索引号: | 035200000/2021-00022 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 发布日期: | 2021-04-01 16:58 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室2021年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室2021年度部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,内设科室24个,行政编制101名。职能如下:
(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。
(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。
(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。
(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。
(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。
(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
(八)组织办理人大代表建议和政协提案。
(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。
(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门预算主要包括本级预算及所属事业单位预算。纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门预算的单位包括:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室本级
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国际文化交流中心
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 3,894.35 | 一般公共服务支出 | 3,367.73 | 3,367.73 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | 43.48 | 43.48 | |||
社会保障和就业支出 | 253.46 | 253.46 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 152.76 | 152.76 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 3,894.35 | 本年支出合计 | 3,894.35 | 3,894.35 |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,894.35 | 1,889.40 | 2,004.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,367.73 | 1,368.14 | 1,999.59 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,367.73 | 1,368.14 | 1,999.59 |
01 | 行政运行 | 1,219.64 | 1,219.64 | |
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,999.59 | 1,999.59 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.48 | 38.12 | 5.36 |
01 | 文化和旅游 | 43.48 | 38.12 | 5.36 |
10 | 文化和旅游交流与合作 | 43.48 | 38.12 | 5.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.46 | 253.46 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 253.46 | 253.46 | |
01 | 行政单位离退休 | 75.91 | 75.91 | |
02 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.79 | 175.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 | |
01 | 行政单位医疗 | 65.80 | 65.80 | |
02 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | |
221 | 住房保障支出 | 152.76 | 152.76 | |
02 | 住房改革支出 | 152.76 | 152.76 | |
01 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | |
02 | 提租补贴 | 20.90 | 20.90 |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1,889.40 | |
工资福利支出 | 1,571.29 | |
基本工资 | 661.07 | |
津贴补贴 | 414.37 | |
奖金 | 47.28 | |
绩效工资 | 61.40 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.79 | |
职工基本医疗保险缴费 | 76.92 | |
其他社会保障缴费 | 1.75 | |
住房公积金 | 131.86 | |
其他工资福利支出 | 0.85 | |
商品和服务支出 | 232.56 | |
办公费 | 16.20 | |
物业管理费 | 0.50 | |
差旅费 | 7.00 | |
劳务费 | 27.00 | |
工会经费 | 11.00 | |
福利费 | 38.41 | |
公务用车运行维护费 | 12.10 | |
其他交通费用 | 109.44 | |
其他商品和服务支出 | 10.91 | |
对个人和家庭的补助 | 85.55 | |
离休费 | 11.70 | |
退休费 | 62.06 | |
生活补助 | 10.59 | |
奖励金 | 1.20 |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1889.40 | |
机关工资福利支出 | 1342.20 | |
工资奖金津补贴 | 1012.70 | |
社会保障缴费 | 216.19 | |
住房公积金 | 112.80 | |
其他工资福利支出 | 0.51 | |
机关商品和服务支出 | 216.56 | |
办公经费 | 168.74 | |
委托业务费 | 26.50 | |
公务用车运行维护费 | 10.50 | |
其他商品和服务支出 | 10.82 | |
对事业单位经常性补助 | 245.09 | |
工资福利支出 | 229.09 | |
公务用车运行维护费 | 1.60 | |
商品和服务支出 | 14.40 | |
对个人和家庭的补助 | 85.55 | |
社会福利和救助 | 11.79 | |
离退休费 | 73.76 |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 17.10 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 17.10 |
合计 | 17.10 |
预算公开表6-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 3,894.35 | 一般公共服务支出 | 3,367.73 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 43.48 | ||
社会保障和就业支出 | 253.46 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 76.92 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 152.76 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,894.35 | 本年支出合计 | 3,894.35 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 3,894.35 | 3,894.35 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,367.73 | 3,367.73 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,367.73 | 3,367.73 | |||
01 | 行政运行 | 1,219.64 | 1,219.64 | |||
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,999.59 | 1,999.59 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.48 | 43.48 | |||
01 | 文化和旅游 | 43.48 | 43.48 | |||
10 | 文化和旅游交流与合作 | 43.48 | 43.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 253.46 | 253.46 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 253.46 | 253.46 | |||
