索引号: | 035200041/2018-00025 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 发布日期: | 2018-05-03 14:57 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局2018年预算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局2018年预算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局概况
(一)主要职责
1、负责全市防震减灾行政管理工作,实施和监督管理防震减灾法律法规的执行;
2、负责地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大体系建设;
3、管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;
4、管理地震应急工作,制定破坏性地震应急预案,组织地震应急演练和震后救援;
5、管理震害预测、震情和灾情速报、地震灾害评估、群测群防,参与震后救灾和震后重建;
6、负责审核建设工程抗震设防要求和抗震初步设计,参与竣工验收;管理、监督地震安全性评价工作;管理、监督和勘察评估地裂缝、地面塌陷等地震地质灾害;
7、会同有关部门编制防震减灾规划,制定本年度防震减灾计划并组织实施;
8、组织开展防震减灾法律法规和地震知识的宣传教育;
9、管理和保护地震监测设施、观测环境和典型地震遗址、遗迹;
10承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
市地震局内设科室分别为:办公室、行政审批服务办公室、地震监测管理科、抗震设防管理科(法规科)、地震应急管理科、防灾科、人事科、党办、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震分析预报中心(事业编制)。
(三)部门预算单位构成
纳入预算的单位包括:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局(包含地震分析预报中心)
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局部门预算表
2018年地震局财政拨款收支总体情况表 | |||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 439.92 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 1,500.84 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 23.14 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,500.84 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | 395.71 | ||
二十、住房保障支出 | 21.07 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,940.76 | 支 出 总 计 | 1,940.76 |
地震局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 621.44 | 451.94 | 169.50 | 439.92 | 319.43 | 120.49 | -29.21% | -29.32% | -28.91% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 139.77 | 139.77 | 23.14 | 23.14 | -83.44% | -83.44% | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 139.77 | 139.77 | 23.14 | 23.14 | -83.44% | -83.44% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.77 | 139.77 | 23.14 | 23.14 | -83.44% | -83.44% | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 454.77 | 285.27 | 169.50 | 395.71 | 275.22 | 120.49 | -12.99% | -3.52% | -28.91% |
04 | 地震事务 | 454.77 | 285.27 | 169.50 | 395.71 | 275.22 | 120.49 | -12.99% | -3.52% | -28.91% |
01 | 行政运行(地震事务) | 255.50 | 245.00 | 10.50 | 250.79 | 240.29 | 10.50 | -1.84% | -1.92% | |
07 | 地震应急救援 | 50.00 | 50.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
99 | 其他地震事务支出 | 149.27 | 40.27 | 109.00 | 144.92 | 34.93 | 109.99 | -2.91% | -13.26% | 0.91% |
221 | 住房保障支出 | 26.90 | 26.90 | 21.07 | 21.07 | -21.67% | -21.67% | |||
02 | 住房改革支出 | 26.90 | 26.90 | 21.07 | 21.07 | -21.67% | -21.67% | |||
01 | 住房公积金 | 20.81 | 20.81 | 21.07 | 21.07 | 1.25% | 1.25% | |||
02 | 提租补贴 | 6.09 | 6.09 | -100.00% | -100.00% |
2018年地震局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 439.92 | 319.43 | 120.49 |
工资福利支出 | 258.98 | 257.99 | 0.99 |
基本工资 | 100.31 | 100.31 | |
津贴补贴 | 71.60 | 71.60 | |
奖金 | 7.30 | 7.30 | |
绩效工资 | 11.39 | 10.40 | 0.99 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11 | 35.11 | |
职工基本医疗保险缴费 | 10.87 | 10.87 | |
其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | |
住房公积金 | 21.07 | 21.07 | |
其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
商品和服务支出 | 149.28 | 36.78 | 112.50 |
办公费 | 54.80 | 6.90 | 47.90 |
印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
水费 | 0.80 | 0.80 | |
电费 | 1.80 | 1.80 | |
邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
物业管理费 | 3.40 | 3.40 | |
差旅费 | 6.50 | 6.50 | |
会议费 | 3.00 | 3.00 | |
培训费 | 10.00 | 10.00 | |
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
劳务费 | 21.10 | 21.10 | |
工会经费 | 1.05 | 1.05 | |
福利费 | 6.13 | 6.13 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
其他交通费用 | 18.84 | 18.84 | |
其他商品和服务支出 | 10.86 | 0.36 | 10.50 |
对个人和家庭的补助 | 24.66 | 24.66 | |
离休费 | 10.30 | 10.30 | |
退休费 | 12.48 | 12.48 | |
生活补助 | 1.46 | 1.46 | |
奖励金 | 0.42 | 0.42 | |
资本性支出 | 7.00 | 7.00 | |
办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
其他资本性支出 | 2.00 | 2.00 |
地震局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 439.92 | 319.43 | 120.49 |
机关工资福利支出 | 222.56 | 222.56 | |
工资奖金津补贴 | 163.75 | 163.75 | |
社会保障缴费 | 40.48 | 40.48 | |
住房公积金 | 18.22 | 18.22 | |
其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |
机关商品和服务支出 | 147.11 | 34.61 | 112.50 |
办公经费 | 97.65 | 30.75 | 66.90 |
会议费 | 3.00 | 3.00 | |
培训费 | 10.00 | 10.00 | |
