索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-05-09 10:40 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2018年部门预算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2018年部门预算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2018年部门预算
第一部分 概况
(一)本部门职责
根据beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅《关于印发beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发﹝2011﹞164号]文件要求:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队主要职责是:负责全市交通安全宣传教育、交通指挥,保障道路安全畅通,纠正和处理交通违章、违法行为;负责道路交通事故的处理;负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放,以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理;参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
根据上述主要职责,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队下设31个处(所、室、中心、大队),分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队属于一级预算单位。
第二部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2018年部门预算表
2018年交警支队财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 单位:万元 |
|||
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
20,025.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
19,449.19 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.49 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
510.18 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收入总计 |
20,025.86 |
支出总计 |
20,025.86 |
交警支队2018年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||||
部门公开表二 单位:万元 |
|||||||||||||||
项目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
合计 |
16,765.20 |
7,836.68 |
8,928.52 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
19.45% |
-8.00% |
43.54% |
|
||||
204 |
公共安全支出 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
24.21% |
-1.44% |
43.54% |
|
||||
02 |
公安 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
24.21% |
-1.44% |
43.54% |
|
||||
01 |
行政运行(公安) |
9,650.78 |
6,730.09 |
2,920.69 |
9,455.66 |
6,633.16 |
2,822.50 |
-2.02% |
-1.44% |
-3.36% |
|
||||
02 |
一般行政管理事务(公安) |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
||||
12 |
道路交通管理 |
5,907.83 |
|
5,907.83 |
9,893.53 |
|
9,893.53 |
67.46% |
|
67.46% |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
05 |
行政事业单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
562.51 |
562.51 |
|
510.18 |
510.18 |
|
-9.30% |
-9.30% |
|
|
||||
02 |
住房改革支出 |
562.51 |
562.51 |
|
510.18 |
510.18 |
|
-9.30% |
-9.30% |
|
|
||||
01 |
住房公积金 |
478.72 |
478.72 |
|
510.18 |
510.18 |
|
6.57% |
6.57% |
|
|
||||
02 |
提租补贴 |
83.79 |
83.79 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
||||
2018年交警支队一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|
|
|||||||||||||
部门公开表三 单位:万元 |
|
|
|||||||||||||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
||||||||||
工资福利支出 |
8,001.85 |
6,229.19 |
1,772.66 |
|
|
||||||||||
基本工资 |
2,224.28 |
1,987.28 |
237.00 |
|
|
||||||||||
津贴补贴 |
2,483.15 |
2,115.15 |
368.00 |
|
|
||||||||||
奖金 |
185.62 |
165.62 |
20.00 |
|
|
||||||||||
绩效工资 |
337.89 |
312.60 |
25.29 |
|
|
||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,111.46 |
850.29 |
261.17 |
|
|
||||||||||
职业年金缴费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
||||||||||
职工基本医疗保险缴费 |
299.58 |
265.58 |
34.00 |
|
|
||||||||||
其他社会保障缴费 |
68.22 |
20.43 |
47.79 |
|
|
||||||||||
住房公积金 |
580.27 |
510.18 |
70.09 |
|
|
||||||||||
其他工资福利支出 |
665.38 |
2.06 |
663.32 |
|
|
||||||||||
商品和服务支出 |
9,947.01 |
908.16 |
9,038.85 |
|
|
||||||||||
办公费 |
358.50 |
20.00 |
338.50 |
|
|
||||||||||
印刷费 |
75.00 |
5.00 |
70.00 |
|
|
||||||||||
咨询费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
||||||||||
水费 |
50.00 |
15.00 |
35.00 |
|
|
||||||||||
电费 |
150.00 |
30.00 |
120.00 |
|
|
||||||||||
邮电费 |
17.00 |
5.00 |
12.00 |
|
|
||||||||||
取暖费 |
171.37 |
|
171.37 |
|
|
||||||||||
物业管理费 |
12.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
||||||||||
差旅费 |
118.70 |
15.00 |
103.70 |
|
|
||||||||||
维修(护)费 |
2,120.00 |
10.00 |
2,110.00 |
|
|
||||||||||
租赁费 |
167.88 |
|
167.88 |
|
|
||||||||||
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
||||||||||
培训费 |
181.90 |
10.00 |
171.90 |
|
|
||||||||||
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||||||||
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
被装购置费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
||||||||||
专用燃料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
劳务费 |
2,977.50 |
|
2,977.50 |
|
|
||||||||||
委托业务费 |
2,174.00 |
|
2,174.00 |
|
|
||||||||||
工会经费 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
||||||||||
福利费 |
100.14 |
100.14 |
|
|
|
||||||||||
公务用车运行维护费 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
||||||||||
其他交通费用 |
297.45 |
297.45 |
|
|
|
||||||||||
其他商品和服务支出 |
351.21 |
101.21 |
250.00 |
|
|
||||||||||
对个人和家庭的补助 |
117.97 |
72.48 |
45.49 |
|
|
||||||||||
退休费 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
||||||||||
生活补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
||||||||||
救济费 |
37.49 |
|
37.49 |
|
|
||||||||||
奖励金 |
10.20 |
7.20 |
3.00 |
|
|
||||||||||
资本性支出 |
1,959.03 |
|
1,959.03 |
|
|
||||||||||
办公设备购置 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
||||||||||
专用设备购置 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
||||||||||
大型修缮 |
360.03 |
|
360.03 |
|
|
||||||||||
信息网络及软件购置更新 |
989.00 |
|
989.00 |
|
|
||||||||||
其他资本性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
||||||||||
|
交警支队2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|
|
|||||||||||
部门公开表四 单位:万元 |
|
|
|||||||||||
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||||
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
||||||||
机关工资福利支出 |
5,928.28 |
