索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-04-01 15:34 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年度部门预算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年度部门预算
2019年3月27日
目 录
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年度部门预算
第一部分 概 况
一、本部门职责
(一)统筹规划全市党内法规工作,制定党内法规年度计划并组织实施。
(二)收集、整理、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。
(三)围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。
(四)承担市委值班工作,负责处置各类突发公共事件。
(五)向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示,并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
(六)组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。
(七)综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。
(八)负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。
(九)负责全市档案行政管理工作。
(十)负责全市机要通信和密码管理,担负党和国家首脑机关及要害部门与我巿党政军机关机密要件的传递任务。
(十一)负责市委保密委员会日常工作事务,依法管理全市保密工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机构设置包括办公室机关、下属事业单位。办公室机关内设科室及部门22个,下属事业单位6个。
从部门预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门预算主要包括室本级预算、室属事业单位预算。2019年新增一预算单位,即beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)。
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纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室部门预算的单位包括:
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室本级 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商用密码管理中心 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委信息化中心
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云岗饭店
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)
第二部分 2019年度部门预算报表
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
4,808.77 |
一、一般公共服务支出 |
4,527.67 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
142.09 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
139.01 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
4,808.77 |
支 出 总 计 |
4,808.77 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
3,955.81 |
1,892.06 |
2,063.75 |
4,808.77 |
2,135.17 |
2,673.60 |
21.56% |
12.85% |
29.55% |
201 |
一般公共服务支出 |
3,703.41 |
1,639.66 |
2,063.75 |
4,527.67 |
1,854.07 |
2,673.60 |
22.26% |
13.08% |
29.55% |
26 |
档案事务 |
801.98 |
345.98 |
456.00 |
809.76 |
354.92 |
454.84 |
0.97% |
2.58% |
-0.25% |
01 |
行政运行(档案事务) |
361.98 |
345.98 |
16.00 |
369.76 |
354.92 |
14.84 |
2.15% |
2.58% |
-7.25% |
04 |
档案馆 |
440.00 |
|
440.00 |
440.00 |
|
440.00 |
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,901.43 |
1,293.68 |
1,607.75 |
3,717.91 |
1,499.15 |
2,218.76 |
28.14% |
15.88% |
38.00% |
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,210.59 |
1,210.09 |
0.50 |
1,400.04 |
1,397.02 |
3.02 |
15.65% |
15.45% |
504.00% |
50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
83.74 |
83.59 |
0.15 |
102.28 |
102.13 |
0.15 |
22.14% |
22.18% |
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,607.10 |
|
1,607.10 |
2,215.59 |
|
2,215.59 |
37.86% |
|
37.86% |
208 |
社会保障和就业支出 |
130.51 |
130.51 |
|
142.09 |
142.09 |
|
8.87% |
8.87% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
130.51 |
130.51 |
|
142.09 |
142.09 |
|
8.87% |
8.87% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
70.99 |
70.99 |
|
80.22 |
80.22 |
|
13.00% |
13.00% |
|
02 |
事业单位离退休 |
59.52 |
59.52 |
|
61.87 |
61.87 |
|
3.95% |
3.95% |
|
221 |
住房保障支出 |
121.89 |
121.89 |
|
139.01 |
139.01 |
|
14.05% |
14.05% |
|
02 |
住房改革支出 |
121.89 |
121.89 |
|
139.01 |
139.01 |
|
14.05% |
14.05% |
|
01 |
住房公积金 |
121.89 |
121.89 |
|
139.01 |
139.01 |
|
14.05% |
14.05% |
|
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] 一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
4,808.77 |
2,135.17 |
2,673.60 |
|
工资福利支出 |
1,712.46 |
1,708.81 |
3.65 |
|
基本工资 |
674.78 |
674.78 |
|
|
津贴补贴 |
501.15 |
501.15 |
|
|
奖金 |
53.22 |
53.22 |
|
|
绩效工资 |
25.58 |
25.58 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
231.68 |
231.68 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
75.33 |
75.33 |
|
|
其他社会保障缴费 |
9.96 |
6.31 |
3.65 |
|
住房公积金 |
139.01 |
139.01 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
商品和服务支出 |
1,030.36 |
278.60 |
751.76 |
|
办公费 |
208.76 |
56.10 |
152.66 |
|
印刷费 |
159.00 |
5.00 |
154.00 |
|
咨询费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
手续费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
邮电费 |
24.00 |
2.50 |
21.50 |
|
物业管理费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
差旅费 |
75.00 |
7.00 |
68.00 |
|
维修(护)费 |
20.30 |
1.00 |
19.30 |
|
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
培训费 |
72.00 |
|
72.00 |
|
劳务费 |
63.30 |
|
63.30 |
|
工会经费 |
7.02 |
7.02 |
|
|
福利费 |
40.18 |
40.18 |
|
|
公务用车运行维护费 |
25.10 |
25.10 |
|
|
其他交通费用 |
126.90 |
126.90 |
|
|
其他商品和服务支出 |
174.90 |
6.90 |
168.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
147.76 |
147.76 |
|
|
退休费 |
137.49 |
137.49 |
|
|
生活补助 |
8.29 |
8.29 |
|
|
奖励金 |
1.98 |
1.98 |
|
|
资本性支出 |
1,918.19 |
|
1,918.19 |
|
办公设备购置 |
15.94 |
|
15.94 |
|
信息网络及软件购置更新 |
1,433.00 |
|
1,433.00 |
|
其他资本性支出 |
469.25 |
|
469.25 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] 2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表四 |