委托业务费 | 21.10 | 21.10 | |
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
其他商品和服务支出 | 10.86 | 0.36 | 10.50 |
机关资本性支出(一) | 7.00 | 7.00 | |
设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
其他资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
对事业单位经常性补助 | 38.59 | 37.60 | 0.99 |
工资福利支出 | 36.42 | 35.43 | 0.99 |
商品和服务支出 | 2.17 | 2.17 | |
对个人和家庭的补助 | 24.66 | 24.66 | |
社会福利和救助 | 1.88 | 1.88 | |
离退休费 | 22.78 | 22.78 |
2018年地震局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | |||
地震局 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
2018年地震局政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,500.84 | 1,500.84 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.84 | 1,500.84 | |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.84 | 1,500.84 | |
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.84 | 1,500.84 |
2018年地震局部门收支总体情况表 | |||
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 439.92 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 1,500.84 | 二、外交支出 | |
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 23.14 | |
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,500.84 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | 395.71 | ||
二十、住房保障支出 | 21.07 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,940.76 | 支 出 总 计 | 1,940.76 |
2018年地震局部门收入总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,940.76 | 439.92 | 1,500.84 | ||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 1,901.99 | 401.15 | 1,500.84 | ||||||||||
062001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 1,901.99 | 401.15 | 1,500.84 | |||||||||
全额事业 | 38.77 | 38.77 | |||||||||||
062002 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震分析预报中心 | 38.77 | 38.77 |
2018年地震局部门支出总体情况表 | ||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,940.76 | 319.43 | 1,621.33 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.14 | 23.14 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 23.14 | 23.14 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.14 | 23.14 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.84 | 1,500.84 | |||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.84 | 1,500.84 | |||||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.84 | 1,500.84 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 395.71 | 275.22 | 120.49 | ||||||
04 | 地震事务 | 395.71 | 275.22 | 120.49 | ||||||
01 | 行政运行(地震事务) | 250.79 | 240.29 | 10.50 | ||||||
99 | 其他地震事务支出 | 144.92 | 34.93 | 109.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.07 | 21.07 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 21.07 | 21.07 | |||||||
01 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 |
2018年地震局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
部门公开表十 | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
合计 | 34.61 |
地震局 | 34.61 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 34.61 |
2018年地震局政府采购预算表 | |
部门公开表十一 | 单位:万元 |
科目名称 | 总计 |
合计 | 11.48 |
地震局 | 11.48 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 11.48 |
行政运行(地震事务) | 0.48 |
其他地震事务支出 | 11.00 |
三、2018年度部门情况说明
(一)2018年度部门预算收支情况
1、收入情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局2018年收入预算1940.76万元,比上年增加1319.32万元,增加原因主要是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震应急技术指挥中心建设项目增加。
2、支出预算说明
2018年全年公共支出预算439.92万元,比上年减少29.21%,减少主要原因为退休人员工资改由社保发放。其中工资福利支出258.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;商品和服务支出149.28万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等;对个人家庭补助24.66万元,主要包括离退休费、生活补助等;资本性支出7万元,主要包括办公设备购置等。
(二)“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算4.5万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,公务用车购置费0元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,三公经费未增长。
(三)政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局2018年政府性基金预算1500.84万元,用于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震应急技术指挥中心项目建设。
(四)其他说明
1、机关运行经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局2018年机关运行经费34.61万元。
2、政府采购情况
2018年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局采购预算11.48万元。
3、车辆情况
公务用车制度改革后,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局核定保留的机要通信用车1辆。
4、房屋情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局办公总面积808㎡(含公共区域面积),产权为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务服务中心,我单位只有使用权。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日产公用经费支出。