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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:24
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会2018年度部门预算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会2018年度部门预算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会2018年度部门预算

         

        第一部分  概况

        (一)本单位职责

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会是以老同志为主体,有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织,是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育,为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。

        ()部门预算单位构成

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会本级部门预算。

        第二部分  2018年度部门预算报表

        2018年关工委财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 38.80 一、一般公共服务支出 37.41
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出  
            九、社会保险基金支出  
            十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 1.39
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    38.80 支   出   总   计 38.80
        关工委2018年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 39.84 19.67 20.17 38.80 19.63 19.17 -2.61% -0.20% -4.96%
        201 一般公共服务支出 38.12 18.12 20.00 37.41 18.24 19.17 -1.86% 0.66% -4.15%
          03   政府办公厅(室)及相关机构事务 38.12 18.12 20.00 37.41 18.24 19.17 -1.86% 0.66% -4.15%
            50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 38.12 18.12 20.00 37.41 18.24 19.17 -1.86% 0.66% -4.15%
        208 社会保障和就业支出 0.17   0.17       -100.00%   -100.00%
          11   残疾人事业 0.17   0.17       -100.00%   -100.00%
            99     其他残疾人事业支出 0.17   0.17       -100.00%   -100.00%
        221 住房保障支出 1.55 1.55   1.39 1.39   -10.32% -10.32%  
          02   住房改革支出 1.55 1.55   1.39 1.39   -10.32% -10.32%  
            01     住房公积金 1.32 1.32   1.39 1.39   5.30% 5.30%  
            02     提租补贴 0.23 0.23         -100.00% -100.00%  
        2018年关工委一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 38.80 19.63 19.17
        工资福利支出 17.25 17.08 0.17
          基本工资 6.26 6.26  
          津贴补贴 5.77 5.77  
          奖金 0.53 0.53  
          机关事业单位基本养老保险缴费 2.31 2.31  
          职工基本医疗保险缴费 0.72 0.72  
          其他社会保障缴费 0.23 0.06 0.17
          住房公积金 1.39 1.39  
          其他工资福利支出 0.04 0.04  
        商品和服务支出 21.49 2.49 19.00
          办公费 2.00 0.60 1.40
          印刷费 2.50   2.50
          水费 0.30   0.30
          电费 0.50   0.50
          邮电费 0.12   0.12
          差旅费 4.00   4.00
          会议费 2.50   2.50
          劳务费 6.00   6.00
          工会经费 0.07 0.07  
          福利费 0.41 0.41  
          其他交通费用 1.41 1.41  
          其他商品和服务支出 1.68   1.68
        对个人和家庭的补助 0.06 0.06  
          奖励金 0.06 0.06  
        关工委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 38.80 19.63 19.17
        机关工资福利支出 17.25 17.08 0.17
          工资奖金津补贴 12.56 12.56  
          社会保障缴费 3.26 3.09 0.17
          住房公积金 1.39 1.39  
          其他工资福利支出 0.04 0.04  
        机关商品和服务支出 21.49 2.49 19.00
          办公经费 11.31 2.49 8.82
          会议费 2.50   2.50
          委托业务费 6.00   6.00
          其他商品和服务支出 1.68   1.68
        对个人和家庭的补助 0.06 0.06  
          社会福利和救助 0.06 0.06  
        2018年关工委一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
                     
        2018年关工委政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2018年关工委部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 38.80 一、一般公共服务支出 37.41
        二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
        三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
        四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
        五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
        六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
        七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
        八、其他收入   八、社会保障和就业支出  
        九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
        十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 1.39
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    38.80 支   出   总   计 38.80
        2018年关工委部门收入总体情况表                          
        部门公开表八                         单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          合计 38.80   38.80                  
          参照公务员管理的事业单位 38.80   38.80                  
        011001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会办公室 38.80   38.80                  
        2018年关工委部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 38.80 19.63 19.17            
        201 一般公共服务支出 37.41 18.24 19.17            
          03   政府办公厅(室)及相关机构事务 37.41 18.24 19.17            
            50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 37.41 18.24 19.17            
        221 住房保障支出 1.39 1.39              
          02   住房改革支出 1.39 1.39              
            01     住房公积金 1.39 1.39              
        2018年关工委机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 2.49
        关工委 2.49
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会办公室 2.49
        2018年关工委政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
           

        第三部分2018年度部门预算情况说明

        (一)收入预算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会2018年收入预算38.8万元,比2017年减少2.61%

        (二)一般公共预算支出情况

        12018年基本支出19.63万元,比2017年减少0.20%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

        22018年项目支出19.17万元,2018年比2017年项目支出减少4.96%

        (三)三公经费情况

        我单位没有三公经费预算。

        (四)政府性基金预算情况

        我单位没有政府性基金预算。

        第四部分 名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         

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