|
|
单位:万元 |
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
4,808.77 |
2,135.17 |
2,673.60 |
机关工资福利支出 |
1,609.40 |
1,605.90 |
3.50 |
工资奖金津补贴 |
1,179.87 |
1,179.87 |
|
社会保障缴费 |
297.29 |
293.79 |
3.50 |
住房公积金 |
130.68 |
130.68 |
|
其他工资福利支出 |
1.56 |
1.56 |
|
机关商品和服务支出 |
1,005.65 |
272.89 |
732.76 |
办公经费 |
652.65 |
239.89 |
412.76 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
委托业务费 |
65.70 |
|
65.70 |
公务用车运行维护费 |
25.10 |
25.10 |
|
维修(护)费 |
16.30 |
1.00 |
15.30 |
其他商品和服务支出 |
174.90 |
6.90 |
168.00 |
机关资本性支出(一) |
1,918.19 |
|
1,918.19 |
设备购置 |
1,448.94 |
|
1,448.94 |
其他资本性支出 |
469.25 |
|
469.25 |
对事业单位经常性补助 |
127.77 |
108.62 |
19.15 |
工资福利支出 |
103.06 |
102.91 |
0.15 |
商品和服务支出 |
24.71 |
5.71 |
19.00 |
对个人和家庭的补助 |
147.76 |
147.76 |
|
社会福利和救助 |
10.27 |
10.27 |
|
离退休费 |
137.49 |
137.49 |
|
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合 计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|||
小 计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25.10 |
|
|
25.10 |
25.10 |
|
|
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] |
25.10 |
|
|
25.10 |
25.10 |
|
|
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 |
20.00 |
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆) |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
4,808.77 |
一、一般公共服务支出 |
4,527.67 |
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
142.09 |
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
139.01 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
4,808.77 |
支 出 总 计 |
4,808.77 |
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性 基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合 计 |
4,808.77 |
4,808.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
3,739.15 |
3,739.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001001 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 |
3,739.15 |
3,739.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
878.14 |
878.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001004 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001026 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆) |
859.13 |
859.13 |
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全额事业 |
129.61 |
129.61 |
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001006 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心 |
31.39 |
31.39 |
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001018 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商用密码管理中心 |
50.11 |
50.11 |
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001019 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委信息化中心 |
48.11 |
48.11 |
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其他 |
61.87 |
61.87 |
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001003 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云岗饭店 |
61.87 |
61.87 |
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2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合 计 |
4,808.77 |
2,135.17 |
2,673.60 |
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201 |
一般公共服务支出 |
4,527.67 |
1,854.07 |
2,673.60 |
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26 |
档案事务 |
809.76 |
354.92 |
454.84 |
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01 |
行政运行(档案事务) |
369.76 |
354.92 |
14.84 |
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04 |
档案馆 |
440.00 |
|
440.00 |
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31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3,717.91 |
1,499.15 |
2,218.76 |
|
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01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,400.04 |
1,397.02 |
3.02 |
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50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
102.28 |
102.13 |
0.15 |
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99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,215.59 |
|
2,215.59 |
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
142.09 |
142.09 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
142.09 |
142.09 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.22 |
80.22 |
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02 |
事业单位离退休 |
61.87 |
61.87 |
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221 |
住房保障支出 |
139.01 |
139.01 |
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02 |
住房改革支出 |
139.01 |
139.01 |
|
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|
|
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01 |
住房公积金 |
139.01 |
139.01 |
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2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位:万元 |
单位名称 |
总 计 |
** |
1 |
合 计 |
271.29 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] |
271.29 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 |
218.20 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心 |
2.67 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆) |
