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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-08-02 11:05
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算 文号:
        时效:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算

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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算

         

        第一部分  概况

        一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部主要职责
             1
        、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

        2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。

        3负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。

        4负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。

        5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。

        6、负责拟定全市精神文明建设规划和精神文明创建活动意见,并负责组织协调和落实。

        7负责全市对外宣传和文化交流、事业发展和业务管理。

        8、负责指导全市基层单位开展思想政治工作,组织经验交流和理论研究。

        9、负责市委、市政府中心工作的社会宣传教育,形势任务教育,牵头组织全市的大型专题宣传活动。

        10、负责全市宣传文化系统领导班子建设和干部队伍建设,协同有关单位做好干部管理和学习培训工作。

        11、承办市委和省委宣传部交办的其它工作。

        二、部门决算单位构成

        从部门决算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部预算主要包括本级决算、隶属事业单位决算。

        纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部决算的单位包括:

        《大同宣传》编辑部

         

        2016年收入支出决算总表

         

         

         

         

         

             公开01

         

        编制单位:

         

         

         

         

        金额单位:元

         

        收入

        支出

         

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

         

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

         

        一、财政拨款收入

        1

        10,245,492.00

        一、一般公共服务支出

        37

        6,735,617.91

         

          其中:政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        38

         

         

        二、上级补助收入

        3

         

        三、国防支出

        39

         

         

        三、事业收入

        4

         

        四、公共安全支出

        40

         

         

        四、经营收入

        5

         

        五、教育支出

        41

         

         

        五、附属单位上缴收入

        6

         

        六、科学技术支出

        42

         

         

        六、其他收入

        7

        241,563.39

        七、文化体育与传媒支出

        43

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        44

        1,754,592.00

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        45

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        46

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        47

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        48

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        49

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        50

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        51

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        52

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        53

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        54

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        55

        369,229.08

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        56

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        57

         

         

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        58

         

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        59

         

         

        本年收入合计

        24

        10,487,055.39

        本年支出合计

        60

        8,859,438.99

         

            用事业基金弥补收支差额

        25

         

            结余分配

        61

         

         

            年初结转和结余

        26

        1,364,912.10

              交纳所得税

        62

         

         

              基本支出结转

        27

         

              提取职工福利基金

        63

         

         

              项目支出结转和结余

        28

        255,380.00

              转入事业基金

        64

        2,992,528.50

         

              经营结余

        29

         

              其他

        65

         

         

         

        30

         

            年末结转和结余

        66

         

         

         

        31

         

              基本支出结转

        67

         

         

         

        32

         

              项目支出结转和结余

        68

        1,107,791.59

         

         

        33

         

              经营结余

        69

         

         

        总计

        36

        11,851,967.49

        总计

        70

        11,851,967.49

         

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

        2016年收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02

        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        10,487,055.39

        10,245,492.00

         

         

         

         

        241,563.39

        201

        一般公共服务支出

        8,291,921.39

        8,050,358.00

         

         

         

         

        241,563.39

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        6,329,721.39

        6,329,358.00

         

         

         

         

        363.39

        2013101

          行政运行

        5,100,361.39

        5,100,071.00

         

         

         

         

        290.39

        2013150

          事业运行

        1,229,360.00

        1,229,287.00

         

         

         

         

        73.00

        20133

        宣传事务

        1,962,200.00

        1,721,000.00

         

         

         

         

        241,200.00

        2013399

          其他宣传事务支出

        1,962,200.00

        1,721,000.00

         

         

         

         

        241,200.00

        207

        文化体育与传媒支出

        50,000.00

        50,000.00

         

         

         

         

         

        20799

        其他文化体育与传媒支出

        50,000.00

        50,000.00

         

         

         

         

         

        2079902

          宣传文化发展专项支出

        50,000.00

        50,000.00

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,756,167.00

        1,756,167.00

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        1,756,167.00

        1,756,167.00

         

         

         

         

         

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        1,695,755.00

        1,695,755.00

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        60,412.00

        60,412.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        388,967.00

        388,967.00

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        388,967.00

        388,967.00

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        388,967.00

        388,967.00

         

         

         

         

         

        2016年支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03

         

        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部

         

         

         

         

         

        金额单位:元

         

        科目编码

        科目名称

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        8,859,438.99

        7,144,650.58

        1,714,788.41

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        6,735,617.91

        5,020,829.50

        1,714,788.41

         

         

         

         

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        5,297,216.50

        5,020,829.50

        276,387.00

         

         