01 | 行政单位离退休 | 75.91 | 75.91 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.79 | 175.79 | |||
210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 | |||
01 | 行政单位医疗 | 65.80 | 65.80 | |||
02 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 152.76 | 152.76 | |||
02 | 住房改革支出 | 152.76 | 152.76 | |||
01 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | |||
02 | 提租补贴 | 20.90 | 20.90 |
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,894.35 | 1,889.40 | 2,004.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,367.73 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,367.73 | ||
01 | 行政运行 | 1,219.64 | 1,219.64 | |
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,999.59 | 1,999.59 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.48 | ||
01 | 文化和旅游 | 43.48 | ||
10 | 文化和旅游交流与合作 | 43.48 | 38.12 | 5.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.46 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 253.46 | ||
01 | 行政单位离退休 | 75.91 | 75.91 | |
02 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.79 | 175.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.92 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | ||
01 | 行政单位医疗 | 65.80 | 65.80 | |
02 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | |
221 | 住房保障支出 | 152.76 | ||
02 | 住房改革支出 | 152.76 | ||
01 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | |
02 | 提租补贴 | 20.90 | 20.90 |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 216.48 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 216.48 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 117.65 | |||||||
行政科 | 117.65 | |||||||
003 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 117.65 | ||||||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 117.65 | ||||||
基本支出 | 5.00 | |||||||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 在职人员一般公用经费 | 5.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
项目支出 | 112.65 | |||||||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J档案室基础建设购置费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J档案室基础建设购置费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J电子政务内网工作经费 | 3.65 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J电子政务内网工作经费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J专项事务经费 | 3.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A08-纸、纸制品及印刷品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J专项事务经费 | 10.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J专项事务经费 | 4.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J离退休干部党支部活动费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J政府信息公开专项经费 | 3.00 | 30216 | 培训费 | C081401-印刷服务 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J政府信息公开专项经费 | 5.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J电子政务办公及维护费 | 25.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J电子政务办公及维护费 | 15.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | J资料及印刷费 | 35.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 |
预算公开表13 | |||||||||
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
003 | 20049528.38 | 20049528.38 | 20049528.38 | ||||||
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J离退休干部党支部 活动费 |
切实加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量 | 10000 | 10000 | 10000 | 行政科 | |
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J政府信息 公开 专项经费 |
"1、加强对全市政府信息公开工作人员的培训 2、政务公开、政府信息公开宣传、资料编撰及印刷保障政府信息公开工作,有利公众及时完整地获取政府主动公开信息 " |
200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
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J年鉴费 | 用于中国城市发展研究会会费、《市长参考》及《中国城市年鉴》等编撰、征订工作。 | 90000 | 90000 | 90000 | 行政科 | |
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J专项事务经费 | 保障全年各项工作按时完成 | 270000 | 270000 | 270000 | 行政科 | |
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J挂职干部乡镇补贴 及交通费 |
该项目主要是市、县两级组织部门分级负责,从机关干部、事业单位工作人员中择优选派,市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排,市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇或村。目的为推进全市挂职干部管理工作制度化、规范化,充分调动挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 | 16800 | 16800 | 16800 | 行政科 | |
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J政府网站与政务新媒体 监测服务费 |
严格按照政府网站与政务新媒体检查指标要求,机器检查+人工复核常态化、多维度、全覆盖监管,满足省政府月度检查要求。 | 300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
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J资料及 印刷费 |
"指标内容 实施程度 1、文件印刷 及时完成 2、资料印刷、报纸订阅 及时完成 3、其他相关业务资料印刷 及时完成" |
350000 | 350000 | 350000 | 行政科 | |
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J驻村帮扶 人员经费 |
2021年驻村帮扶工作,计划在2020年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 140000 | 140000 | 140000 | 行政科 | |
