| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-04-21 11:52 | |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会2017年部门预算公开情况
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第一部分 概况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会概况
(一)主要职能
1、维护职工群众的合法利益和民主权利。
2、吸引职工参加改革,努力完成经济与社会发展任务。
3、代表职工参与国家和社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理。
4、引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会预算主要包括beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会机关预算和下属事业单位预算。
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会预算的单位包括:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会(机关)
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人图书馆
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会(差补)(原大同工人疗养院)
第二部分 2017年度部门预算报表
| 2017年市总工会财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 1,869.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,065.07 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 795.16 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 9.65 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,869.88 | 支 出 总 计 | 1,869.88 | ||
| 市总工会2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,638.89 | 729.66 | 909.23 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | 14.09% | 10.50% | 16.98% | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 907.08 | 1.30 | 905.78 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | 17.42% | 11.54% | 17.43% |
| 29 | 群众团体事务 | 907.08 | 1.30 | 905.78 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | 17.42% | 11.54% | 17.43% |
| 01 | 行政运行(群众团体事务) | 1.30 | 1.30 | 5.16 | 1.45 | 3.71 | 296.92% | 11.54% | ||
| 50 | 事业运行(群众团体事务) | 244.44 | 244.44 | 268.24 | 268.24 | 9.74% | 9.74% | |||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 661.34 | 661.34 | 791.67 | 791.67 | 19.71% | 19.71% | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 731.81 | 728.36 | 3.45 | 795.16 | 795.16 | 8.66% | 9.17% | -100.00% | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 728.36 | 728.36 | 795.16 | 795.16 | 9.17% | 9.17% | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 456.93 | 456.93 | 501.37 | 501.37 | 9.73% | 9.73% | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 271.43 | 271.43 | 293.79 | 293.79 | 8.24% | 8.24% | |||
| 11 | 残疾人事业 | 3.45 | 3.45 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.45 | 3.45 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||
| 02 | 提租补贴 | 9.65 | 9.65 | |||||||
| 2017年市总工会一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 合计 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 160.96 | 160.96 | |||||||||||
| 津贴补贴 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||
| 其它社会保障缴费 | 152.26 | 152.26 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 745.29 | 2.63 | 742.66 | ||||||||||
| 办公费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 水费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 取暖费 | 42.30 | 42.30 | |||||||||||
| 会议费 | 36.50 | 36.50 | |||||||||||
| 工会经费 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 209.49 | 2.63 | 206.86 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 963.63 | 803.63 | 160.00 | ||||||||||
| 离休费 | 77.68 | 77.68 | |||||||||||
| 退休费 | 627.00 | 627.00 | |||||||||||
| 生活补助 | 1.45 | 1.45 | |||||||||||
| 救济费 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
| 奖励金 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 提租补贴 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||
| 采暖补贴 | 87.85 | 87.85 | |||||||||||
| 2017年市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2017年市总工会政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 部门公开表五 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2017年市总工会部门收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 1,869.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,065.07 | ||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 795.16 | |||
| 九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 9.65 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,869.88 | 支 出 总 计 | 1,869.88 | ||
| 2017年市总工会部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 1,869.88 | 1,869.88 | ||||||||||||||||||
| 2017年市总工会部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | |||||||||
| 29 | 群众团体事务 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | |||||||||
| 01 | 行政运行(群众团体事务) | 5.16 | 1.45 | 3.71 | |||||||||
| 50 | 事业运行(群众团体事务) | 268.24 | 268.24 | ||||||||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 791.67 | 791.67 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 795.16 | 795.16 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 795.16 | 795.16 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 501.37 | 501.37 | ||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 293.79 | 293.79 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
| 02 | 提租补贴 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
第三部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会2017年部门预算情况说明
(一)收入情况说明
2017年总工会预算收入1869.88万元,均为财政拨款收入。
(二)支出情况说明
2017年总工会预算支出1869.88万元,其中:基本支出806.26万元,用于支付市总工会离退休人员工资及下属事业单位人员工资。项目支出1063.62万元,用于劳模表彰、劳动竞赛、社保及工会经费。
(三)“三公”经费情况说明
财政拨款“三公”经费无。