50.42 |
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位:万元 |
科目名称 |
总 计 |
合 计 |
1,781.44 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] |
1,781.44 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 |
1,345.94 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
6.50 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,339.44 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心 |
0.50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
0.50 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委信息化中心 |
6.00 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.00 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆) |
429.00 |
行政运行(档案事务) |
4.00 |
档案馆 |
425.00 |
项目支出绩效目标申报表 |
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公开表十二 ( 年度 ) |
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申请单位(盖章) |
申请日期: 年 月 日 |
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项目名称 |
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主管部门 |
|
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实施单位 |
|
项目负责人 |
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联系电话 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
□ C类项目 |
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起止时间 |
年 月 至 年 月 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
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||||||||||||
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
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项目资金申请 (万元) |
资金总额: |
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财政拨款: |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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2、 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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3、 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
|
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、 |
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2、 |
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3、 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人(签名): 填报人: 联系电话: |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门收支预算4,808.77万元,比2018年部门收支预算增加852.96万元,增加21.56%,主要是机构改革,2019年部门预算中新增beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)收支预算、在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因,故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门预算收支增加。
(二)一般公共预算支出情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门一般公共预算支出 4808.77万元,比2018年一般公共预算支出增加852.96万元,增加21.56%,主要是机构改革,2019年部门预算中新增beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)一般公共预算支出、在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因,故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门一般公共预算支出增加。
一般公共预算2019年财政拨款结构情况
1、2019年基本支出2135.17万元,比2018年增加243.11万元,增加12.85%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2019年在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等。其中:人员经费1856.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费278.60万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2019年项目支出2673.60万元,比2018年增加609.85万元,增加29.55%,项目支出主要用于调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费、应急管理经费、督查经费等,项目支出增加主要原因是根据2019年工作任务需求新增项目经费。
(三)政府性基金预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,和2018年预算相同,均为零,所以“2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为25.10万元(中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关20万元,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心1.6万元,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局3.5万元),其中:公务用车费预算25.10万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算(25.10万元)比2018年公务用车运行维护费预算(21.6万元)增加3.5万元,增加16.2%,增加原因是机构改革,原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)公务车辆1辆,2019年纳入市委办公室部门“三公”经费预算中,公务用车运行维护费预算相应的增加;公务用车购置费预算和2018年相同,均为零;因公出国(境)费用和公务接待费预算和2018年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2019年部门所属室机关本级、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)3家行政、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算271.29万元,比2018年预算198.05万元增加73.24万元,增加36.98%,增加原因是(一)机构改革,原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)机关运行经费2019年纳入市委办公室部门机关运行经费财政拨款预算中,(二)在职人员增加使得公用经费增加等。
四、政府采购情况
2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室所属各单位政府采购预算总额1781.44万元,其中政府采购货物预算1096.44万元,政府采购服务预算685万元。
五、绩效管理情况
绩效管理情况:2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室实施绩效目标管理的项目:调研工作经费、应急管理经费、督查经费、办公云平台运维经费、档案数字化及开发利用经费等。
绩效目标情况:在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目(预算300万元以上)有2个,该项目属于涉密项目,不宜公开,所以项目支出绩效目标表(公开表十二)为空表。
按照2019年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,室机关、室属事业单位核定保留保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁用车共有7辆,其中:市委办公室5辆、涉密载体销毁中心(销毁车)1辆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局(市档案馆)1辆。
2、房屋情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关、室属事业单位办公用房面积1356.36平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备1台(套),价值63万元;单位价值100万元以上专用设备2台(套),价值390.83万元。
七、其他说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。