         

         

        2013101

          行政运行

        4,473,647.14

        4,473,647.14

         

         

         

         

         

        2013150

          事业运行

        823,569.36

        547,182.36

        276,387.00

         

         

         

         

        20133

        宣传事务

        1,438,401.41

         

        1,438,401.41

         

         

         

         

        2013399

          其他宣传事务支出

        1,438,401.41

         

        1,438,401.41

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,754,592.00

        1,754,592.00

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        1,754,592.00

        1,754,592.00

         

         

         

         

         

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        1,694,903.00

        1,694,903.00

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        59,689.00

        59,689.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        369,229.08

        369,229.08

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        369,229.08

        369,229.08

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        369,229.08

        369,229.08

         

         

         

         

         

        2016年财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04

         

        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

         

            

            

         

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

         

         

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

         

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        10,245,492.00

        一、一般公共服务支出

        28

        6,679,967.91

        6,679,967.91

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        29

         

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        30

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        31

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        32

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        33

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        34

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        35

        1,754,592.00

        1,754,592.00

         

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

         

         

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        37

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        38

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        39

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        40

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        41

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        42

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        44

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        45

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        369,229.08

        369,229.08

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        47

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

         

         

         

         

        本年收入合计

        22

        10,245,492.00

        本年支出合计

        49

        8,803,788.99

        8,803,788.99

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        23

        1,310,564.48

        年末财政拨款结转和结余

        50

        2,752,267.49

        2,752,267.49

         

         

          一般公共预算财政拨款

        24

        1,310,564.48

         

        51

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        25

         

         

        52

         

         

         

         

         

        26

         

         

        53

         

         

         

         

        总计

        27

        11,556,056.48

        总计

        54

        11,556,056.48

        11,556,056.48

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        编制单位:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开05

        金额:元

         

        项 目

        合计

        经 济 科 目

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本工资

        津贴补贴

        奖金

        其他社会保障缴费

        绩效工资

        其他工资福利支出

        离休费

        退休费

        抚恤金

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合计

        8,165,484.01

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        539,552.75

        886,141.85

        357,500.00

        201

        一般公共服务支出

        6,100,421.81

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        0

        0

        170,247.00

        20131

        党委办公厅及相关机构事务

        4,709,070.40

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        0

        0

        170,247.00

        2013101

        行政运行

        4,465,047.14

        3,226,971.04

        1,642,998.86

        1,251,915.88

        184,232.00

        147,617.30

        0

        207

        0

        0

        170,247.00

        2013150

        事业运行

        244,023.26

        226,155.26

        97,492.00

        10,906.50

         

        59,706.56

        57,986.20

        64

        0

        0

        0

        20133

        宣传事务

        1,391,351.41

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        2013399

          其他宣传事务支出

        1,391,351.41

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        208

        社会保障和就业支出

        1,719,992.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        886,141.85

        187,253.00

        20805

        行政事业单位离退休

        1,719,992.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        886,141.85

        187,253.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        1,694,903.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        866,816.85

        184,744.00

        2080502

          事业单位离退休

        25,089.00

         

         

         

         

         

         

         

        0

        19,325.00

        2,509.00

        221

        住房保障支出

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        22102

        住房改革支出

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        2210201

          住房公积金

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        办公费

        办公费

        邮电费

        培训费

        劳务费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费

        其他商品服务支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        70,000.00

        196,590.34

        57,358.10

        159,368.00

        237,735.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        595,951.57

         

        70,000.00

        196,590.34

        57,358.10

        159,368.00

        237,735.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        595,951.57

         

        0

        112,530.46

        23,718.24

        0

        150,446.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        104,368.00

         

        0

        112,530.46

        23,718.24

        0

        150,446.00

        0

        22,631.70

        315,022.50

        104,368.00

         

        0

        0

        0

        0

        0

        3,400.00

        0

        0

        0

         

        70,000.00

        84,059.88

        33,639.86

        159,368.00

        87,289.00

        0

        0

        0

        491,583.57

         

        70,000.00

        84,059.88

        33,639.86

        159,368.00

        87,289.00

        0

        0

        0

        491,583.57

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        编制单位:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06

        金额:元

         

