索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-27 10:29 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开情况
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第一部分beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄工作委员会办公室概况
(一)主要职能
1.宣传与贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及全国、全省老龄工作委员会关于老龄工作的方针和政策。
2.研究提出beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄事业发展规划,并组织实施。
3.负责各成员单位的联系和协调工作。
4.检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》及《山西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉实施办法》等法规的执行情况,依法维护老年人的合法权益。
5.组织开展有益于老年人身心健康的各种文化体育健身活动,丰富老年人的精神文化生活。
6.组织、协调与老龄工作有关的各种社会活动。
7.开展调查研究,总结和推广老龄工作先进经验。
(二)部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构,参照公务员管理的群团单位,为一级预算单位,内设综合、宣调、权益、联络四个科,承担着老龄工作委员会的日常工作,无下属单位。从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄办决算只包括本级决算。
第二部分beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄办2016年度部门决算报表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制
单位:
大同老龄
工作委员会
公开07表
金额:元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
200,000.00
1,200,000.00
467,827.40
0.00
467,827.40
932,172.60
229
其他支出
200,000.00
1,200,000.00
467,827.40
0.00
467,827.40
932,172.60
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
200,000.00
1,200,000.00
467,827.40
0.00
467,827.40
932,172.60
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
200,000.00
1,200,000.00
467,827.40
0.00
467,827.40
932,172.60
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄办2016年度部门决算情况说明
(一)收入情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄办2016年收入总计3,769,573.14元,其中财政拨款收入3,769,507.00元,其他收入66.14元。
(二)支出情况
2016年支出总计2,835,791.22元,其中基本支出1,468,363.82元,项目支出1,367,427.40元。
1.基本支出1,468,363.82元。其中:人员经费
1,340,789.42元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;公用经费127,574.40元,主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资制度和养老保险制度改革。
2.项目支出1,367,427.40元。增加原因是本年度彩票公益金拨入经费增加。
(三)“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费决算4,105.00元,其中因公出国(境)费用无;公务接待费4,105.00元,国内公务接待批次5个,接待人次50人;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0元。减少的原因是公务用车改革无费用支出。
(四)其他说明
1.车辆情况
本年公务用车制度改革后,市老龄办2辆公务用车财政已收回,手续未办理。
2.绩效管理情况
2016年我办抓好绩效目标编制,深入开展绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查。总体上来说,达到了预期效果,自评等级为良好。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。