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J电子政务内网 工作经费 |
"基本实现政务内网办公设备终端平台建设 按照省政府部署,及时对接政务内网网络平台建设工作。 " |
200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
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J残疾人就业 保障金 |
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 97800 | 97800 | 97800 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府 办公室 |
Jbeat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051招待所 人员经费 |
管理事务,搞好服务,单位无上访人员,保证稳定。 | 3284128.38 | 3284128.38 | 3284128.38 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府 办公室 |
J档案室基础建设 购置费 |
档案室建设达到市级标准 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府 办公室 |
J电子政务 办公及维护费 |
办公自动化对加快政府职能转变、促进治理结构转型具有重要作用,有助于实现我单位治理体系和治理能力现代化的改革总目标。 | 400000 | 400000 | 400000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府 办公室 |
J调研工作经费 | 开展必要的会务保障工作,确保市政府年度工作任务圆满完成。 | 900000 | 900000 | 900000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府 办公室 |
J省政府直联办公 系统服务费 |
系统运行稳定,图像、音频信号稳定,保障会议正常进行。 | 120000 | 120000 | 120000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J12345政府服务热线运维费 | 确保12345政府服务热线软件系统满足热线业务需求 | 1739000 | 1739000 | 1739000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报》 编印经费 |
完成2021年度《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报》编印工作,向社会公开政府信息,服务全市经济社会更好发展。 | 99000 | 99000 | 99000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J物业管理费 | 确保热线办公场所干净整洁、地库正常运行、安全保障等。 | 223200 | 223200 | 223200 | 行政科 | |
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Jbeat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府信息化安全 等级维保费 |
确保政府OA协同办公系统安全平稳运行 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 行政科 | |
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J线路费租金 | 确保政府服务热线、政府OA协同办公系统安全平稳运行 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 行政科 | |
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J残疾人保障金 | 保障残疾人权益 | 20400 | 20400 | 20400 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
Jbeat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府OA协同系统 运行维护费 |
确保政府OA协同办公系统安全平稳运行 | 3111000 | 3111000 | 3111000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J话务员工资 | 确保12345热线诉求受理服务7*24小时正常运行 | 5014600 | 5014600 | 5014600 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J电、水、气费 | 保障单位各项工作正常开展 | 300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003019 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国际文化 交流中心 |
J残疾人 保障金 |
无 | 5600 | 5600 | 5600 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003019 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国际文化 交流中心 |
J专项业务费 | 无 | 28000 | 28000 | 28000 | 行政科 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003019 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国际文化 交流中心 |
X专项业务费 | 无 | 20000 | 20000 | 20000 | 行政科 |
预算公开表14 | ||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 3894.35 | 3894.35 | 0.00 | ||||
行政机关 | 2285.27 | 2285.27 | 0.00 | |||||
事业单位 | 1609.08 | 1609.08 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 按时有效完成全年工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作完成情况 | 完成 | ||||
质量指标 | 质量达标情况 | 达标 | ||||||
时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意情况 |
满意 | |||||
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室2021年部门收支预算3894.35万元,比2020年减少691.44万元,减少15.08%。其中,基本支出1889.4万元,比上年增加1.65%,项目支出2004.95万元,比上年减少26.48%。
(二)一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室2021年部门一般公共预算支出预算3894.35万元,比2020年减少691.44万元,减少15.08%。其中,基本支出1889.4万元,比上年增加1.65%,项目支出2004.95万元,比上年减少26.48%。
一般公共预算当年拨款结构情况
1.2021年基本支出1889.4万元,比2020年增加30.67万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员经费增加。其中:人员支出1656.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;商品和服务支出232.56万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2.2021年项目支出2004.95万元,比2020年减少722.11万元。主要是因机构改革驻北京联络处、驻上海联络处、驻深圳联络处从我部门划出,另信息化中心财政减少其项目经费收入200万元。
(三)政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门2021年无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算17.1万元,均为公务车运行维护费,比2020年减少25.74万元,其中:公务接待费减少0.34万元,公务用车运行维护费减少25.4万元,减少较多是因为机构改革驻北京联络处、驻上海联络处、驻深圳联络处从我部门划出。2021年因公出国(境)费用无,公务接待费无。
三、机关运行经费情况
2021年市政府办公室部门机关运行经费为办公室本级机关运行经费,财政拨款预算216.48万元,比2020年预算增加16.58万元,主要是人员增加,工会经费、其他交通费用等增加。
四、政府采购情况
2021年市政府办公室部门政府采购预算总额117.65万元,均为市政府办公室本级采购预算额,其中:政府采购货物预算79.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
市政府办公室没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,市政府办公室本级机关现保留的公务用车3辆,所属事业单位实有汽车1辆。
2.房屋情况
市政府办公室部门所属单位办公用房面积2081.22平方米。
(三)绩效管理情况
2021年市政府办公室部门全部项目进行了项目支出绩效目标申报,涉及一般公共预算当年拨款2004.95万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。