索引号: | 035200024/2017-00001 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 市外侨办 | 发布日期: | 2017-04-17 09:46 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室2017年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室2017年部门预算公开
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室概况
(一)主要职能
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室,为正处级单位,是市人民政府主管全市外事、侨务工作的直属机构。
1、宣传、贯彻执行中央的对外方针政策,侨务政策和涉外法规;贯彻执行省委、省政府、省外办、市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定。
2、协调全市各部门的外事和涉外活动计划;协同有关部门处理重大涉外事项和案件;协助上级部门作好需要本办配合进行的工作;
3、利用对外交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务;积极参与全市对外招商引资活动,提供翻译、信息和咨询服务;
4、承办以市委、市人大、市政府、市政协名义举办的外事活动和其它活动中的涉外事务;办理市级领导出访的组织实施和参加外事活动安排;办理市政府对外谈判、签约的有关事宜;
5、归口管理全市因公出国(境)工作和对外邀请工作;对公派出国(境)人员进行外事纪律、保密、安全教育;对出访成果进行了解、检查;
6、归口管理全市外事接待、礼宾工作;负责接待中央、省安排来我市访问的国宾、党宾;接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的外宾;指导、协助有关部门做好外事接待工作;
7、负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判、实施等工作;审核、呈报和管理辖区内的交际联系、友好基层工作;
8、负责外国新闻团组和新闻从业人员来同采访的报批、接待和安排;
9、会同有关部门管理全市外国专家、留学生、研修生、外侨及外资企业或中外合资企业的外职人员工作;
10、负责全市侨务工作。会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益;负责涉侨信访工作;开展对海外侨胞及社团的宣传联络及接待工作;积极开展吸引华侨、华人来我市投资工作;指导侨资企业、侨办企业的工作;负责管理外国人和华侨捐赠工作;开展扶持侨企、扶贫再就业及培训工作;
11、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作;向市委、市政府和全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和表态口径;协同审核全市重要涉外报道文稿;
12、归口管理全市对外民间友好团体及非政府组织工作;
13、配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况;协同有关部门对违反外事纪律案件进行查处。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室预算主要包括外侨办机关预算、办属事业单位预算。
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室预算的单位包括:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室
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二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室2016年部门预算表
表一:
2017年外事办财政拨款收支总体情况表 单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
944.53 |
一、一般公共服务支出 |
792.94 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
136.29 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.30 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
944.53 |
支 出 总 计 |
944.53 |
表二:
外事办2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年 预算数增减% |
||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
458.00 |
292.38 |
165.62 |
944.53 |
327.43 |
617.10 |
106.23% |
11.99% |
272.60% |
201 |
一般公共服务支出 |
329.17 |
164.67 |
164.50 |
792.94 |
176.94 |
616.00 |
140.89% |
7.45% |
274.47% |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
329.17 |
164.67 |
164.50 |
792.94 |
176.94 |
616.00 |
140.89% |
7.45% |
274.47% |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
143.47 |
143.47 |
|
150.11 |
150.11 |
|
4.63% |
4.63% |
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
21.20 |
21.20 |
|
26.83 |
26.83 |
|
26.56% |
26.56% |
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
164.50 |
|
164.50 |
616.00 |
|
616.00 |
274.47% |
|
274.47% |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.11 |
116.99 |
1.12 |
136.29 |
135.19 |
1.10 |
15.39% |
15.56% |
-1.79% |
05 |
行政事业单位离退休 |
116.99 |
116.99 |
|
135.19 |
135.19 |
|
15.56% |
15.56% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.50 |
115.50 |
|
133.70 |
133.70 |
|
15.76% |
15.76% |
|
02 |
事业单位离退休 |
1.49 |
1.49 |
|
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.12 |
|
1.12 |
1.10 |
|
1.10 |
-1.79% |
|
-1.79% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.12 |
|
1.12 |
1.10 |
|
1.10 |
-1.79% |
|
-1.79% |
221 |
住房保障支出 |
10.72 |
10.72 |
|
15.30 |
15.30 |
|
42.72% |
42.72% |
|
02 |
住房改革支出 |
10.72 |
10.72 |
|
15.30 |
15.30 |
|
42.72% |
42.72% |
|
01 |
住房公积金 |
10.72 |
10.72 |
|
11.03 |
11.03 |
|
2.89% |
2.89% |
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
表三:
2017年外事办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
944.53 |
327.43 |
617.10 |
工资福利支出 |
149.52 |
148.42 |
1.10 |
基本工资 |
69.87 |
69.87 |
|
津贴补贴 |
35.28 |
35.28 |
|
奖金 |
4.77 |
4.77 |
|
其它社会保障缴费 |
7.77 |
6.67 |
1.10 |
绩效工资 |
8.88 |
8.88 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.80 |
22.80 |
|
其他工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
|
商品和服务支出 |
630.89 |
21.89 |
609.00 |
办公费 |
5.20 |
5.20 |
|
因公出国(境)费 |
103.00 |
|
103.00 |
培训费 |
10.00 |
|
10.00 |
公务接待费 |
50.00 |
|
50.00 |
工会经费 |
0.59 |
0.59 |
|
福利费 |
3.37 |
3.37 |
|
其他交通费用 |
12.15 |
12.15 |
|
其他商品和服务支出 |
446.58 |
0.58 |
446.00 |
对个人和家庭的补助 |
164.12 |
157.12 |
7.00 |
离休费 |
17.26 |
17.26 |
|
退休费 |
104.12 |
104.12 |
|
救济费 |
7.00 |
|
7.00 |
住房公积金 |
11.03 |
11.03 |
|
提租补贴 |
4.27 |
4.27 |
|
采暖补贴 |
20.44 |
20.44 |
|
表四:
2017年外事办一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
153.00 |
103.00 |
50.00 |
|
|
|
表五:
2017年外事办政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表五 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
表六:
2017年外事办部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
944.53 |
一、一般公共服务支出 |
792.94 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
136.29 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.30 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
944.53 |
支 出 总 计 |
944.53 |
表七:
2017年外事办部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
部门公开表七 |
|
单位:万元 |
||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
944.53 |
|
944.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
2017年外事办部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表八 |
|
单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
944.53 |
327.43 |
617.10 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
792.94 |
176.94 |
616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
792.94 |
176.94 |
616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
150.11 |
150.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
616.00 |
|
616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.29 |
135.19 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
135.19 |
135.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
133.70 |
133.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
11.03 |
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|
|
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室部门预算情况说明
(一)收入预算情况表
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室2017年收入预算944.53万元,比2016年增加486.53万元,一般公共预算收入792.94万元,比2016年增加463.77万元。
(二)一般公共预算支出情况
1. 2017年基本支出327.43万元,比2016年增加35.05万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等的增加。其中:人员经费305.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费21.89万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 项目支出主要用于市级领导因公出国(境)洽谈等费用;外事宣传、培训费用;
2017年项目支出617.1万元,比2016年增加451.48万元。归侨及归侨侨眷等工作的支出。2017年项目支出增加的项目支出主要为因公出国(境)费用,较2016年增加44万元;新增其他商品和服务支出397万元;新增归侨及归侨侨眷等的救济费7万元;新增下乡扶贫专项经费3.5万元。
(三)“三公”经费情况
2017年“三公”预算153万元,其中因公出国(境)费103万元,比上年增加44万元;公务接待费50万元,比上年减少10万元;公务用车运行维护费及购置费均为0,与上年相同。
(四)政府性基金预算情况
市外侨办2017年没有政府性基金收入
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。