        项 目

        合计

        经 济 科 目

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本工资

        津贴补贴

        奖金

        其他社会保障缴费

        绩效工资

        其他工资福利支出

        离休费

        退休费

        抚恤金

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合计

        8,165,484.01

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        539,552.75

        886,141.85

        357,500.00

        201

        一般公共服务支出

        6,100,421.81

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        0

        0

        170,247.00

        20131

        党委办公厅及相关机构事务

        4,709,070.40

        3,453,126.30

        1,740,490.86

        1,262,822.38

        184,232.00

        207,323.86

        57,986.20

        271

        0

        0

        170,247.00

        2013101

        行政运行

        4,465,047.14

        3,226,971.04

        1,642,998.86

        1,251,915.88

        184,232.00

        147,617.30

        0

        207

        0

        0

        170,247.00

        2013150

        事业运行

        244,023.26

        226,155.26

        97,492.00

        10,906.50

         

        59,706.56

        57,986.20

        64

        0

        0

        0

        208

        社会保障和就业支出

        1,719,992.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        886,141.85

        187,253.00

        20805

        行政事业单位离退休

        1,719,992.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        886,141.85

        187,253.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        1,694,903.00

         

         

         

         

         

         

         

        539,552.75

        866,816.85

        184,744.00

        2080502

          事业单位离退休

        25,089.00

         

         

         

         

         

         

         

        0

        19,325.00

        2,509.00

        221

        住房保障支出

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        22102

        住房改革支出

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

        2210201

          住房公积金

        345,070.20

         

         

         

         

         

         

         

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        住房公积金

        办公费

        办公费

        邮电费

        培训费

        劳务费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费

        其他商品服务支出

         

         

         

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        345,070.20

        70,000.00

        196,590.34

        57,358.10

        159,368.00

        237,735.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        595,951.57

         

        0

        70,000.00

        196,590.34

        57,358.10

        159,368.00

        237,735.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        595,951.57

         

        0

        0

        112,530.46

        23,718.24

        0

        150,446.00

        3,400.00

        22,631.70

        315,022.50

        104,368.00

         

        0

        0

        112,530.46

        23,718.24

        0

        150,446.00

        0

        22,631.70

        315,022.50

        104,368.00

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        3,400.00

        0

        0

        0

         

        0

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        0

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        0

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        0

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        345,070.20

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        345,070.20

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        345,070.20

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07

         

        编制单位:

         

         

         

         

         

        金额:元

         

        项目

        上年结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

         0

         

        0 

         

         

         

         

        207

        文化体育与传媒支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        213

        农林水支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        214

        交通运输支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        215

        资源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        216

        商业服务业等支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        229

        其他支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        (细化至“项”级)

         

         

         

         

         

         

         

        2016年部门决算公开相关信息统计表

         

         

         

         

        公开08

         

        编制单位:

         

         

        金额:元

         

        一、政府采购情况

         

        项目

        行次

        采购预算

        采购金额

         

        合计

        1

        110000

        110000

         

        货物

        2

        110000

        110000

         

        工程

        3

         

         

         

        服务

        4

         

         

         

         

         

        二、机关运行经费

         

        项目

        统计数

         

        (一)行政单位

        5

        861967.3

         

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

         

         

        三、国有资产占用情况

         

        (一)车辆数合计(辆)

        7

        1

         

        1.部级领导干部用车

        8

         

         

        2.一般公务用车

        9

        1

         

        3.一般执法执勤用车

        10

         

         

        4.特种专业技术用车

        11

         

         

        5.其他用车

        12

         

         

        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

        13

         

         

        2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

         

         

         

        公开09

         

        编制单位:

         

        单位:元

         

            

        2016年决算数

          

         

        (一)合    

        0

         

         

           因公出国(境)费用

        0

         

         

           公务接待费

        0

         

         

           公务用车费

        0

         

         

               其中:公务用车运行维护费

        22631.7

         

         

                     公务用车购置

        0

         

         

        (二)相关统计数

         

         

         

          1.因公出国(境)团组数(个)

        0

         

         

          2.因公出国(境)人次数(人)

        0

         

         

          3.公务用车购置数(辆)

        0

         

         

          4.公务用车保有量(辆)

        1

         

         

          5.国内公务接待批次(个)

        0

         

         

          6.国内公务接待人次(人)

        0

         

         

          7.国(境)外公务接待批次(个)

        0

         

         

          8.国(境)外公务接待人次(人)

        0

         

         

         

        第三部分  2016年度部门决算情况说明

        12016年基本支出678.27万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费591万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴.

        22016年项目支出139万元,

        二、三公经费情况

        2016三公经费决算2.26万元。

        三、其他说明

        国有资产占有使用情况

        1.车辆情况

        公务用车制度改革后,我部实有汽车1辆。

         

         

         

         

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