索引号: | 信息分类: | 财政信息 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-08-02 11:48 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况
一、人大常委会办公厅概况
(一)主要职能:
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作;
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;
3、负责承办文书档案和资料信息工作;
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作;
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作;
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作;
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作;
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅决算主要是:
1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅
2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大信息中心
其中,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大信息中心不独立核算。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅决算表
报表见附件
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 20,709,881.76 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 17,545,040.38 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 686.85 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,962,626.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,043,005.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 20,710,568.61 | 本年支出合计 | 60 | 21,550,671.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,614,723.38 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 195,316.38 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,419,407.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 774,620.46 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 167,636.17 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 606,984.29 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 22,325,291.99 | 总计 | 70 | 22,325,291.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,710,568.61 | 20,709,881.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,704,937.46 | 16,704,250.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.85 | ||
20101 | 人大事务 | 16,704,937.46 | 16,704,250.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.85 | ||
2010101 | 行政运行 | 12,468,743.42 | 12,468,056.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.85 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 109,394.04 | 109,394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,171,800.00 | 1,171,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,043,005.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,043,005.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 873,249.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 169,756.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,550,671.53 | 15,305,448.82 | 6,245,222.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17,545,040.38 | 11,299,817.67 | 6,245,222.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17,545,040.38 | 11,299,817.67 | 6,245,222.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12,496,423.63 | 11,190,423.63 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 3,008,160.90 | 0.00 | 3,008,160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 214,218.50 | 0.00 | 214,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 718,629.01 | 0.00 | 718,629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 7,989.00 | 0.00 | 7,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 109,394.04 | 109,394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 985,225.30 | 0.00 | 985,225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
217 | 金融支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,043,005.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,043,005.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 873,249.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 169,756.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
232 | 债务付息支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,709,881.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17,545,040.38 | 17,545,040.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,962,626.15 | 2,962,626.15 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,043,005.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 20,709,881.76 | 本年支出合计 | 77 | 21,550,671.53 | 21,550,671.53 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,537,664.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 696,875.13 | 696,875.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,537,664.90 | 基本支出结转 | 80 | 89,890.84 | 89,890.84 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 606,984.29 | 606,984.29 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 22,247,546.66 | 总计 | 83 | 22,247,546.66 | 22,247,546.66 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 小计 | 办公设备购置 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
合计 | 21,550,671.53 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 0.00 | 0.00 | 1,059,023.96 | 0.00 | 134,445.48 | 7,221,732.16 | 454,700.83 | 798,861.40 | 857.95 | 154,959.00 | 685,964.50 | 250.00 | 2,000,821.50 | 314,284.00 | 150,000.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 71,911.27 | 897,830.00 | 1,582,685.21 | 4,360,861.83 | 329,546.60 | 2,789,104.93 | 9,900.00 | 1,062,425.10 | 169,885.20 | 629,455.00 | 629,455.00 | ||||
