索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 11:06 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会2020年部门决算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会2020年部门决算公开情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会2020年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职能
市科协是市委、市政府领导下的人民团体,是党领导下的科技工作者的群团组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科技事业的重要力量。主要职责是:
团结和动员全市广大科技工作者,坚持党的科技方针,实施科技兴同和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为我市两个文明建设服务。
开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展。
围绕市委的中心工作,在全市城乡居民中大力弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,扞卫科学尊严,推广先进技术,提高全市人民科学文化素质。
围绕科技兴市战略,开展多种形式的青少年科技教育活动,巩固和发展青少年科技教育基地,培养“四有”新人。
反映科技工作者意见、建议和要求,维护科技工作人员合法权益,组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者,向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。
接受各级政府和部门的委托,对科学技术和经济发展计划,重大建设项目开展科学论证和决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;推广先进科学技术,促进科技成果转化,组织学会与企业协作,开展科学技术咨询活动,推动企业科技进步。
开展民间国际交流活动,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。
履行对主管的市属学会(协会、研究会)、县(区)科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。
开展继续教育和培训工作。
编辑出版科学技术和科普书、报刊等读物。
兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性企、事业等经济实体。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协主要包括科协机关决算、直属事业单位(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科技进修学校、大同科技报社)决算。
第二部分2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,831,778.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,381,961.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,754,901.59 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 564.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,239,538.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 227,004.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 188,900.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,832,343.16 | 本年支出合计 | 58 | 6,792,306.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 48,868.31 | 年末结转和结余 | 60 | 88,905.36 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,881,211.47 | 总计 | 62 | 6,881,211.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,832,343.16 | 6,831,778.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,432,260.86 | 3,432,028.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.93 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3,432,260.86 | 3,432,028.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.93 | ||
2012901 | 行政运行 | 3,432,260.86 | 3,432,028.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.93 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,744,639.60 | 1,744,306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.77 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1,744,639.60 | 1,744,306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.77 | ||
2060701 | 机构运行 | 669,626.63 | 669,626.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 252,652.00 | 252,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 822,360.97 | 822,028.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,204,414.90 | 1,204,414.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 35,123.36 | 35,123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,792,306.11 | 5,534,154.35 | 1,258,151.76 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,381,961.82 | 3,066,961.82 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 3,381,961.82 | 3,066,961.82 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 3,381,961.82 | 3,066,961.82 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,754,901.59 | 1,000,649.83 | 754,251.76 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1,754,901.59 | 1,000,649.83 | 754,251.76 | 0.00 | 0.00 | |||
2060701 | 机构运行 | 669,626.63 | 669,626.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 263,231.76 | 263,231.76 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 822,043.20 | 331,023.20 | 491,020.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,204,414.90 | 1,204,414.90 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35,123.36 | 35,123.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 227,004.44 | 227,004.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,831,778.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,381,921.82 | 3,381,921.82 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,754,886.59 | 1,754,886.59 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 227,004.44 | 227,004.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 188,900.00 | 188,900.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,831,778.46 | 本年支出合计 | 59 | 6,792,251.11 | 6,792,251.11 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 48,013.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 87,541.08 | 87,541.08 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 48,013.73 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,879,792.19 | 总计 | 64 | 6,879,792.19 | 6,879,792.19 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,792,251.11 | 5,534,099.35 | 1,258,151.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,381,921.82 | 3,066,921.82 | 315,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3,381,921.82 | 3,066,921.82 | 315,000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 3,381,921.82 | 3,066,921.82 | 315,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,754,886.59 | 1,000,634.83 | 754,251.76 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1,754,886.59 | 1,000,634.83 | 754,251.76 | ||
2060701 | 机构运行 | 669,626.63 | 669,626.63 | |||
2060702 | 科普活动 | 263,231.76 | 263,231.76 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 822,028.20 | 331,008.20 | 491,020.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,239,538.26 | 1,239,538.26 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,204,414.90 | 1,204,414.90 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 35,123.36 | 35,123.36 | |||
221 | 住房保障支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | |||
22102 | 住房改革支出 | 227,004.44 | 227,004.44 | |||
2210201 | 住房公积金 | 227,004.44 | 227,004.44 | |||
229 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | |||
22999 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 188,900.00 | 188,900.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,224,406.74 | 3,009,306.74 | 302 | 商品和服务支出 | 889,484.11 | 283,832.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,378,451.10 | 1,329,081.54 | 30201 | 办公费 | 128,143.89 | 49,209.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 708,153.08 | 683,953.08 | 30202 | 印刷费 | 98,440.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116,767.00 | 116,767.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,337.00 | 1,337.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 214,873.00 | 214,873.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316,540.27 | 266,806.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 67,960.99 | 42,712.47 | 30207 | 邮电费 | 2,827.00 | 2,636.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147,359.30 | 121,052.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8,682.00 | 2,950.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,292.16 | 4,102.44 | 30211 | 差旅费 | 143,542.00 | 2,458.90 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 265,055.44 | 227,004.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,954.40 | 2,954.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,489,460.26 | 2,240,960.26 | 30215 | 会议费 | 7,216.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 228,720.90 | 228,720.90 | 30216 | 培训费 | 35,471.10 | 230.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 289,575.36 | 251,075.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30304 | 抚恤金 | 1,735,262.00 | 1,735,262.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 188,900.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30305 | 生活补助 | 2,592.00 | 2,592.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 184,023.87 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 188,900.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,223.60 | 5,223.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 231,410.00 | 21,410.00 | 30229 | 福利费 | 32,488.00 | 22,988.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,652.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 151,900.00 | 151,100.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,900.00 | 1,900.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 83,537.65 | 45,699.65 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 5,713,867.00 | 5,250,267.00 | 公用经费合计 | 1,078,384.11 | 283,832.35 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 制表日期:2016年3月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
公开10表 | ||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2021年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 66,238.00 |
货物 | 2 | 6,545.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 59,693.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 255,393.35 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 1.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2020年决算财政拨款收入 6879792.19元 其他收入564.7元,2020年决算年收入6881211.47 ,比2019年增加11.9%,其原因是2020年人员增加。2020年年初结转和结余48868.31元。总计:6881211.47元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入6832343.16元,财政拨款收入6879792.19元,比2019年增加11.89%,其原因是增人增资。其他收入564.7元,比2019年增加46%。其原因是利息增加。
三、支出决算情况说明
决算支出6792306.11元,其中基本支出5534154.35元,项目支出1258151.76元。决算支出比去年增,11.3%,原因是人员增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入6831778.46元,比2019年增加11.1%,其原因是新增人员。一般公共预算财政拨款支出6792251.11元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2020年支出6879792.19元,其中基本支出5534099.35元,项目支出1258151.76元。
2.财政拨款支出决算具体情况。
2020年支出主要用于以下方面:人员工资和日常公用支出3224406.74元,住房公积金265,055.44元。项目支出1258151.76元,主要用于科普活动、驻村帮扶人员、挂职人员等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出20000元,比2019年增加2.4%,其原因经费缩减。本单位2020年政府性基金预算财政拨款的项目0。2020年公务接待费、出国出境费为0。
七、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协机关运行经费255393.35元,比2019年减少9%,其原因为费用减少。
2.政府采购情况说明
2020年本单位政府采购66238元,用于印制科普挂图,比2019年减少33.7%。原因为厉行节约。
3.国有资产占用情况说明
科普大篷车一辆。
4.预算绩效情况说明
2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款263,231.76元。
5.其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。