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        财政预决算

        索引号: 035200019/2018-00081 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局 发布日期: 2018-07-16 09:18
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局2017年部门决算公开 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局2017年部门决算公开

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局2017年部门决算公开

         

        第一部分    概况

        一、主要职能

        1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业建设的方针、政策,拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

        2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,负责林业工程质量的监督检查。制订全市造林绿化规划,指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树工作。承担市绿化委员会的日常工作。

        3、承担森林资源保护发展监督管理责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地的征用、占用进初审和审核。管理全市国有林区的国有森林资源,承担其森林资源资产产权变动的初审工作。负责管理和协调指导国有林场(苗圃)、森林公园、自然保护区和基层林业工作机构的建设和管理。

        4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划并组织实施,贯彻执行国家、省湿地保护标准和相关规定,拟订配套政策措施并监督实施,监督湿地的合理利用。组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

        5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,贯彻执行国家、省荒漠化防治标准和相关规定,拟订配套政策措施并监督实施,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

        6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,经批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

        7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区区划、规划原则的指导下、依法指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

        8、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

        9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家、省林业资源优化配置政策和相关规定,拟定配套政策措施,并监督实施。指导全市干果经济林、花卉等林产品结构调整,对全市林业生产企业实行行业指导,规划全市林业生产行为;指导山区综合开发。

        10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,指导林业有害生物的防治、检疫工作。

        11、拟定全市林业经济调节和林业投资政策;组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施;编制市级财政部门预算;监督管理林业资金;协调和管理林业政策性贷款;管理市级林业国有资产;负责国家及省级林业项目审核、投资计划管理、实施监督以及有关林业项目工程审查、报批工作;组织编制全市年度林业生产及投融资计划。

        12、组织指导林业及其生态建设的科技,教育和外事工作;加强指导全市林业队伍建设。

        13、承办市人民政府交办的其它事项。

        二、部门决算单位构成

        从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局部门决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

        纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局决算的单位包括:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局机关

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业种苗管理站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业有害生物防治检疫站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业技术推广站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业建设工程质量监督站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林权管理服务中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051森林防火远程视频监控中心

        山西省新高山木材检查站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局森林公安分局

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业工作站

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业调查规划院

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051长城山林场

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051桦林背林场

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051十里河林场

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051植物园

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051采凉山森林公园管理处

        第二部分    2017年部门决算报表

         


         




