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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-04-18 09:53
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017年度部门预算公开情况 文号:
        时效:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017年度部门预算公开情况

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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017年度部门预算公开情况

         

        第一部分  概况

         

        一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051监察局)职责

        1.维护党的章程和其他重要的规章制度,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

        2.领导全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院,上级纪委、监察厅和市委、市政府有关行政监察工作的指示;监督检查市人民政府各部门、各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位以及由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

        3.检查、处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

        4.负责调查处理市人民政府各部门和各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,决定或建议对他们作出行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

        5.制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作;对全市纪检系统干部进行业务培训。

        6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

        7.调查全市党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪中存在的问题,建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定。

        8.调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,制定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。

        9.负责全市纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限对县(区)纪委、监察局和市直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。

        10.承办市委、市政府和省纪委、省监察厅授权和交办的其他事宜。

        二、部门预算单位构成

        从部门预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会预算主要包括委局机关预算、委局属事业单位预算。

        纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会预算的单位包括:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会机关

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪委监察局网络与信息管理中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党纪教育基地

            beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪检监察干部教育培训中心

            中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委巡察工作办公室

         

        第二部分  2017年度部门预算报表

         

         

         

         

         

        2017年纪检委财政拨款收支总体情况表

        部门公开表一

         

         

        单位:万元

                                    

         

                               

                   

        预算数

                   

        预算数

        一、一般公共预算

        3,984.49

        一、一般公共服务支出

        3,565.25

        二、政府性基金预算

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、国防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科学技术支出

         

         

         

        七、文化体育与传媒支出

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        296.51

         

         

        九、社会保险基金支出

         

         

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        122.73

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

                   

        3,984.49

        支   出   总   计

        3,984.49

         

         

        纪检委2017年一般公共预算支出情况表

        部门公开表二

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        项 目

        2016年预算数

        2017年预算数

        2017年预算数比2016年预算数增减%

        科目编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        12,740.22

        1,684.14

        11,056.08

        3,984.49

        1,813.37

        2,171.12

        -68.73%

        7.67%

        -80.36%

        201

        一般公共服务支出

        12,389.48

        1,333.40

        11,056.08

        3,565.25

        1,394.13

        2,171.12

        -71.22%

        4.55%

        -80.36%

          11

          纪检监察事务

        12,389.48

        1,333.40

        11,056.08

        3,565.25

        1,394.13

        2,171.12

        -71.22%

        4.55%

        -80.36%

            01

            行政运行(纪检监察事务)

        1,140.50

        1,124.02

        16.48

        1,129.32

        1,128.82

        0.50

        -0.98%

        0.43%

        -96.97%

            02

            一般行政管理事务(纪检监察事务)

        0.40

         

        0.40

         

         

         

        -100.00%

         

        -100.00%

            50

            事业运行(纪检监察事务)

        214.38

        209.38

        5.00

        389.31

        265.31

        124.00

        81.60%

        26.71%

        2380.00%

            99

            其他纪检监察事务支出

        11,034.20

         

        11,034.20

        2,046.62

         

        2,046.62

        -81.45%

         

        -81.45%

        208

        社会保障和就业支出

        256.01

        256.01

         

        296.51

        296.51

         

        15.82%

        15.82%

         

          05

          行政事业单位离退休

        256.01

        256.01

         

        296.51

        296.51

         

        15.82%

        15.82%

         

            01

            归口管理的行政单位离退休

        251.68

        251.68

         

        291.78

        291.78

         

        15.93%

        15.93%

         

            02

            事业单位离退休

        4.33

        4.33

         

        4.73

        4.73

         

        9.24%

        9.24%

         

        221

        住房保障支出

        94.73

        94.73

         

        122.73

        122.73

         

        29.56%

        29.56%

         

          02

          住房改革支出

        94.73

        94.73

         

        122.73

        122.73

         

        29.56%

        29.56%

         

            01

            住房公积金

        94.73

        94.73

         

        99.83

        99.83

         

        5.38%

        5.38%

         

            02

            提租补贴

         

         

         

        22.90

        22.90

         

         

         

         

         

        2017年纪检委一般公共预算分经济科目支出情况表

        部门公开表三

         

         

        单位:万元

        经济科目

        预算数

        基本支出

        项目支出

        合计

        3,984.49

        1,813.37

        2,171.12

        工资福利支出

        1,179.75

        1,100.93

        78.82

          基本工资

        474.31

        474.31

         

          津贴补贴

        289.47

        289.47

         

          奖金

        31.71

        31.71

         

          其它社会保障缴费

        69.18

        60.36

        8.82

          伙食补助费

        70.00

         

        70.00

          绩效工资

        76.35

        76.35

         

          机关事业单位基本养老保险缴费

        167.52

        167.52

         

          其他工资福利支出

        1.21

        1.21

         

        商品和服务支出

        2,174.71

        215.91

        1,958.80

          办公费

        106.10

        10.00

        96.10

          印刷费

        39.65

        0.05

        39.60

          手续费

        0.10

        0.10

         

          水费

        30.00

         

        30.00

          电费

        272.70

         

        272.70

          邮电费

        5.51

        2.00

        3.51

          物业管理费

        229.60

         

        229.60

          差旅费

        247.30

        10.90

        236.40

          维修(护)费

        49.00

        1.00

        48.00

          租赁费

        23.00

         

        23.00

          会议费

        11.00

         

        11.00

          培训费

        193.10

        5.00

        188.10

          被装购置费

        15.00

         

