索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-23 18:38 | |
标题: | 大同广播电视台2018年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同广播电视台2018年度部门决算
大同广播电视台2018年度部门决算
第一部分 概况
一、职责
(一) 主要职责
1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。
2、 组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作;负责重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。
3、 负责组织实施全市的广播电视重大项目建设;参与制定全市信息网络的总体规划;管理全市广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。
4、 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作。
5、 加强全市广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推广广播电视系统内部管理体制改革;指导所属单位的服务经营活动。
(二) 本部门职责
1、大同广播电视台是政府直属事业单位,集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体,是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级宣传媒体,是党、政府和人民的重要喉舌,是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051重要的思想文化阵地,肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能,是大同公众获取信息的主要渠道,也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。
2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大会议精神,开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育;紧密结合新闻采编实践和新闻队伍思想实际创新形式力求实效。发挥好媒体职能作用,发挥好广播电视和新媒体的传播优势,在建设美丽大同,富裕大同,幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。
3、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国,突出主业,多媒体并进、多元化经营的发展战略定位,以强烈的现代媒体意识,突破传统模式,体现时代精神,以不懈的创新和追求,增强活力,壮大实力,提高核心竞争力,力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。
二、机构设置情况
大同广播电视台包括本级决算和所属单位在内的汇总决算:本级决算。实有事业编制在岗人员515名。正处级2名,副处级2名,正科级21名,副科级55名。内设机构40个,正科级建制,具体为:管理层的:办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层的:电视节目综合部、新闻部、记者部、评论部、播音主持人部、社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部;广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门.
第二部分 2018年部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 96,015,239.43 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 7,547,169.60 | 四、公共安全支出 | 40 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 3,632,934.63 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 107,446,671.43 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 40,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 107,195,343.66 | 本年支出合计 | 60 | 107,486,671.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 322,844.29 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 322,844.29 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 31,516.53 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 31,516.53 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 107,518,187.95 | 总计 | 70 | 107,518,187.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 107,195,343.66 | 96,015,239.43 | 0.00 | 7,547,169.60 | 0.00 | 0.00 | 3,632,934.63 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,195,343.66 | 96,015,239.43 | 0.00 | 7,547,169.60 | 0.00 | 0.00 | 3,632,934.63 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 107,195,343.66 | 96,015,239.43 | 0.00 | 7,547,169.60 | 0.00 | 0.00 | 3,632,934.63 | ||
2070404 | 广播 | 91,746,888.43 | 91,746,888.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 11,767,955.23 | 587,851.00 | 0.00 | 7,547,169.60 | 0.00 | 0.00 | 3,632,934.63 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播 | 3,640,500.00 | 3,640,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 107,486,671.43 | 43,554,644.00 | 63,932,027.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,446,671.43 | 43,554,644.00 | 63,892,027.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 107,446,671.43 | 43,554,644.00 | 63,892,027.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 91,930,609.60 | 43,226,793.00 | 48,703,816.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 11,737,517.54 | 327,851.00 | 11,409,666.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,778,544.29 | 0.00 | 3,778,544.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95,975,239.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 96,289,960.60 | 96,289,960.60 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 40,000.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 40,000.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 96,015,239.43 | 本年支出合计 | 77 | 96,329,960.60 | 96,329,960.60 | 40,000.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 315,800.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,078.83 | 1,078.83 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 315,800.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,078.83 | 1,078.83 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 96,331,039.43 | 总计 | 83 | 96,331,039.43 | 96,291,039.43 | 40,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 公积金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 96,289,960.60 | 54,600,397.19 | 21,319,998.00 | 2,287,497.96 | 730,000.00 | 237,139.44 | 49,968.51 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 5,357,658.63 | 193,367.71 | 140,595.40 | 17,258.09 | 1,640.00 | 700.00 | 1,020,710.30 | 52,847.00 | 531,211.92 | 0.00 | 344,264.90 | 0.00 | 1,342,055.89 | 289,000.00 | 0.00 | 81,334.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 20,000.00 | 990.00 | 435,088.41 | 0.00 | 86,177.91 | 789,237.00 | 834,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 96,289,960.60 | 54,600,397.19 | 21,319,998.00 | 2,287,497.96 | 730,000.00 | 237,139.44 | 49,968.51 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 5,357,658.63 | 193,367.71 | 140,595.40 | 17,258.09 | 1,640.00 | 700.00 | 1,020,710.30 | 52,847.00 | 531,211.92 | 0.00 | 344,264.90 | 0.00 | 1,342,055.89 | 289,000.00 | 0.00 | 81,334.