索引号: | 035200055/2022-00026 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 | 发布日期: | 2022-03-30 09:33 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站单位基本情况 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站单位基本情况
一、职责、职能情况
1、大同军供饮食供应站始建于1965年,位于晋、冀、蒙三省(区)交汇处,担负着京包、同蒲等铁路干线成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵及部队训练、反恐维稳、抢险救灾,支前民兵、民工运输等机动投送途中的饮食饮水供应任务,负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置计划,并组织设施;统计分析军用饮食供应任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作。
2、主要职责:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站主要职责是:为过往部队提供接待转运服务,入伍新兵,退伍军人及过往部队接待转运和饮食服务
二、机构设置及人员编制情况:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站2020年事业单位改革前为副处级单位,现调整为正科级单位。核定编制16名,实有16人,其中:在编16人,劳务派遣人员2人,编制领导职数3名(其中:站长1名,副站长2名):实有1人。科级领导职数1正4副,实有5人。
第三部分2022年度预算说明情况
一、预算收支安排情况:较上年减少26万元。一是有退休职工2名,减少人员工资福利支出15.5万元,二是驻村帮扶人员减少,经费减少10.5万元。
二、“三公经费”增减变动原因说明:2022年没有变化,公务用车运行维护费1.6万元。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费用无;公务用车费用1.6万元,此项目全部用于公务用车运行维护费,无公务用车购置费
三、机关运行经费增减变动原因说明:目前本单位预算中机关运行经费12.28万元,主要用于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站机关日常工作运行开支。
四、2022年本单位政府采购预算金额4.1万元,用于全部门各单位购置办公家具、办公用品印刷服务、车辆保险等支出。
五、绩效管理情况:2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个,一般公共预算24.18万元。其中残疾人教育保障金2.18万元,部队保障接待费22万元。
六、车辆情况
1、本单位现有一辆保温车原值411121.13元。
2、房屋1620平方米,原值614,022.55元
3、其他国有资产1106695.93元。
七、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目录 | ||
页面 | 口径 | 其他 |
1.部门预算收支总表 | 已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付,含有上级对本级转移支付 财政拨款:一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算 |
|
2.部门收入总表 | ||
3.部门支出总表 | ||
4.财政拨款收支总表 | ||
5.一般公共预算支出表 | ||
6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
7.政府性基金预算收入 | ||
8.政府性基金预算支出表 | ||
9.国有资本经营预算收支预算表 | ||
10.三公经费支出表 | ||
11.机关运行经费 | 已终审,行政单位,参公单位的全部公用经费(项目类别)支出 |
预算公开表1 | |||
2022年预算收支总表 | |||
部门:[123008]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 216.860080 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 189.814205 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 8.128592 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 18.917283 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 216.860080 | 本年支出合计 | 216.860080 |
预算公开表2 | |||||||
2022年预算收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 216.860080 | 216.860080 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 189.814205 | 189.814205 | ||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 29.559248 | 29.559248 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 10.979608 | 10.979608 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.579640 | 18.579640 | ||||
20810 | [20810]社会福利 | 2.180000 | 2.180000 | ||||
2081005 | [2081005]社会福利事业单位 | 2.180000 | 2.180000 | ||||
20828 | [20828]退役军人管理事务 | 158.074957 | 158.074957 | ||||
2082805 | [2082805]军供保障 | 158.074957 | 158.074957 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 8.128592 | 8.128592 | ||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 16.709439 | 16.709439 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.207844 | 2.207844 |
预算公开表3 | ||||
2022年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 216.860080 | 192.680080 | 24.180000 | |
[208]社会保障和就业支出 | 189.814205 | 165.634205 | 24.180000 | |
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 29.559248 | 29.559248 | |
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 10.979608 | 10.979608 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.579640 | 18.579640 | |
208 | [20810]社会福利 | 2.180000 | 2.180000 | |
2081005 | [2081005]社会福利事业单位 | 2.180000 | 2.180000 | |
208 | [20828]退役军人管理事务 | 158.074957 | 136.074957 | 22.000000 |
2082805 | [2082805]军供保障 | 158.074957 | 136.074957 | 22.000000 |
[210]卫生健康支出 | 8.128592 | 8.128592 | ||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | |
[221]住房保障支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 18.917283 | 18.917283 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 16.709439 | 16.709439 | |
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.207844 | 2.207844 |
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 216.860080 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 189.814205 | 189.814205 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 8.128592 | 8.128592 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 216.860080 | 本年支出合计 | 216.860080 | 216.860080 |
预算公开表5 | ||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
部门:[123008]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站 | 单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 216.860080 | 192.680080 | 24.180000 | |
[208]社会保障和就业支出 | 189.814205 | 165.634205 | 24.180000 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 29.559248 | 29.559248 | ||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 10.979608 | 10.979608 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.579640 | 18.579640 | |
[20810]社会福利 | 2.180000 | 2.180000 | ||
2081005 | [2081005]社会福利事业单位 | 2.180000 | 2.180000 | |
[20828]退役军人管理事务 | 158.074957 | 136.074957 | 22.000000 | |
2082805 | [2082805]军供保障 | 158.074957 | 136.074957 | 22.000000 |
[210]卫生健康支出 | 8.128592 | 8.128592 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | ||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.128592 | 8.128592 | |
