索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-23 18:34 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2018 年部门决算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2018 年部门决算公开情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2018 年部门决算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位概况
1、主要职能
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社决算由本级部门构成。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位部门决算表(见附件)
表一:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年收入支出决算总表
表二:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年收入决算表
表三:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年支出决算表
表四:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年财政拨款收入支出决算总表
表五:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
表六:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
表七:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
表八:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年部门决算公开相关信息统计表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,026,342.90 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 980,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 4,589.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2,336,578.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 980,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 23,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 6,440,955.21 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 297,517.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,030,932.17 | 本年支出合计 | 58 | 10,078,051.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 3,446.88 |
年初结转和结余 | 26 | 50,565.76 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 50,565.76 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 3,446.88 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 0.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 10,081,497.93 | 总计 | 68 | 10,081,497.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,030,932.17 | 10,026,342.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,631,992.68 | 1,631,992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 704,586.00 | 704,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6,393,836.33 | 6,389,247.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.27 | ||
21602 | 商业流通事务 | 6,393,836.33 | 6,389,247.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.27 | ||
2160201 | 行政运行 | 5,891,236.33 | 5,886,647.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.27 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 502,600.00 | 502,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,078,051.05 | 7,410,121.55 | 2,667,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,631,992.68 | 1,631,992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 704,586.00 | 704,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6,440,955.21 | 4,776,025.71 | 1,664,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 6,440,955.21 | 4,776,025.71 | 1,664,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 5,938,355.21 | 4,776,025.71 | 1,162,329.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 502,600.00 | 0.00 | 502,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,046,342.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 980,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 6,439,812.82 | 6,439,812.82 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,026,342.90 | 本年支出合计 | 54 | 10,076,908.66 | 9,096,908.66 | 980,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 50,565.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 50,565.76 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 10,076,908.66 | 总计 | 60 | 10,076,908.66 | 9,096,908.66 | 980,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,096,908.66 | 7,408,979.16 | 1,687,929.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,336,578.68 | 2,336,578.68 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,631,992.68 | 1,631,992.68 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 704,586.00 | 704,586.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6,439,812.82 | 4,774,883.32 | 1,664,929.50 | ||
21602 | 商业流通事务 | 6,439,812.82 | 4,774,883.32 | 1,664,929.50 | ||
2160201 | 行政运行 | 5,937,212.82 | 4,774,883.32 | 1,162,329.50 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 502,600.00 | 0.00 | 502,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297,517.16 | 297,517.16 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 4,865,173.44 | 4,157,273.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1,173,193.30 | 804,723.80 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,649,905.44 | 1,649,905.44 | 30201 | 办公费 | 232,326.00 | 186,126.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,056,785.30 | 1,056,785.30 | 30202 | 印刷费 | 35,669.00 | 29,097.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 489,402.00 | 489,402.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 360.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 493,381.14 | 493,381.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21,095.00 | 18,326.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167,582.40 | 167,582.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 707,900.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 318,902.50 | 135,731.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 297,517.16 | 297,517.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 28,150.00 | 550.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | 30214 | 租赁费 | 35,022.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63,485.00 | 63,485.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,995,056.92 | 2,383,496.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1,134,545.12 | 1,134,545.12 | 30216 | 培训费 | 900.00 | 900.00 | 31002 | 办公设备购置 | 63,485.00 | 63,485.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,926.00 | 2,926.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 752,228.00 | 752,228.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 635,956.00 | 27,396.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 52,600.00 | 52,600.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3,000.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 37,135.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15,600.00 | 15,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 41,682.00 | 41,682.00 | 30229 | 福利费 | 44,584.00 | 44,584.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,773.80 | 31,773.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 427,645.80 | 427,645.80 | 30239 | 其他交通费用 | 286,150.00 | 286,150.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 7,860,230.36 | 6,540,770.36 | 公用经费合计 | 1,236,678.30 | 868,208.80 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 34,699.80 | 0.00 | 31,773.80 | 0.00 | 31,773.80 | 2,926.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,015,409.00 | 1,013,680.00 |
货物 | 2 | 35,409.00 | 33,680.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 980,000.00 | 980,000.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 868,208.80 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 3 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年度部门决算情况说明
(一)2018 年度收入支出决算总体情况说明
2018年度供销社全年收入1003.09万元,比上年减少161.79万元,全年支出1007.81万元,比上年减少192.56万元,收支增减的主要原因是退休职工工资由社保部门发放。
(二)收入决算情况说明
2018年供销社全年收入1003.09万元,比上年减少161.79万元,其中财政拨款收入1002.63万元。主要原因是退休职工工资由社保部门发放。
(三)支出决算情况说明
2018年供销社全年支出1007.81万元,比上年减少192.56万元,其中基本支出741.01万元,比上年减少327.58万元。主要原因是退休职工工资由社保部门发放。项目支出266.79万元,比上年增加135万元,
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入1002.63万元, 支出总计1007.69万元。收支增减的主要原因是退休职工工资由社保部门发放。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2018 年度财政拨款支出909.69其中,人员经费786.02 万元,占比86.4%,日常公用经费123.67万元,占比13.6%。
2.财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出233.66万元,商业服务业等支出643.98万元,住房保障支出29.76万元。
(六)关于“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出3.47万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费3.17万元,较上年增长214.93%,由于供销综合改革任务进入攻坚期,工作任务多,下乡督导、检查任务繁重,使用公务用车频率较上年增加,公务用车运行维护费增加。公务接待费0.29万元,较上年增长4.65%。
(七)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年供销社基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。人员经费682.69万元,主要包括基本工资164.99万元、津贴补贴105.68万元、奖金48.94万元、社保缴费95.85万元,其他交通费用28.61万元等;公用经费58.21万元,主要包括办公费18.61万元、印刷费2.91万元、邮电费1.83万元、差旅费13.57万元、维修(护)费0.05万元、培训费0.09万元、公务接待费0.29万元、劳务费5.26万元、工会经费1.56万元等。三公经费支出3.47万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费3.17万元,公务接待费0.29万元。
2、政府采购情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2018年政府集中采购支出101.37万元,其中办公设备支付3.37万,服务支出98万。
3、国有资本占用情况说明
2018年市供销社资产合计1043.08万元,比上年减少16.25万元,下降1.53%。净资产合计712.64万元,比上年增加3.66万元,增长0.52%。
4、预算绩效情况说明
2018年我单位预算共安排项目资金205.5万元,其中:生活垃圾资源化利用咨询服务费98万元,农产品博览会参展资金40万元,涉拆单位职工安置补偿资金67.5万元,以上项目都按照年初绩效目标设定值,及时满意完成。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定继续使用的资金。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。