索引号: | 035200020/2022-00010 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局 | 发布日期: | 2022-03-18 16:13 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局2022年部门预算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局2022年部门预算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局概况
(一)主要职能
1、起草全市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。
2、研究拟定规范市场运行、流通秩序,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责废品收购站管理及成品油市场管理;宏观指导市场及商贸安全。
3、研究指导流通体制改革,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;组织编制城市商业网点规划。
4、指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
5、负责全市对外经济贸易合作工作,贯彻执行国家对外经济合作政策,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;组织参加区域外各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。
6、指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导外商投资企业的进出口工作。
7、承办市政府交办的其他事项。
(二)预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局预算主要包括局机关预算。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局2022年部门预算表
GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点).xls
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)收入预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局2022年收支预算2101.38万元,比2021年增加412.02万元,增加24.39%。
(二)一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出507.22万元,比2021年减少437.93万元,减少46.33%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是将经常性项目预算支出计入项目支出。其中:人员经费437.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费69.65万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.2022年项目支出1594.16万元,比2021年增加849.95万元,增加114.21%。增加的主要原因是一、将经常性项目预算支出计入项目支出;二、2022年年初预算新增航空口岸开放验收等项目支出。
(三)政府性基金预算情况
我局2022年政府性基金预算55.93万元,为第十二届中国中部投资贸易博览会博会大同分会场相关会务经费。
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算4.25万元,比2021年减少1.6万元。其中公务接待费0.75万元,公务用车运行维护费3.5万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,公务用车运行维护费减少。
三、机关运行经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局2022年机关运行经费预算财政拨款69.65万元,比2021年增加1.87万元,增加2.76%。增加的主要原因是单位人员增加。
四、政府采购情况
2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局政府采购预算总额1.5万元,比2021年减少1.8万元,全部为政府采购货物预算。
五、国有资产占用情况说明
2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局固定资产中包含车辆5辆,其中机要通信用车1辆,4辆供口岸临时开放边防总队、海关、检疫局使用。本单位没有单位价值100万元以上大型设备。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局办公用房已全部拆除。
六、重点项目预算绩效情况说明
2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局实行绩效目标管理的项目有16个,涉及一般公共预算当年拨款1538.23万元。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
(六)一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(七)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(八)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
(九)财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
(十)单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
(十一)上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。