索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-29 09:47 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心2018年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心2018年部门决算公开情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心2018年部门决算公开情况
一、部门主要职能及机构设置情况
(一)部门职责
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策;受市委、市人民政府委托,组织有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;参与及组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调査相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外有关我市经济、社会发展等方面的重要信息。
7、承办《能源革命新风潮》(《大同发展》)杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府直属全额参公事业单位。
(三)单位内设机构
单位内设6个内部机构,分别是办公室、宏观经济研究室、区域经济研究室、城市经济研究室、《能源革命新风潮》编辑部、信息资料科。
二、部门决算表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,325,566.35 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,164,893.05 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 294.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 68,700.80 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 111,435.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,325,860.81 | 本年支出合计 | 58 | 2,345,029.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 728.54 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 44,800.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 44,800.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 26,360.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 26,360.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 2,371,389.35 | 总计 | 68 | 2,371,389.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,325,860.81 | 2,325,566.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,145,724.51 | 2,145,430.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.46 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501,650.98 | 501,650.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 414,270.98 | 414,270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76,180.00 | 76,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,644,073.53 | 1,643,779.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.46 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,644,073.53 | 1,643,779.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,345,029.35 | 1,681,838.37 | 663,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,164,893.05 | 1,501,702.07 | 663,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 520,090.98 | 0.00 | 520,090.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 432,710.98 | 0.00 | 432,710.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76,180.00 | 0.00 | 76,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,644,802.07 | 1,501,702.07 | 143,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,644,802.07 | 1,501,702.07 | 143,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,325,566.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,163,870.05 | 2,163,870.05 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,325,566.35 | 本年支出合计 | 54 | 2,344,006.35 | 2,344,006.35 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 44,800.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 26,360.00 | 26,360.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 44,800.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 26,360.00 | 26,360.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,370,366.35 | 总计 | 60 | 2,370,366.35 | 2,370,366.35 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,344,006.35 | 1,680,815.37 | 663,190.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,163,870.05 | 1,500,679.07 | 663,190.98 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 520,090.98 | 0.00 | 520,090.98 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 432,710.98 | 0.00 | 432,710.98 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76,180.00 | 0.00 | 76,180.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,643,779.07 | 1,500,679.07 | 143,100.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,643,779.07 | 1,500,679.07 | 143,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68,700.80 | 68,700.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111,435.50 | 111,435.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,442,194.57 | 1,427,894.57 | 302 | 商品和服务支出 | 566,025.98 | 180,320.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 587,900.00 | 587,900.00 | 30201 | 办公费 | 119,452.50 | 25,070.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 428,713.90 | 425,613.90 | 30202 | 印刷费 | 119,525.98 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 48,190.00 | 48,190.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190,865.77 | 190,865.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 59,360.70 | 59,360.70 | 30207 | 邮电费 | 5,442.00 | 5,000.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15,728.70 | 4,528.70 | 30211 | 差旅费 | 138,120.00 | 1,950.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 111,435.50 | 111,435.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,875.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 123,185.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 212,600.80 | 72,600.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10,310.50 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 123,185.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 68,700.80 | 68,700.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,100.00 | 1,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,500.00 | 5,700.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,200.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,300.00 | 5,300.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 142,800.00 | 2,800.00 | 30229 | 福利费 | 20,920.00 | 20,920.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 116,200.00 | 116,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,654,795.37 | 1,500,495.37 | 公用经费合计 | 689,210.98 | 180,320.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 20,000.00 | 17,650.00 |
货物 | 2 | 20,000.00 | 17,650.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 180,320.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、预算收支增减变化情况说明
基本收支情况:
1、总收支。2018年初结转和结余4.48万元,本年度收入收入232.59万元,本年度支出234.50万元,用事业基金弥补收支差额0.07万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2.64万元;2017年的决算收入是275.92万元,支出是271.44万元。
2018年比2017年的收入少43.33万元,原因是:1、2018年单位有退休人员和调出人员,归口管理的工资、福利、社会保障经费和住房公积金相应减少;2、2018年比2017年项目核减,公用经费相应核减。2018年比2017年的支出少36.94万元,原因是:收入减少,支出相应减少。
2、“三公”经费情况:2018年度“三公”经费决算数0万元。
3、我单位没有政府性基金。
四、机关运行经费安排情况说明
本年度支出合计234.50万元,其中基本支出168.18万元,项目支出66.32万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、养老保险、职业年金、其他保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。项目支出包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、驻村人员津贴、残疾人保障金等。
五、政府采购安排情况说明
购买一般办公设备12.32万元,用于购买电脑、打印机、办公家具等。印刷费11.95万元。
六、对专业性较强的名词进行解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
七、国有资本占用情况说明
我单位无国有资本占用情况。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位年初重点项目预算共27万元,其中:研究经费17万元,决策咨询委员会办公经费10万元;追加《能源革命新风潮》刊物及用于办公设备共20万元。
1、将主办的刊物《大同发展》更名为《能源革命新风潮》,将市委、市政府主要领导、同煤集团董事长、大同大学校长等领导的关于全市能源革命最高部署的文章全部刊发。选择重点部门和县区做了积极跟进,还开辟专家观点、“双十”工程等等,力图全方位、多角度聚焦能源革命、宣传能源革命。扩大了发行范围,每期印刷2500份,向省委、省政府办公厅以及省直部门寄送刊物;向县区和相关企业发放刊物。全年共完成8期《大同发展》(改版后的《能源革命新风潮》)的编辑与发行工作。
2、课题研究。围绕全市中心工作和“示范区、排头兵、新高地”三大目标,坚决落实“136”发展战略和《政府工作报告》提出的“十大行动”任务,积极探索开发与建设并重、城市与产业共融的文旅融合发展路子,全力推动文旅振兴,完成《关于古城综合开发管理的思考》。完成涉及我市经济发展、改革创新、事关民生的《关于我市国企国资改革调研报告》、《新时期我市转型发展调研报告》、《新时期我市乡村振兴调研报告》及《我市城市客运市场管理改革调研报告》等大型调研课题。