[221]住房保障支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||
[22102]住房改革支出 | 18.917283 | 18.917283 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 16.709439 | 16.709439 | |
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.207844 | 2.207844 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
192.680080 | ||
505 | 169.945613 | |
[50501]工资福利支出 | 169.945613 | |
50502 | 12.284859 | |
[5050203]公务用车运行维护费 | 1.600000 | |
[5050299]商品和服务支出 | 10.684859 | |
509 | 10.449608 | |
[50901]社会福利和救助 | 0.060000 | |
[50905]离退休费 | 10.389608 |
预算公开表7 | ||
2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表8 | ||
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | |||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
预算公开表10 | |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 1.600000 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 1.600000 |
合计 | 1.600000 |
预算公开表11 | ||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
(2022年度)部门绩效表 | ||||||||
项目名称 | J残疾人就业保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 123-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 65,400 | 年度资金总额: | 21,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 65,400 | 市县(区)财政资金 | 21,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障 | |||||||
立项依据 | 按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定,发展残疾人事业 | |||||||
项目设立必要性 | 为残疾人就业提供保障 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、保障各个服务窗口工作高效运行2、保障征缴、财务软件正常运行升级3、单位日常工作运行 | |||||||
项目实施计划 | 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障 | 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 2.18元 | 数量指标 | 数量指标 | 2.18元 | ||
数量指标 | 14人 | 数量指标 | 14人 | |||||
质量指标 | 质量指标 | 100% | 质量指标 | 质量指标 | 100% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥100% | 时效指标 | 及时性 | ≥100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 100% | 社会效益指标 | 社会效益 | 100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 提高95% | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 提高95% | ||
负责人: | 经办人: | 赵玉霞 | 联系电话: | 2803225 | 填报日期: | 20211119145005 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J过往部队接待费 | |||||||
主管部门及代码 | 123-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 570,000 | 年度资金总额: | 190,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 570,000 | 市县(区)财政资金 | 190,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军供站始建于1965年4月,位于晋、冀、蒙三省(区)交汇处,地处京包、同蒲等铁路干线交汇点的beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051火车站北侧,位于国家主要作战方向、战备通道和战略要地之上,担负着京包、同蒲等铁路干线过往部队的战备训练、作战演习、反恐维稳、抢险救灾以及新兵入伍等军事活动的饮食供应任务,在部队军事斗争准备、应对突发事件等活动中,其战略地位十分重要,是2013年民政部、总后勤部新确定的全国重点军供站之一。 军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费、 | |||||||
立项依据 | 《军用饮食供应站管理办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力,进一步提高军供保障质量,更好地适应新时期军供工作的要求,确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务,保证进站用餐部队官兵吃得好,吃得饱、休息得舒适 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、过往部队饮食补助约6万元 。2、设备维修3万元。3、水电费3万元。4、其他及临时工工资等10万元 | |||||||
项目实施计划 | 军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力,进一步提高军供保障质量,更好地适应新时期军供工作的要求,确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务,保证进站用餐部队官兵吃得好,吃得饱、休息得舒适.负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置计划,并组织设施。并完成上级赋予等其他职责。 | 军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费。切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力,进一步提高军供保障质量,更好地适应新时期军供工作的要求,确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务,保证进站用餐部队官兵吃得好,吃得饱、休息得舒适。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥10次 | 数量指标 | 数量指标 | ≥10次 | ||
数量指标 | >3次 | 数量指标 | >3次 | |||||
质量指标 | 质量指标 | 100% | 质量指标 | 质量指标 | 100% | |||
质量指标 | ≥95% | 质量指标 | ≥95% | |||||
时效指标 | 时效指标 | 2022年1月-12月 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年1月-12月 | |||
成本指标 | 成本指标 | ≤220000元 | 成本指标 | 成本指标 | ≤220000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 100% | 社会效益指标 | 社会效益 | 100% | |||
生态效益指标 | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 提升 | 生态效益指标 | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 提升 | |||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 赵玉霞 | 联系电话: | 2803225 | 填报日期: | 20211122112507 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J过往部队接待费 | |||||||
主管部门及代码 | 123-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军用饮食供应站 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 30,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 30,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费 | |||||||
立项依据 | 《军用饮食供应站管理办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力,进一步提高军供保障质量,更好地适应新时期军供工作的要求,确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务,保证进站用餐部队官兵吃得好,吃得饱、休息得舒适 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按时足额缴纳水电费,保障单位日常工作正常运转。 | |||||||
项目实施计划 | 及时缴纳水电费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 及时足额缴纳水电费,保障单位日常工作正常运转。 | 2022年度及时足额缴纳水电费,保障单位日常工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥3次 | 数量指标 | 数量指标 | ≥3次 | ||
质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | |||
时效指标 | 时效指标 | 2022年1月-12月 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年1月-12月 | |||
成本指标 | 成本指标 | ≤30000元 | 成本指标 | 成本指标 | ≤30000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过往部队接待满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 过往部队接待满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 赵玉霞 | 联系电话: | 2803225 | 填报日期: | 20211122154457 |