索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-08-02 11:05 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算 | 文号: | |
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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部2016年度部门决算
第一部分 概况
一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部主要职责
1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。
3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。
4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。
5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。
6、负责拟定全市精神文明建设规划和精神文明创建活动意见,并负责组织协调和落实。
7、负责全市对外宣传和文化交流、事业发展和业务管理。
8、负责指导全市基层单位开展思想政治工作,组织经验交流和理论研究。
9、负责市委、市政府中心工作的社会宣传教育,形势任务教育,牵头组织全市的大型专题宣传活动。
10、负责全市宣传文化系统领导班子建设和干部队伍建设,协同有关单位做好干部管理和学习培训工作。
11、承办市委和省委宣传部交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部预算主要包括本级决算、隶属事业单位决算。
纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部决算的单位包括:
《大同宣传》编辑部
2016年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
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金额 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
10,245,492.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
6,735,617.91 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
38 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
39 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
40 |
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四、经营收入 |
5 |
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五、教育支出 |
41 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
42 |
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六、其他收入 |
7 |
241,563.39 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,754,592.00 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
46 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
47 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
51 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
55 |
369,229.08 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
56 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
58 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
59 |
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本年收入合计 |
24 |
10,487,055.39 |
本年支出合计 |
60 |
8,859,438.99 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
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结余分配 |
61 |
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年初结转和结余 |
26 |
1,364,912.10 |
交纳所得税 |
62 |
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基本支出结转 |
27 |
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提取职工福利基金 |
63 |
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项目支出结转和结余 |
28 |
255,380.00 |
转入事业基金 |
64 |
2,992,528.50 |
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经营结余 |
29 |
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其他 |
65 |
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30 |
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年末结转和结余 |
66 |
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31 |
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基本支出结转 |
67 |
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32 |
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项目支出结转和结余 |
68 |
1,107,791.59 |
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33 |
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经营结余 |
69 |
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总计 |
36 |
11,851,967.49 |
总计 |
70 |
11,851,967.49 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2016年收入决算表
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公开02表 |
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部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
10,487,055.39 |
10,245,492.00 |
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241,563.39 |
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201 |
一般公共服务支出 |
8,291,921.39 |
8,050,358.00 |
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241,563.39 |
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20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,329,721.39 |
6,329,358.00 |
|
|
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|
363.39 |
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2013101 |
行政运行 |
5,100,361.39 |
5,100,071.00 |
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290.39 |
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2013150 |
事业运行 |
1,229,360.00 |
1,229,287.00 |
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|
73.00 |
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20133 |
宣传事务 |
1,962,200.00 |
1,721,000.00 |
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241,200.00 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,962,200.00 |
1,721,000.00 |
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241,200.00 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,756,167.00 |
1,756,167.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,756,167.00 |
1,756,167.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,695,755.00 |
1,695,755.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
60,412.00 |
60,412.00 |
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221 |
住房保障支出 |
388,967.00 |
388,967.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
388,967.00 |
388,967.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
388,967.00 |
388,967.00 |
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2016年支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
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合计 |
8,859,438.99 |
7,144,650.58 |
1,714,788.41 |
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201 |
一般公共服务支出 |
6,735,617.91 |
5,020,829.50 |
1,714,788.41 |
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20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5,297,216.50 |
5,020,829.50 |
276,387.00 |
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2013101 |
行政运行 |
4,473,647.14 |
4,473,647.14 |
|
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2013150 |
事业运行 |
823,569.36 |
547,182.36 |
276,387.00 |
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20133 |
宣传事务 |
1,438,401.41 |
|
1,438,401.41 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,438,401.41 |
|
1,438,401.41 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,754,592.00 |
1,754,592.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,754,592.00 |
1,754,592.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,694,903.00 |
1,694,903.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
59,689.00 |
59,689.00 |
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221 |
住房保障支出 |
369,229.08 |
369,229.08 |
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22102 |
住房改革支出 |
369,229.08 |
369,229.08 |
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2210201 |
住房公积金 |
369,229.08 |
369,229.08 |
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2016年财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 |
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金额单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
3 |
4 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,245,492.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
6,679,967.91 |
6,679,967.91 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
29 |
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3 |
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三、国防支出 |
30 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
31 |
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5 |
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五、教育支出 |
32 |
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6 |
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六、科学技术支出 |
33 |
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7 |
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七、文化体育与传媒支出 |
34 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,754,592.00 |
1,754,592.00 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
37 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
38 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
39 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
40 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
42 |
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16 |
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十六、金融支出 |
43 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
44 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
46 |
369,229.08 |
369,229.08 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
47 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
48 |
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本年收入合计 |
22 |
10,245,492.00 |
本年支出合计 |
49 |
8,803,788.99 |
8,803,788.99 |
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年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,310,564.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,752,267.49 |
2,752,267.49 |
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一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,310,564.48 |
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51 |
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政府性基金预算财政拨款 |
25 |
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52 |
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26 |
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53 |
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总计 |
27 |
11,556,056.48 |
总计 |
54 |
11,556,056.48 |
11,556,056.48 |
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一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额:元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
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0 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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(细化至“项”级) |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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(细化至“项”级) |
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212 |
城乡社区支出 |
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(细化至“项”级) |
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213 |
农林水支出 |
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(细化至“项”级) |
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214 |
交通运输支出 |
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(细化至“项”级) |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
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(细化至“项”级) |
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216 |
商业服务业等支出 |
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(细化至“项”级) |
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229 |
其他支出 |
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(细化至“项”级) |
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2016年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开08表 |
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编制单位: |
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金额:元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
110000 |
110000 |
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货物 |
2 |
110000 |
110000 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
统计数 |
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(一)行政单位 |
5 |
861967.3 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
1 |
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1.部级领导干部用车 |
8 |
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2.一般公务用车 |
9 |
1 |
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3.一般执法执勤用车 |
10 |
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4.特种专业技术用车 |
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5.其他用车 |
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(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
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2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开09表 |
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编制单位: |
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单位:元 |
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项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
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(一)合 计 |
0 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
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公务用车费 |
0 |
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其中:公务用车运行维护费 |
22631.7 |
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公务用车购置 |
0 |
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(二)相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
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3.公务用车购置数(辆) |
0 |
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4.公务用车保有量(辆) |
1 |
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5.国内公务接待批次(个) |
0 |
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6.国内公务接待人次(人) |
0 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
1.2016年基本支出678.27万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费591万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴.
2.2016年项目支出139万元,
二、“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算2.26万元。
三、其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,我部实有汽车1辆。