额单位:元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        576,170.35

        553,363.85

        22,806.50

        201

        一般公共服务支出

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

        20105

        统计信息事务

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

        2010550

          事业运行

        376,623.87

        353,817.37

        22,806.50

        208

        社会保障和就业支出

        144,002.01

        144,002.01

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        144,002.01

        144,002.01

         

        2080502

          事业单位离退休

        43,636.00

        43,636.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        41,277.84

        41,277.84

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        59,088.17

        59,088.17

         

        210

        卫生健康支出

        18,059.07

        18,059.07

         

        21011

        行政事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

        2101102

          事业单位医疗

        18,059.07

        18,059.07

         

        221

        住房保障支出

        37,485.40

        37,485.40

         

        22102

        住房改革支出

        37,485.40

        37,485.40

         

        2210201

          住房公积金

        31,324.40

        31,324.40

         

        2210202

          提租补贴

        6,161.00

        6,161.00

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

         





















        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

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        金额单位:元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        301

        工资福利支出

        467,697.85

        467,697.85

        302

        商品和服务支出

        65,736.50

        42,930.00

        307

        债务利息及费用支出

         

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

         

        30101

          基本工资

        155,043.99

        155,043.99

        30201

          办公费

        4,864.00

        4,864.00

        30701

          国内债务付息

         

         

        31012

          拆迁补偿

         

         

        30102

          津贴补贴

        122,913.88

        122,913.88

        30202

          印刷费

        7,950.00

         

        30702

          国外债务付息

         

         

        31013

          公务用车购置

         

         

        30103

          奖金

        39,630.50

        39,630.50

        30203

          咨询费

         

         

        30703

          国内债务发行费用

         

         

        31019

          其他交通工具购置

         

         

        30106

          伙食补助费

         

         

        30204

          手续费

         

         

        30704

          国外债务发行费用

         

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

         

        30107

          绩效工资

         

         

        30205

          水费

         

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

        ────

        31022

          无形资产购置

         

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        41,277.84

        41,277.84

        30206

          电费

         

         

        30901

          房屋构筑物构建

         

        ────

        31099

          其他资本性支出

         

         

        30109

          职业年金缴费

        59,088.17

        59,088.17

        30207

          邮电费

         

         

        30902

          办公设备购置

         

        ────

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        ────

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        18,059.07

        18,059.07

        30208

          取暖费

         

         

        30903

          专用设备购置

         

        ────

        31101

          资本金注入

         

        ────

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

         

        30209

          物业管理费

         

         

        30905

          基础设施建设

         

        ────

        31199

          其他对企业补助

         

        ────

        30112

          其他社会保障缴费

         

         

        30211

          差旅费

        5,844.50

        180.00

        30906

          大型修缮

         

        ────

        312

        对企业补助

         

         

        30113

          住房公积金

        31,324.40

        31,324.40

        30212

          因公出国(境)费用

         

         

        30907

          信息网络及软件购置更新

         

        ────

        31201

          资本金注入

         

         

        30114

          医疗费

         

         

        30213

          维修(护)费

         

         

        30908

          物资储备

         

        ────

        31203

          政府投资基金股权投资

         

         

        30199

          其他工资福利支出

        360.00

        360.00

        30214

          租赁费

         

         

        30913

          公务用车购置

         

        ────

        31204

          费用补贴

         

         

        303

        对个人和家庭的补助

        42,736.00

        42,736.00

        30215

          会议费

         

         

        30919

          其他交通工具购置

         

        ────

        31205

          利息补贴

         

         

        30301

          离休费

         

         

        30216

          培训费

        9,192.00

         

        30921

          文物和陈列品购置

         

        ────

        31299

          其他对企业补助

         

         

        30302

          退休费

        24,200.00

        24,200.00

        30217

          公务接待费

         

         

        30922

          无形资产购置

         

        ────

        313

        对社会保障基金补助

         

        ────

        30303

          退职(役)费

         

         

        30218

          专用材料费

         

         

        30999

          其他资本性支出

         

        ────

        31302

          对社会保障基金补助

         

        ────

        30304

          抚恤金

         

         

        30224

          被装购置费

         

         

        310

        资本性支出

         

         

        31303

          补充全国社会保障基金

         

        ────

        30305

          生活补助

         

         

        30225

          专用燃料费

         

         

        31001

          房屋构筑物构建

         

         

        31304

          对机关事业单位职业年金的补助

         

        ────

        30306

          救济费

         

         

        30226

          劳务费

         

         

        31002

          办公设备购置

         