        15.00

          劳务费

        99.62

        13.00

        86.62

          工会经费

        4.96

        4.96

         

          福利费

        29.60

        29.60

         

          公务用车运行维护费

        53.30

        49.70

        3.60

          其他交通费用

        115.16

        84.16

        31.00

          其他商品和服务支出

        650.01

        5.44

        644.57

        对个人和家庭的补助

        496.53

        496.53

         

          退休费

        265.83

        265.83

         

          生活补助

        2.09

        2.09

         

          奖励金

        2.64

        2.64

         

          住房公积金

        99.83

        99.83

         

          提租补贴

        22.90

        22.90

         

          采暖补贴

        103.24

        103.24

         

        其他资本性支出

        133.50

         

        133.50

          办公设备购置

        113.50

         

        113.50

          信息网络及软件购置更新

        20.00

         

        20.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        2017年纪检委一般公共预算“三公”经费支出情况表

         

         

         

         

         

         

         

        部门公开表四

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位名称

        合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车费

         

         

        小计

        公务用车运行维护费

        公务用车购置费

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        53.30

         

         

        53.30

        53.30

         

         

         

         

         

         

         

        2017年纪检委政府性基金预算支出情况表

        部门公开表五

         

         

        单位:万元

        科目编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2017年纪检委部门收支总体情况表

        部门公开表六

         

         

        单位:万元

                                     

         

                               

                   

        预算数

                   

        预算数

        一、一般公共预算

        3,984.49

        一、一般公共服务支出

        3,565.25

        二、纳入预算管理的政府性基金

         

        二、外交支出

         

        三、纳入财政专户管理的事业收入

         

        三、国防支出

         

        四、事业收入(不含专户管理收入)

         

        四、公共安全支出

         

        五、上年结转结余(其他)

         

        五、教育支出

         

        六、用事业基金弥补收支差额

         

        六、科学技术支出

         

        七、事业单位经营收入

         

        七、文化体育与传媒支出

         

        八、其他收入

         

        八、社会保障和就业支出

        296.51

        九、上级补助收入

         

        九、社会保险基金支出

         

        十、附属单位上缴收入

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        122.73

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

                   

        3,984.49

        支   出   总   计

        3,984.49

         

        2017年纪检委部门收入总体情况表

        部门公开表七

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能科目代码

        功能科目名称名称

        总计

        上年结转

        一般公预算拨款收入

        政府性基金

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        用事业基金弥补收支差额

        小计

        专户资金

        其它收入

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         

        合计

        3,984.49

         

        3,984.49

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2017年纪检委部门支出总体情况表

        部门公开表八

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

          

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对附属单位补助支出

        结余分配

        年末结余结转

        其他支出

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

         

        合计

        3,984.49

        1,813.37

        2,171.12

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        3,565.25

        1,394.13

        2,171.12

         

         

         

         

         

         

          11

          纪检监察事务

        3,565.25

        1,394.13

        2,171.12

         

         

         

         

         

         

            01

            行政运行(纪检监察事务)

        1,129.32

        1,128.82

        0.50

         

         

         

         

         

         

            50

            事业运行(纪检监察事务)

        389.31

        265.31

        124.00

         

         

         

         

         

         

            99

            其他纪检监察事务支出

        2,046.62

         

        2,046.62

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        296.51

        296.51

         

         

         

         

         

         

         

          05

          行政事业单位离退休

        296.51

        296.51

         

         

         

         

         

         

         

            01

            归口管理的行政单位离退休

        291.78

        291.78

         

         

         

         

         

         

         

            02

            事业单位离退休

        4.73

        4.73

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        122.73

        122.73

         

         

         

         

         

         

         

          02

          住房改革支出

        122.73

        122.73

         

         

         

         

         

         

         

            01

            住房公积金

        99.83

        99.83

         

         

         

         

         

         

         

            02

            提租补贴

        22.90

        22.90

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 2017年度大同市纪律检查委员会部门情况说明

        一、2017年度部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017年收入预算3984.49万元,比2016年减少8755.73万元;一般公共预算收入3984.49万元,比2016年减少8755.73万元。

        (二)一般公共预算支出情况

        12017年基本支出1813.37万元,比2016年增加129.23万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费1597.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出,退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;公用经费215.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

        22017年项目支出2171.12万元,比2016年减少8884.96万元。2017年项目支出规模在2016年基础上扣除一次性项目后适当压减,项目支出主要用于纪检监察办案经费、党风廉政建设经费、课题项目经费、纪检监察信访接待大厅业务费、《廉政视点》栏目制作费、离退休干部党支部活动经费等。

        二、“三公”经费情况

        2017年“三公”经费预算53.3万元,比2016年减少119.9万元。其中用于公务用车运行维护费53.3万元,比上年减少119.9万元;公务用车购置费0元,和上年相同;因公出国(境)费用0元,和上年相同;公务接待费用0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

        三、政府性基金预算情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017年没有政府性基金预算。

        四、机关运行经费情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2017机关运行经费财政拨款预算40万元,比2016年预算减少0.4万元。

        五、其他说明

        (一)国有资产占有使用情况

        1.车辆情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会预算编制汽车10辆,包括公务用车制度改革后,委局机关、委局属事业单位核定保留的机要通信、执法执纪车、一般公务用车共15辆。

        2.房屋情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会机关、委局属事业单位办公用房面积合计2224.56平方米。

        (二)绩效管理情况

        2017年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会实施绩效目标管理的项目23个,涉及一般公共预算当年拨款2275.58万元。

         

        第四部分 名词解释

         

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         

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