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 20,000.00 | 990.00 | 435,088.41 | 0.00 | 86,177.91 | 789,237.00 | 834,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 96,289,960.60 | 54,600,397.19 | 21,319,998.00 | 2,287,497.96 | 730,000.00 | 237,139.44 | 49,968.51 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 5,357,658.63 | 193,367.71 | 140,595.40 | 17,258.09 | 1,640.00 | 700.00 | 1,020,710.30 | 52,847.00 | 531,211.92 | 0.00 | 344,264.90 | 0.00 | 1,342,055.89 | 289,000.00 | 0.00 | 81,334.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 20,000.00 | 990.00 | 435,088.41 | 0.00 | 86,177.91 | 789,237.00 | 834,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070404 | 广播 | 91,930,609.60 | 52,542,546.19 | 20,992,147.00 | 1,287,497.96 | 0.00 | 237,139.44 | 49,968.51 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 3,056,158.63 | 193,367.71 | 140,595.40 | 17,258.09 | 1,640.00 | 700.00 | 0.00 | 52,847.00 | 0.00 | 0.00 | 344,264.90 | 0.00 | 852,478.11 | 289,000.00 | 0.00 | 81,334.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 20,000.00 | 990.00 | 435,088.41 | 0.00 | 86,177.91 | 529,237.00 | 834,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 35,497,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070405 | 电视 | 587,851.00 | 327,851.00 | 327,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,771,500.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,710.30 | 0.00 | 531,211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,577.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 43,554,644.00 | 43,129,744.00 | 11,629,313.32 | 1,287,497.96 | 0.00 | 237,139.44 | 0.00 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 43,554,644.00 | 43,129,744.00 | 11,629,313.32 | 1,287,497.96 | 0.00 | 237,139.44 | 0.00 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 43,554,644.00 | 43,129,744.00 | 11,629,313.32 | 1,287,497.96 | 0.00 | 237,139.44 | 0.00 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
2070404 | 广播 | 43,226,793.00 | 42,801,893.00 | 11,301,462.32 | 1,287,497.96 | 0.00 | 237,139.44 | 0.00 | 13,430,701.96 | 8,959,647.32 | 7,585,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,900.00 | 117,548.96 | 274,649.00 | 0.00 | 8,702.04 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
327,851.00 | 327,851.00 | 327,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:大同广播电视台 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 40,000,500.00 | 35,497,004.78 |
货物 | 2 | 40,000,500.00 | 35,497,004.78 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 49 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 38 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | 11 | |
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
编制单位:大同广播电视台 | 单位:元 | ||||||||||||
项 目 | 2018年决算数 | 备 注 | |||||||||||
(一)合 计 | 435,088.41 | ||||||||||||
因公出国(境)费用 | 0 | ||||||||||||
公务接待费 | 435,088.41 | ||||||||||||
公务用车费 | 0.00 | ||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 435,088.41 | ||||||||||||
公务用车购置 | 0 | ||||||||||||
(二)相关统计数 | |||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | |||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | |||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | |||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | |||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | |||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | |||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分2018年度部门情况说明
一、2018年度部门决算收支情况
(一)决算收入情况
大同广播电视台2018年收入决算10719.53万元;一般公共财政拨款收入9601.52万元,其中:政府性基金预算财政拨款4万元;事业收入754.72万元;其他收入363.29万元。2017年收入决算6720.26万元;一般公共预算收入6122.09万元;政府性基金预算财政拨款22万元;其他收入598.07万元。收入较上年增加4597.44万元,增加主要原因政府加大了对设备更新的投入。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出4355.46万元,2017年基本支出4852.21万元,基本支出系按现有人员工资标准和全额及差额离退休人员工资,基本支出较上年减少496.75万元,减少的主要原因是退休人员增加,原有退休人员养老金归并社保统一发放。其中:人员经费4355.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、提租补贴、采暖补贴。
2.2018年项目支出6393.20万元。2017年项目支出2294.66万元。较上年增加4098.54万元,增加主要原因是政府加大了对设备更新的投入。2018年项目支出包括:弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分;生活补助、住房公积金、采暖补贴;办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;专用设备购置费。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费决算43.51万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费43.51万元;公务用车购置费1758万元。。 2017年“三公”经费决算35.78万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.76万元;公务用车运行维护费34.02万元;公务用车购置费0元。公务接待费较上年减少1.76万元,减少主要原因严格遵守八项规定;公务用车运行维护费较上年增加9.32万元,增加主要原因购置高清转播车,燃油费、保险费增加;直播任务增加;公务用车购置费较上年增加1758万元,增加主要原因为支持大同经济发展及部门事业发展。
三、政府性基金决算情况
大同广播电视台2018年政府性基金决算4万元,用于“民生大同”与残联联办手语节目。
四、其他说明
(一)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同广播电视台预算编制汽车49辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的新闻采访,实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车49辆。
2.房屋情况
大同广播电视台办公用房面积合计5027平方米。
(二)绩效管理情况
大同广播电视台开办有3套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。
2018年大同广播电视台实施绩效目标管理,全年绩效目标管理21项共计6393.20万元,对项目预算批复、项目管理、预算执行情况进行了监督,实现了项目经费使用全过程的追踪问责;基本完成了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款5273.53万元。
(三)机关运行经费执行情况:无
(四)2018年政府采购支出情况说明
七峰山转播台供热采购煤款10万元;电视剧购置78万元;融合媒体系统升级改造及服务1638万元;高清转播车1579.11万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。