201 | 一般公共服 | 17,545,040.38 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 0.00 | 0.00 | 1,059,023.96 | 0.00 | 134,445.48 | 7,221,732.16 | 454,700.83 | 798,861.40 | 857.95 | 154,959.00 | 685,964.50 | 250.00 | 2,000,821.50 | 314,284.00 | 150,000.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 71,911.27 | 897,830.00 | 1,582,685.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 629,455.00 | 629,455.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17,545,040.38 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 0.00 | 0.00 | 1,059,023.96 | 0.00 | 134,445.48 | 7,221,732.16 | 454,700.83 | 798,861.40 | 857.95 | 154,959.00 | 685,964.50 | 250.00 | 2,000,821.50 | 314,284.00 | 150,000.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 71,911.27 | 897,830.00 | 1,582,685.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 629,455.00 | 629,455.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 12,496,423.63 | 9,238,728.50 | 4,094,935.00 | 3,256,814.20 | 341,900.00 | 371,271.60 | 0.00 | 0.00 | 1,039,362.22 | 0.00 | 134,445.48 | 2,540,719.45 | 171,450.83 | 0.00 | 857.95 | 18,210.20 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 44,616.76 | 863,530.00 | 1,183,197.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 361,745.00 | 361,745.00 | |||
2010102 | 一般行政 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 3,008,160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746,450.90 | 68,420.00 | 317,879.40 | 0.00 | 0.00 | 242,980.00 | 0.00 | 1,957,471.50 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,710.00 | 261,710.00 | |||
2010105 | 人大立法 | 214,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,218.50 | 0.00 | 96,764.50 | 0.00 | 0.00 | 47,454.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 718,629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,629.01 | 18,668.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.50 | 0.00 | 0.00 | 194,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,294.51 | 1,300.00 | 34,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010109 | 人大信访 | 7,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010150 | 事业运行 | 109,394.04 | 99,894.04 | 0.00 | 61,331.30 | 2,762.00 | 16,139.00 | 0.00 | 0.00 | 19,661.74 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
2010199 | 其他人大 | 985,225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,725.30 | 193,212.00 | 234,217.50 | 0.00 | 136,748.80 | 95,391.00 | 0.00 | 43,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 268,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
208 | 社会保障和 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 维修(护)费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 49 | 51 | 52 | 68 | 70 |
合计 | 15,305,448.82 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 1,059,023.96 | 134,445.48 | 1,518,489.45 | 171,170.83 | 857.95 | 18,210.20 | 250.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 44,616.76 | 863,530.00 | 311,247.21 | 4,360,861.83 | 329,546.60 | 2,789,104.93 | 9,900.00 | 1,062,425.10 | 169,885.20 | 87,475.00 | 87,475.00 | |||
201 | 一般公 | 11,299,817.67 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 1,059,023.96 | 134,445.48 | 1,518,489.45 | 171,170.83 | 857.95 | 18,210.20 | 250.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 44,616.76 | 863,530.00 | 311,247.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 87,475.00 | 87,475.00 | ||
20101 | 人大事 | 11,299,817.67 | 9,338,622.54 | 4,094,935.00 | 3,318,145.50 | 344,662.00 | 387,410.60 | 1,059,023.96 | 134,445.48 | 1,518,489.45 | 171,170.83 | 857.95 | 18,210.20 | 250.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 44,616.76 | 863,530.00 | 311,247.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 87,475.00 | 87,475.00 | ||
2010101 | 行政 | 11,190,423.63 | 9,238,728.50 | 4,094,935.00 | 3,256,814.20 | 341,900.00 | 371,271.60 | 1,039,362.22 | 134,445.48 | 1,511,489.45 | 168,220.83 | 857.95 | 18,210.20 | 250.00 | 42,400.00 | 66,206.50 | 44,616.76 | 863,530.00 | 307,197.21 | 355,230.68 | 0.00 | 156,025.38 | 9,900.00 | 189,176.10 | 129.20 | 84,975.00 | 84,975.00 | ||
2010150 | 事业 | 109,394.04 | 99,894.04 | 0.00 | 61,331.30 | 2,762.00 | 16,139.00 | 19,661.74 | 0.00 | 7,000.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
208 | 社会保 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口 | 2,962,626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,626.15 | 329,546.60 | 2,633,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,756.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 497,900.00 | 463,544.90 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 497,900.00 | 463,544.90 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1605964.45 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 7 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 7 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位: | 单位:元 | |
项 目 | 2017年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 71,911.27 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 71,911.27 | |
其中:公务用车运行维护费 | 71,911.27 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 7 | |
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017年部门决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017年收入决算2071.06万元,比去年减少0.42万元,基本与去年持平。其中:财政拨款为2070.99万元,其他收入为0.07万元,年末财政结转和结余77.46万元(其中:项目支出结转和结余60.69万元)。
(二)支出情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017年支出决算2155.07万元,比去年增加422.79万元,增加的原因主要为选省人大代表比上年多开人代会一次,由于办公设备老化更新办公设备等。我单位支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,人大事务的行政运行、机关服务,人大会议、人大立法、代表工作、人大信访工作和其他人大事务支出。
(三)机关运行经费执行情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅2017年机关运行经费财政拨款决算160.6万元,比2016年决算减少5.35万元。造成减少的主要原因是单位搬迁后不再承担水电等费用。
(四)“三公”经费情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅“三公”经费合计7.19万元,因公出国(境)费用和公务接待费均为0元与去年相同,公务用车费为7.19万元,比去年减少10.92万元,其中:(1)公务用车运行维护费为7.19万元,比去年减少10.92万元,减少的主要原因是由于公务用车归到用车平台,公务用车减少。(2)公务用车购置费为0元与去年相同。
(五)政府采购支出说明
2017年度我单位实际采购金额为46.35万元,比去年增加46.35万元。主要用于更新老化的办公设备及会议资料印刷等。
(六)国有资产占用情况说明
我单位没有国有资产占用情况。
2017年度我单位项目资金预算为543.28万元,上年结转和结余项目支出为141.94万元,本年项目支出624.52万元,结转和结余60.69万元。较好的保障了我市第十五届一次、二次人代会的召开、常委会会议的召开、代表培训、代表活动、代表视察、立法调研、执法检查、信访工作等。
四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入指:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。