索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-03-31 16:57 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2021年部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2021年部门预算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2021年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
(二)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。
(四)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(五)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(六)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。
(七)推动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。
(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。
(九)落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(十)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。
(十一)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。
(十二)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十三)指导,检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。
(十四)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看;中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)预算主要包括部本级预算与直属事业单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网研究发展中心。
第二部分 2021年度部门预算表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 988.21 | 一般公共服务支出 | 940.00 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 21.19 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 9.05 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 17.97 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 988.21 | 本年支出合计 | 988.21 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 988.21 | 988.21 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 940.00 | 940.00 | |||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.50 | 10.50 | |||
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.50 | 10.50 | |||
33 | 宣传事务 | 760.59 | 760.59 | |||
99 | 其他宣传事务支出 | 760.59 | 760.59 | |||
37 | 网信事务 | 168.91 | 168.91 | |||
01 | 行政运行 | 142.21 | 142.21 | |||
50 | 事业运行 | 26.70 | 26.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.19 | 21.19 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 21.19 | 21.19 | |||
02 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |||
02 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | |||
02 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | |||
01 | 住房公积金 | 15.51 | 15.51 | |||
02 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 988.21 | 217.12 | 771.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 940.00 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机 | 10.50 | ||
99 | 其他党委办公厅(室)及 | 10.50 | 10.50 | |
33 | 宣传事务 | 760.59 | ||
99 | 其他宣传事务支出 | 760.59 | 760.59 | |
37 | 网信事务 | 168.91 | ||
01 | 行政运行 | 142.21 | 142.21 | |
50 | 事业运行 | 26.70 | 26.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.19 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 21.19 | ||
02 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 20.67 | 20.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.05 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | ||
02 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
221 | 住房保障支出 | 17.97 | ||
02 | 住房改革支出 | 17.97 | ||
01 | 住房公积金 | 15.51 | 15.51 | |
02 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 988.21 | 一般公共服务支出 | 940.00 | 940.00 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 21.19 | 21.19 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 988.21 | 本年支出合计 | 988.21 | 988.21 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 988.21 | 217.12 | 771.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 940.00 | 168.91 | 771.09 |
31 | 党委办公厅(室)及相关机构 | 10.50 | 10.50 | |
99 | 其他党委办公厅(室)及相 | 10.50 | 10.50 | |
33 | 宣传事务 | 760.59 | 760.59 | |
99 | 其他宣传事务支出 | 760.59 | 760.59 | |
37 | 网信事务 | 168.91 | 168.91 | |
01 | 行政运行 | 142.21 | 142.21 | |
50 | 事业运行 | 26.70 | 26.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.19 | 21.19 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 21.19 | 21.19 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 20.67 | 20.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
02 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | |
02 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | |
01 | 住房公积金 | 15.51 | 15.51 | |
02 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 217.12 | |
工资福利支出 | 184.95 | |
基本工资 | 77.41 | |
津贴补贴 | 47.08 | |
奖金 | 5.41 | |
绩效工资 | 9.38 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | |
职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | |
其他社会保障缴费 | 0.25 | |
住房公积金 | 15.51 | |
其他工资福利支出 | 0.19 | |
商品和服务支出 | 30.66 | |
办公费 | 3.00 | |
差旅费 | 1.20 | |
劳务费 | 5.00 | |
工会经费 | 1.30 | |
福利费 | 4.51 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 12.12 | |
其他商品和服务支出 | 0.03 | |
对个人和家庭的补助 | 1.51 | |
退休费 | 0.49 | |
奖励金 | 1.02 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 217.12 | |
对事业单位经常性补助 | 215.61 | |
工资福利支出 | 184.95 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
商品和服务支出 | 27.16 | |
对个人和家庭的补助 | 1.51 | |
社会福利和救助 | 1.02 | |
离退休费 | 0.49 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.50 |
合计 | 3.50 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 28.42 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 | 28.42 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 740.25 | 48 | ||||||
行政科 | 740.25 | 48 | ||||||
013 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公 | 740.25 | 48 | |||||
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办 | 740.25 | 48 | |||||
项目支出 | 740.25 | 48 | ||||||
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J网信办日常工作经费 | 15.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 5 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J网信办日常工作经费 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 9 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J网信办日常工作经费 | 39.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | 9 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J信息化工作推进经费 | 25.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | 3 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J网络传播经费 | 547.25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | 15 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J网络安全检查、网络漏 | 100.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | 5 | 次 |
013001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员 | J聘请律师法律事务经费 | 9.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | 2 | 次 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 760.59 | 760.59 | 0.00 | ||||
残疾人就业保障金 | 每年按按人员指标交纳残疾人就业保障金 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||||
培训费 | 参照往年安排,每年全市网信办人员的培训经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
聘请律师等法律事务经费 | 网络工作涉及大量复杂多变的法律事务,需政治、经济、法律的协调与帮助。 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||||
全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费 | 全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警以及评比排队工作。 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
网络传播经费 | 此经费用于网络下面宣传、舆论引导,以及负面和有害信息的弱化和纠正以及必要的应急外置。 | 514.25 | 514.25 | 0.00 | ||||
网信办日常工作经费 | 网信工作经费(每年与与大同联通公司合作,服务器的维护费) | 97.00 | 97.00 | 0.00 | ||||
信息化工作推进经费 | 宣传大同、扩大影响、助推经济发展。建好“山西发布”官方微平台,逐步建立省直部门以及市县两级政务微博矩阵体系。 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 宣传大同、扩大影响、助推经济发展。建好“山西发布”官方微平台,逐步建立省直部门以及市县两级政务微博矩阵体系。网络下全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警以及评比排队工作。宣传、舆论引导,以及负面和有害信息的弱化和纠正以及必要的应急外置。网评员对网络的 舆情监督管理,保障网络的负面信息弱化. | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2021年部门收支预算988.21万元,比2020年部门收支预算增加42.47万元,增加4.4%,增加主要原因是根据2020年市级预算编制要求,我办编制人数增加,公用经费增加。
(二)一般公共预算支出情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2021年部门一般公共预算支出940万元,比2020年一般公共预算支出增加12万元,增加1.2%,主要原因是根据2021年市级预算编制要求,我办编制人数增加。故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2021年部门一般公共预算支出增加。
1、2021年基本支出217.12万元,比2020年增加31.97万元,增加17.26%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加主要原因是根据2021年市级预算编制要求,我办编制人数增加。其中:人员经费184.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费30.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2021年项目支出771.09万元,与2020年持平。项目支出主要用于调研工作经费、聘请律师等法律事务经费、培训费、全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费、网络传播经费等。
(三)政府性基金预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2021年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年预算相同,均为零,所以“2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务用车费预算3.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2020年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室2020年部门所属室机关本级与直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算988.21万元,比2020年部门收支预算增加28.42万元。
四、政府采购情况
2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室所属各单位政府采购预算总额740.45万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有7个,包括:聘请律师等法律事务经费、培训费、全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费、网络传播经费等。
按照2021年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,室机关、直属事业单位核定保留保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁用车共有1辆,。
2、房屋情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室机关、室属事业单位办公用房面积230.26平方米。
七、其他说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员办公室目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。