索引号: | 035200006/2017-00001 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2017-04-18 10:21 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局2017年部门预算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局概况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖城区、矿区、南郊、新荣、御东五个城市公安分局,大同、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属、城市管理、云泉和开发区四个分局以及看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局现内设:警令部、政治部、工会、后勤保障部、监督部、警务督察支队、国内安全保卫支队、反邪教支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、行动技术侦察支队、巡逻警察支队、特警支队、反恐工作处、禁毒支队、出入境管理局、户政处、信访处、矿山秩序整顿支队、危险物品管理支队、站前秩序管理处、网络警察支队、科技通信应急保障支队、执法监督支队、食品药品犯罪侦查支队、政务审批中心、机场派出所、警卫处、交通警察支队、直属分局、城市管理分局、云泉分局、经济技术开发区分局、消防支队等机构。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局主要承担以下工作职责:
1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革,积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制,不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定有关对策并负责组织实施。
4、组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故。
5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。
8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
9、负责公共信息网络的安全监察工作。
10、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
11、组织实施公安科学技术工作,负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。
12、领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
13、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
15、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作,会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作,按规定权限管理干部,负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。
16、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督查处或督办公安队伍重大违纪案件。
17、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。
此次预算含beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所,收容教育所。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局2017年部门预算表
2017年公安局财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 |
70,767.56 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、国防支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
四、公共安全支出 |
63,244.89 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
五、教育支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
4,351.96 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
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十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
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二十、住房保障支出 |
3,170.71 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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收 入 总 计 |
70,767.56 |
支 出 总 计 |
70,767.56 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局2017年一般公共预算支出情况表
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部门公开表二 单位:万元 |
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项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
54,213.75 |
37,918.62 |
16,295.13 |
70,767.56 |
45,655.17 |
25,112.39 |
30.53% |
20.40% |
54.11% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
48,384.46 |
32,160.83 |
16,223.63 |
63,244.89 |
38,133.00 |
25,111.89 |
30.71% |
18.57% |
54.79% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
公安 |
47,867.96 |
32,144.33 |
15,723.63 |
63,244.89 |
38,133.00 |
25,111.89 |
32.12% |
18.63% |
59.71% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
行政运行(公安) |
36,863.13 |
31,759.50 |
5,103.63 |
52,405.89 |
37,703.48 |
14,702.41 |
42.16% |
18.72% |
188.08% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
一般行政管理事务(公安) |
2,378.40 |
|
2,378.40 |
2,246.86 |
|
2,246.86 |
-5.53% |
|
-5.53% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
机关服务(公安) |
20.14 |
20.14 |
|
22.17 |
22.17 |
|
10.08% |
10.08% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
禁毒管理 |
35 |
|
35 |
25 |
|
25 |
-28.57% |
|
-28.57% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
道路交通管理 |
5 |
|
5 |
|
|
|
-100% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
反恐怖 |
180 |
|
180 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
居民身份证管理 |
106.72 |
60.89 |
45.83 |
122.68 |
66.62 |
56.06 |
14.96% |
9.41% |
22.32% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
网络运行及维护(公安) |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
拘押收教场所管理 |
2,273.31 |
48.92 |
2,224.39 |
1,281.38 |
52.99 |
1,228.39 |
-43.63% |
8.32% |
-44.78% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
警犬繁育及训养 |
20 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
信息化建设(公安) |
155.59 |
|
155.59 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
其他公安支出 |
830.67 |
254.88 |
575.79 |
6,940.91 |
287.74 |
6,653.17 |
735.58% |
12.89% |
1055.49% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
国家安全 |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
行政运行(国家安全) |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
其他公共安全支出 |
500 |
|
500 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
其他公共安全支出 |
500 |
|
500 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,742.50 |
3,671.00 |
71.5 |
4,351.96 |
4,351.46 |
0.5 |
16.28% |
18.54% |
-99.30% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
3,671.00 |
3,671.00 |
|
4,351.96 |
4,351.46 |
0.5 |
18.55% |
18.54% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,655.75 |
3,655.75 |
|
4,337.88 |
4,337.38 |
0.5 |
18.66% |
18.65% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
事业单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
|
14.08 |
14.08 |
|
-7.67% |
-7.67% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
残疾人事业 |
71.5 |
|
71.5 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
其他残疾人事业支出 |
71.5 |
|
71.5 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2,086.79 |
2,086.79 |
|
3,170.71 |
3,170.71 |
|
51.94% |
51.94% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
2,086.79 |
2,086.79 |
|
3,170.71 |
3,170.71 |
|
51.94% |
51.94% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
2,086.79 |
2,086.79 |
|
2,636.57 |
2,636.57 |
|
26.35% |
26.35% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
提租补贴 |
|
|
|
534.14 |
534.14 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表三 单位:万元 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
70,767.56 |
45,655.17 |
25,112.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 |
32,545.80 |
28,901.54 |
3,644.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 |
10,463.09 |
10,463.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 |
11,911.32 |
11,090.52 |
820.8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 |
822.18 |
822.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它社会保障缴费 |
1,730.56 |
1,553.71 |
176.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 |
17.64 |
|
17.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 |
539.74 |
539.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,415.51 |
4,415.51 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
2,645.76 |
16.79 |
2,628.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 |
20,532.24 |
7,485.18 |
13,047.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 |
737.47 |
517.47 |
220 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 |
105 |
100 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询费 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手续费 |
2 |
2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 |