         

        399

        其他支出

         

         

        30307

          医疗费补助

         

         

        30227

          委托业务费

         

         

        31003

          专用设备购置

         

         

        39906

          赠与

         

         

        30308

          助学金

         

         

        30228

          工会经费

        3,200.00

        3,200.00

        31005

          基础设施建设

         

         

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

        30309

          奖励金

        18,536.00

        18,536.00

        30229

          福利费

        5,886.00

        5,886.00

        31006

          大型修缮

         

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

         

        30231

          公务用车运行维护费

         

         

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

         

        39999

          其他支出

         

         

        30311

          代缴社会保险费

         

         

        30239

          其他交通费用

        27,300.00

        27,300.00

        31008

          物资储备

         

         

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

         

         

        30240

          税金及附加费用

         

         

        31009

          土地补偿

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        1,500.00

        1,500.00

        31010

          安置补助

         

         

         

         

         

         

        人员经费合计

        510,433.85

        510,433.85

        公用经费合计

        65,736.50

        42,930.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

         

         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

        (说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心无“三公”经费支出,故本表无数据)

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         






        (说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心没有政府性基金预算的收入和支出,故本表无数据)

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         






        (说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心没有使用国有资金预算的支出,故本表无数据)

         


        十、部门决算公开相关信息统计表

        部门决算公开相关信息统计表

         

         

        公开10表

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

        2022年7月

        金额单位:元

        一、政府采购情况

        项目

        行次

        采购金额

        合计

        1

        7,950.00

        货物

        2

         

        工程

        3

         

        服务

        4

        7,950.00

        二、机关运行经费

        项目

         

        统计数

        (一)行政单位

        5

         

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

        42,930.00

        三、国有资产占用情况

        (一)车辆数合计(辆)

        7

         

        1.副部(省)级及以上领导用车

        8

         

        2.主要领导干部用车

        9

         

        3.机要通信用车

        10

         

        4.应急保障用车

        11

         

        5.执法执勤用车

        12

         

        6.特种专业技术用车

        13

         

        7.离退休干部用车

        14

         

        8.其他用车

        15

         

        (二)单价50万元以上通用设备(台、套)

        16

         

        (三)单价100万元以上专用设备(台、套)

        17

         

        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         












        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计57.62万元、支出总计57.62万元。与2020年相比,收入总计增加57.62万元,增长100%,支出总计增加57.62万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计57.62万元,其中:财政拨款收入57.62万元,占比100%。其他收入0.00036元。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计57.62万元,其中:基本支出55.34万元,占比96.04%;项目支出2.28万元,占比3.96%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计57.62万元、支出总计57.62万元。与2020年相比,收入总计增加57.62万元,增长100%,支出总计增加57.62万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出57.62万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。其中,人员经费51.04万元,占比88.58%;日常公用经费4.29万元,占比7.45%;项目支出2.28万元,占比3.97%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出57.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出37.66万元,占65.36%;社会保障和就业(类)支出14.4万元,占24.99%;住房保障(类)支出3.75万元,占6.51%。卫生健康支(类)支出1.81万元,占3.14%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算60.2万元,支出决算57.62万元,完成年初预算的95.71%。其中:1、一般公共服务支出年初预算45.93万元,支出决算37.66万元,完成年初预算的81.99%,用于各项统计业务和本单位事业运行。较2020年决算增加45.93万元,主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。2、社会保障和就业支出年初预算7.64万元,支出决算14.4万元,用于本单位养老保险缴费,本年追加职业年金记实和独生子女奖励金。较2020年决算增加14.4万元,主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。3、卫生健康支出年初预算2.22万元,支出决算1.81万元,完成年初预算的81.53%,用于本单位医疗保险缴费。主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。4、住房保障(类)支出年初预算4.41万元,支出决算3.75万元,完成年初预算的85.03%,用于住房公积金缴费。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出55.34万元,其中:人员经费51.04万元,主要包括工资福利支出46.77万元(其中:基本工资15.5万元,津贴补贴12.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.13万元,职工基本医疗保险缴费1.81万元,住房公积金3.13万元,其他工资福利支出360元),对个人和家庭的补助4.27万元;公用经费4.29万元,主要包括商品和服务支出4.29万元(其中:办公费4864元,其他交通费用27300元,差旅费180元,工会经费3200元,福利费5886元,其他商品和服务支出1500元)。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2021年度无三公经费。

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        2021年机关运行经费支出4.29万元,比2020年增加4.29万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

