索引号: | 035200021/2017-00120 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局 | 发布日期: | 2017-07-27 09:14 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年部门决算公开 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年部门决算公开
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局概况
(一)主要职能
1.全面贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电视电影、新闻出版着作权管理等有关的方针政策和法律法规及全省文化艺术的地方性法规、规章。
2.研究制定文化艺术、广播电视电影、新闻出版事业中长期发展规划,并经批准后组织实施和监督。
3.负责管理全市艺术创作生产和艺术研究活动,扶持有代表性、示范性、特色型的艺术精品和民间艺术,推动各门类艺术的发展;指导和管理全市艺术教育工作。
4.负责管理全市群众文化艺术活动以及文化、图书馆、美术等馆(站)事业单位和专业剧团、民间职业剧团;归口管理全市性重大文化活动,指导、推动开展各类群众性文化工作。
5.负责全市文化艺术、广播影视、新闻出版以及网络传播等方面的行政(行业)管理,监管和审查全市广播、影视、出版及网络视听节目的内容和质量,依法实施相关行政许可;研究拟定并组织实施文化市场发展规划;负责全市文化市场的监督、管理和行政执法工作;负责办理相关的行政复议案件。
6.研究制定和组织实施全市文化、广播影视、新闻出版等产业发展的规划和政策,指导和组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版和着作权事业的科技工作。
7.指导文化艺术、广播影视、新闻出版和着作权行业体制改革和产业发展;监督指导重点文化设施建设,指导市级公共文化设施管理。
8.依法实施对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责。
9.贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
10.统筹规划并实施文化艺术、广播影视、新闻出版管理队伍建设;负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称申报及行业的教育培训管理工作。
11.贯彻落实国家对外和对港澳台文化交流政策,指导、管理全市对外文化交流和对外文化宣传工作,拟定年度交流计划,组织实施重大对外文化交流活动。
12.负责指导相关行业协会、学会、研究会和其他有关中介机构的业务活动。
(二)部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局部门决算包括:局本级决算及11个下属单位决算,下属单位包括:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051图书馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051少年儿童图书馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051群众艺术馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051艺术研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术学校、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化市场行政综合执法大队、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051歌舞剧院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051晋剧院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051北路梆子剧种传习中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051耍孩剧种传习中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051电影公司。
二、2016年部门决算报表
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年部门决算情况说明
(一)收入及增减变动情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年总收入16519.87万元,同比增加16.1%。其中:财政拨款收入16029.34万元,占全部收入的97.03%;其他收入171万元,占全部收入的0.01%。
(二)支出及增减变动情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年总支出15547.81万元(其中:基本支出8454.42万元,项目支出7093.39万元),同比增加8.1%。
(三)“三公”经费情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局2016年“三公”经费支出16.23万元。其中:公务用车运行维护费11.35万元,公务接待费2.68万元,较2015年下降57.2%,同时公务接待费较2015年下降34.6%。
(四)机关运行经费安排情况说明
按在编人数及辆公务用车情况机关运行经费全年支出总计178.4万元,具体支出为:差旅费17.4万元,办公费20.9万元,劳务费21.7万元,其他商品服务支出43.4万元,公务用车2.9万元,专用材料费、电费、邮电费等70.6万元,公务接待费1.5万元。
(五)政府采购情况说明
政府采购当年安排131.2万元经费,通过政府集中采购。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成审计项目和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。