26.5 |
26.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 |
762.51 |
191.94 |
570.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 |
98.12 |
95.12 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取暖费 |
265.49 |
20 |
245.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 |
928.61 |
63 |
865.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 |
1,773.00 |
579 |
1,194.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 |
273.9 |
173.9 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 |
5,943.14 |
6 |
5,937.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 |
62 |
32 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料费 |
148 |
10 |
138 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被装购置费 |
506.54 |
70.61 |
435.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 |
565 |
413 |
152 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 |
643.77 |
643.77 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
922.2 |
902.2 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 |
2,517.52 |
2,517.52 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
4,086.71 |
956.39 |
3,130.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
9,896.69 |
9,268.45 |
628.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离休费 |
168.43 |
168.43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休费 |
3,725.93 |
3,725.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 |
719.92 |
91.68 |
628.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 |
70.02 |
70.02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 |
2,636.57 |
2,636.57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提租补贴 |
534.14 |
534.14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采暖补贴 |
2,041.68 |
2,041.68 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建设支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑物购建(基建) |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 |
2,496.84 |
|
2,496.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 |
1,511.84 |
|
1,511.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 |
985 |
|
985 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 |
295.99 |
|
295.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 |
295.99 |
|
295.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表四用 单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
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合计 |
968.03 |
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45.83 |
922.20 |
922.20 |
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2017年公安局政府性基金预算支出情况表
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部门公开表五 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2017年公安局部门收支总体情况表
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部门公开表六 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
70,767.56 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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二、外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入(不含专户管理收入) |
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四、公共安全支出 |
63,244.89 |
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五、上年结转结余(其他) |
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五、教育支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
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六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
4,351.96 |
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九、上级补助收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3,170.71 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
70,767.56 |
支 出 总 计 |
70,767.56 |
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2017年公安局部门收入总体情况表
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部门公开表七 单位:万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
70,767.56 |
|
70,767.56 |
|
|
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2017年公安局部门支出总体情况表
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部门公开表八 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
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|
合计 |
70,767.56 |
45,655.17 |
25,112.39 |
|
|
|
|
|
|
|
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204 |
公共安全支出 |
63,244.89 |
38,133.00 |
25,111.89 |
|
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|
|
|
|
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02 |
公安 |
63,244.89 |
38,133.00 |
25,111.89 |
|
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|
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|
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01 |
行政运行(公安) |
52,405.89 |
37,703.48 |
14,702.41 |
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|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
一般行政管理事务(公安) |
2,246.86 |
|
2,246.86 |
|
|
|
|
|
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03 |
机关服务(公安) |
22.17 |
22.17 |
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|
|
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11 |
禁毒管理 |
25 |
|
25 |
|
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|
|
|
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14 |
反恐怖 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
居民身份证管理 |
122.68 |
66.62 |
56.06 |
|
|
|
|
|
|
|
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17 |
拘押收教场所管理 |
1,281.38 |
52.99 |
1,228.39 |
|
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
警犬繁育及训养 |
20 |
|
20 |
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
其他公安支出 |
6,940.91 |
287.74 |
6,653.17 |
|
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|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
4,351.96 |
4,351.46 |
0.5 |
|
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|
|
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
4,351.96 |
4,351.46 |
0.5 |
|
|
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|
|
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,337.88 |
4,337.38 |
0.5 |
|
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|
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|
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02 |
事业单位离退休 |
14.08 |
14.08 |
|
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|
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|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
3,170.71 |
3,170.71 |
|
|
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02 |
住房改革支出 |
3,170.71 |
3,170.71 |
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01 |
住房公积金 |
2,636.57 |
2,636.57 |
|
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02 |
提租补贴 |
534.14 |
534.14 |
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三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局部门预算情况说明
(一)、收入预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局2017年收入预算70767.56万元,比2016年增加16553.81万元.
1、2017年基本支出45655.17万元,比2016年增加7736.55万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2017年工资制度和养老保险制度改革。
2.2017年项目支出25112.39万元,比2016年增加8817.26
(二).“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算968.03万元,比2016年减少195.5万元,其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算持平;公务接待费45.83万元,比上年 减少5万元,公务用车运行维护费922.2万元(勤务、业务车辆),比上年减少190.5万元。
(三)政府性基金预算情况
我局没有政府性基金预算。
2017年4月18日