        (二)政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本部门车辆、单价50万元(含)以上的通用设备、单价100万元(含)以上专用设备数量均为0。

        (四)预算绩效情况说明

        (1)预算绩效管理工作开展情况。

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心2021年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位在2021年度一般公共预算的绩效管理工作上取得了一定的成效。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        统计调查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为4.5万元,执行数为2.28万元,完成预算的 50.67%。项目目标是全市调查单位监测入库与基本单位维护,完成情况是全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。新增四上单位405家,共维护基本单位13086家,工作达率100%,按时完成日常工作任务,成本节约率10%,为全市经济转型提供数据依据,单位满意度达到95%。发现的主要问题及原因:一是项目管理的范围有待进一步扩大;二是人员素质有待进一步提高。原因是项目管理工作缺乏系统的人员培训,对项目管理认识不到位、理解不充分、业务不了解不熟悉,对工作重点把握不到位。下一步改进措施:加强项目管理制度建设,汇总梳理以前年度的经验做法,建立项目管理制度更新机制。加强培训和指导,积极参与上级部门开展的各类培训,单位一把手、项目负责人要加强自主学习。

         

        项目支出绩效自评表

        填列单位(公章):              (  2021  年度)

        项目名称

        统计调查经费

        主管部门

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局

        实施单位

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051普查中心

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        4.5

        4.5

        2.28

        10

        50.67%

        0

        其中:当年财政拨款

        4.5

        4.5

        2.28

         

           上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        全市调查单位监测入库与基本单位维护

        全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。新增四上单位405家,共维护基本单位13086家,工作达率100%,按时完成日常工作任务,成本节约率10%,为全市经济转型提供数据依据,单位满意度达到95%。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        实际完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        指标1:四上单位新增数量

        ≧400

        405

        10

        10

         

        指标2:基本单位维护数量

        ≧10000

        10386

        10

        10

         

        质量指标

        指标1:日常工作达标率

        ≧95%

        100%

        10

        10

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        时效指标

        指标1:调查单位入库及基本单位维护

        2021年1月1日-2021年12月31日

        2021年12月31日

        10

        10

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        成本指标

        指标1:印刷费

        8000

        7950

        3

        3

         

        指标2:差旅费

        6000

        5664.5

        3

        3

         

        指标3:培训费

        9200

        9192

        4

        4

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        效益指标

        经济效益指标

        指标1:为全市基本单位和调查单位发展提供数据依据

        保障

        保障

        10

        10

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        促进经济转型升级,营造良好市场环境

        保障

        保障

        10

        10

         

        生态效益

        指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        监测维护工作持续运行

        持续

        持续

        10

        10

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        被监测维护单位满意度

        ≧90%

        95%

        10

        10

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        总分

        100

        90

         

        项目绩效分析

        自评结果分析

        项目实施和预算执行情况及分析

        全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,明确时间节点,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。本项目年初预算4.5万元,执行2.28万元,执行率50.67%。

        产出情况及分析

        通过市县共同努力,全市共新增四上单位405家,维护基本单位13086家,涵盖主要经济行业,认真、及时完成日常工作,确保日常工作达标率100%,成本指标节约率10%

        效益情况及分析

        圆满完成调查单位的监测与入库,法人单位基本情况维护等工作,促进各项政策的落实,营造良好市场环境,为政府科学制定经济决策提供现实依据,监测维护工作持续运行。

        满意度情况及分析

        通过对符合入库标准的企业及时入库,确保应统尽统,被监测维护单位满意度达到95%。

        主要经验做法

        结合以往日常和今年工作经验,及时做好工作安排,将资金使用和工作开展做好最优搭配。及时编制预算,在工作中做好培训和问题解答,提前调研,及时掌握企业发展动向,为全市经济转型提供真实、准确的统计数据。

        项目管理中存在的主要问题及原因分析

        主要问题:1、项目管理的范围有待进一步扩大。

        2、人员素质有待进一步提高。

        原因分析:项目管理工作缺乏系统的人员培训,对项目管理认识不到位、理解不充分、业务不了解不熟悉,对工作重点把握不到位。

         

        下一步改进措施及管理建议

         

        1、加强项目管理制度建设,汇总梳理以前年度的经验做法,建立项目管理制度更新机制。

        2、加强培训和指导,积极参与上级部门开展的各类培训,单位一把手、项目负责人要加强自主学习。

         

        (3)部门评价项目绩效评价结果。

        未评价。

         

         

        第四部分 名词解释

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

          五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分 附件

        本单位无其他需要说明的事项,故无附件

        尾部

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