        公开06表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局 2017年度 金额单位:元
        项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 92 93 94 95
        合计 86,682,783.05 56,636,548.26 23,723,643.68 3,447,932.06 182,420.00 4,926,493.15 163,740.00 13,664,158.74 9,189,831.22 1,134,819.41 203,510.00 7,002,395.85 828,867.89 86,643.30 4,429.97 31,517.20 310,718.21 107,629.52 99,419.10 58,493.10 1,001,443.50 183,743.86 4,400.00 18,930.00 33,233.00 17,997.00 69,210.00 18,529.54 1,559,846.06 22,640.00 227,371.50 1,093,770.30 678,118.76 376,135.29 169,308.75 22,691,532.81 197,162.00 10,866,988.55 308,853.00 500,131.72 417,199.00 4,832,466.33 1,100,411.21 4,454,853.00 13,468.00 352,306.13 269,476.13 82,830.00
        208 社会保障和就业支出 12,963,397.72 14,872.00 14,872.00 12,948,525.72 197,162.00 10,268,874.00 289,553.00 232,813.72 60,699.00 504.00 1,888,952.00 9,968.00
        20805 行政事业单位离退休 12,963,397.72 14,872.00 14,872.00 12,948,525.72 197,162.00 10,268,874.00 289,553.00 232,813.72 60,699.00 504.00 1,888,952.00 9,968.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,900,293.00 8,000.00 8,000.00 2,892,293.00 197,162.00 2,119,400.00 289,553.00 7,520.00 20,358.00 258,300.00
        2080502   事业单位离退休 10,063,104.72 6,872.00 6,872.00 10,056,232.72 8,149,474.00 225,293.72 40,341.00 504.00 1,630,652.00 9,968.00
        213 农林水支出 68,303,741.40 56,636,548.26 23,723,643.68 3,447,932.06 182,420.00 4,926,493.15 163,740.00 13,664,158.74 9,189,831.22 1,134,819.41 203,510.00 6,987,523.85 813,995.89 86,643.30 4,429.97 31,517.20 310,718.21 107,629.52 99,419.10 58,493.10 1,001,443.50 183,743.86 4,400.00 18,930.00 33,233.00 17,997.00 69,210.00 18,529.54 1,559,846.06 22,640.00 227,371.50 1,093,770.30 678,118.76 376,135.29 169,308.75 4,327,363.16 598,114.55 19,300.00 267,318.00 356,500.00 473,253.61 43,476.00 2,565,901.00 3,500.00 352,306.13 269,476.13 82,830.00
        21302 林业 68,303,741.40 56,636,548.26 23,723,643.68 3,447,932.06 182,420.00 4,926,493.15 163,740.00 13,664,158.74 9,189,831.22 1,134,819.41 203,510.00 6,987,523.85 813,995.89 86,643.30 4,429.97 31,517.20 310,718.21 107,629.52 99,419.10 58,493.10 1,001,443.50 183,743.86 4,400.00 18,930.00 33,233.00 17,997.00 69,210.00 18,529.54 1,559,846.06 22,640.00 227,371.50 1,093,770.30 678,118.76 376,135.29 169,308.75 4,327,363.16 598,114.55 19,300.00 267,318.00 356,500.00 473,253.61 43,476.00 2,565,901.00 3,500.00 352,306.13 269,476.13 82,830.00
        2130201   行政运行 4,746,995.42 3,175,688.37 1,555,295.65 830,363.00 128,108.00 179,594.72 480,117.00 2,210.00 985,037.55 136,090.85 54,019.30 4,710.00 20,484.40 179,811.50 11,630.00 17,693.00 8,000.00 2,364.00 14,800.00 84,997.40 152,737.10 265,600.00 32,100.00 516,460.00 38,768.00 293,000.00 184,692.00 69,809.50 69,809.50
        2130204   林业事业机构 63,556,745.98 53,460,859.89 22,168,348.03 2,617,569.06 54,312.00 4,746,898.43 163,740.00 13,664,158.74 8,709,714.22 1,134,819.41 201,300.00 6,002,486.30 677,905.04 32,624.00 4,429.97 31,517.20 310,718.21 102,919.52 99,419.10 38,008.70 821,632.00 183,743.86 4,400.00 7,300.00 15,540.00 9,997.00 69,210.00 18,529.54 1,557,482.06 22,640.00 212,571.50 1,008,772.90 525,381.66 110,535.29 137,208.75 3,810,903.16 598,114.55 19,300.00 228,550.00 63,500.00 473,253.61 43,476.00 2,381,209.00 3,500.00 282,496.63 199,666.63 82,830.00
        221 住房保障支出 5,415,643.93 5,415,643.93 4,359,212.72 1,056,431.21
        22102 住房改革支出 5,415,643.93 5,415,643.93 4,359,212.72 1,056,431.21
        2210201   住房公积金 4,359,212.72 4,359,212.72 4,359,212.72
        2210202   提租补贴 1,056,431.21 1,056,431.21 1,056,431.21
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。



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        第三部分    2017年度部门决算情况说明

        一、收入情况说明

        2017年收入15109.4万元,比2016年增加24%,其中:财政拨款收入14760.65万元,比2016年增加32%;经营收入347.01万元,比2016年减少64%;其他收入1.74万元,比2016年减少90%

        二、支出情况说明

        2017年支出16452万元,比2016年增加51%,其中:基本支出8682.12万元,比2016年增加35%;项目支出7393.39万元,比2016年增加103%;经营支出376.49万元,比2016年减少57%

        三、三公经费情况说明

        2017三公经费支出71.71万元,比2016年增加48%,增加的原因是国有林场改革后,增加公务用车14辆,增加运行维护费21.71万元。其中:因公出国(境)费为零;公务接待费1.8万元与上年持平,共计接待29批次341人,主要用于国家及省相关部门的工作检查等;公务用车2017年底保有量30辆,运行维护费69.91万元,主要用于到各县(区)工作检查等所需车辆燃油、维修、过路费、保险费等。

        第四部分    名词解释

        一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        三、三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        第五部分    绩效评价工作情况

        2017年,我部门严格按照《新预算法》和上级部门的要求,落实绩效评价工作,主要是对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051森林防火远程视频监控系统更新及森林资源管理系统建设项目,进行了绩效评价。我局委托博石创新信息科技有限公司对项目实施进行调查,填写基础数据,进行自评,并撰写绩效自评报告。该项目在资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,严格执行财务制度。

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