5,516.17 |
412.11 |
|
|
||||||||
工资奖金津补贴 |
3,867.63 |
3,867.63 |
|
|
|
||||||||
社会保障缴费 |
1,176.09 |
1,136.30 |
39.79 |
|
|
||||||||
住房公积金 |
510.18 |
510.18 |
|
|
|
||||||||
其他工资福利支出 |
374.38 |
2.06 |
372.32 |
|
|
||||||||
机关商品和服务支出 |
9,947.01 |
908.16 |
9,038.85 |
|
|
||||||||
办公经费 |
1,536.20 |
510.75 |
1,025.45 |
|
|
||||||||
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
||||||||
培训费 |
181.90 |
10.00 |
171.90 |
|
|
||||||||
专用材料购置费 |
320.00 |
|
320.00 |
|
|
||||||||
委托业务费 |
5,161.50 |
|
5,161.50 |
|
|
||||||||
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||||||
公务用车运行维护费 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
||||||||
维修(护)费 |
2,120.00 |
10.00 |
2,110.00 |
|
|
||||||||
其他商品和服务支出 |
351.21 |
101.21 |
250.00 |
|
|
||||||||
机关资本性支出(一) |
1,959.03 |
|
1,959.03 |
|
|
||||||||
设备购置 |
1,549.00 |
|
1,549.00 |
|
|
||||||||
大型修缮 |
360.03 |
|
360.03 |
|
|
||||||||
其他资本性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
||||||||
对事业单位经常性补助 |
2,073.57 |
713.02 |
1,360.55 |
|
|
||||||||
工资福利支出 |
2,073.57 |
713.02 |
1,360.55 |
|
|
||||||||
对个人和家庭的补助 |
117.97 |
72.48 |
45.49 |
|
|
||||||||
社会福利和救助 |
52.69 |
7.20 |
45.49 |
|
|
||||||||
离退休费 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
||||||||
2018年交警支队一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
|||||||||||
部门公开表五 单位:万元 |
|
||||||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||
|
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
交警支队 |
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队 |
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
2018年交警支队部门收支总体情况表 |
|
||||||||||||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||||||||
一、一般公共预算 |
20,025.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||||||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|||||||||
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
19,449.19 |
|
|||||||||
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||||
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
66.49 |
|
|||||||||
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||||||
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
510.18 |
|
|||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|||||||||
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|||||||||
收 入 总 计 |
20,025.86 |
支 出 总 计 |
20,025.86 |
|
|||||||||
|
2018年交警支队部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||
部门公开表八 单位:万元 |
|
|||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
20,025.86 |
|
20,025.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
17,925.86 |
|
17,925.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队 |
17,925.86 |
|
17,925.86 |
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其他 |
2,100.00 |
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2,100.00 |
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021003 |
交警支队(城建) |
2,100.00 |
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2,100.00 |
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2018年交警支队部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
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|
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204 |
公共安全支出 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
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02 |
公安 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
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01 |
行政运行(公安) |
9,455.66 |
6,633.16 |
2,822.50 |
|
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02 |
一般行政管理事务(公安) |
100.00 |
|
100.00 |
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12 |
道路交通管理 |
9,893.53 |
|
9,893.53 |
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
66.49 |
66.49 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
66.49 |
66.49 |
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|
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.49 |
66.49 |
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221 |
住房保障支出 |
510.18 |
510.18 |
|
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|
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02 |
住房改革支出 |
510.18 |
510.18 |
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01 |
住房公积金 |
510.18 |
510.18 |
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2018年交警支队机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
908.16 |
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|
交警支队 |
908.16 |
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队 |
908.16 |
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2018年交警支队政府采购预算表 |
|||
部门公开表十一 |
单位:万元 |
||
科目名称 |
总计 |
||
合计 |
3,810.03 |
||
交警支队 |
3,810.03 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队 |
1,850.03 |
||
行政运行(公安) |
543.00 |
||
一般行政管理事务(公安) |
50.00 |
||
道路交通管理 |
1,257.03 |
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交警支队(城建) |
1,960.00 |
||
道路交通管理 |
1,960.00 |
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第三部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队部门预算情况说明
(一)收入预算情况
山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2018年收入预算20025.86万元,比2017年增加19.45%。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出7209.83万元,比2017年减少8%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员退休。
2.2018年项目支出12816.03万元,全部为一般公共预算,比2017年增加43.54%
项目支出主要用于协管人员工资,劳务支出,车驾管成本性支出,道路交通设施购置维护支出,事故业务支出,科技投入,增加的主要原因是人员工资提高,交通管理设施增加,科技强警力度加大。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算273.7万元,其中因公出国(境)费用0万元,;公务接待费10万元,公务用车运行维护费263.7万元;公务用车购置费0元。
(三)政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算0万元.