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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2021-07-25 17:22
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2020年部门决算 文号:
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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2020年部门决算

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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网信息办公室)2020年部门决算

         

        第一部分  概况

         

        、本部门职责

         

        (一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。

        (二)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。

        (三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。

        (四)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

        (五)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

        (六)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。

        (七)动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。

        (八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。

        (九)实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

        (十)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。

        (十一)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。

        (十二)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

        (十三)指导,检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。

        (十四)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

         

        二、单位机构设置情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室机关内设科室5个,与beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051互联网研究发展中心。

        从决算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年机关决算为室机关本级决算。

        第二部分 2020年度机关本级决算报表

         

        收入支出决算总表
        公开01表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,916,753.07 一、一般公共服务支出 32 9,596,097.51
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
        四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
        六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
        七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 1,001.16 八、社会保障和就业支出 39 4,349.28
          9   九、卫生健康支出 40 0.00
          10   十、节能环保支出 41 0.00
          11   十一、城乡社区支出 42 0.00
          12   十二、农林水支出 43 0.00
          13   十三、交通运输支出 44 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
          16   十六、金融支出 47 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
          19   十九、住房保障支出 50 160,876.28
          20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
          23   二十三、其他支出 54 178,300.00
          24   二十四、债务还本支出 55 0.00
          25   二十五、债务付息支出 56 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
        本年收入合计 27 9,917,754.23 本年支出合计 58 9,939,623.07
        使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
        年初结转和结余 29 83,815.63 年末结转和结余 60 61,946.79
          30     61  
        总计 31 10,001,569.86 总计 62 10,001,569.86
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
        收入决算表
        公开02表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 9,917,754.23 9,916,753.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.16
        201 一般公共服务支出 9,574,228.67 9,573,227.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.16
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,667,062.64 7,667,062.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政运行 7,667,062.64 7,667,062.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20137 网信事务 1,907,166.03 1,906,164.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.16
        2013701   行政运行 1,559,426.26 1,558,425.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.16
        2013750   事业运行 347,739.77 347,739.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        229 其他支出 178,300.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22999 其他支出 178,300.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2299901   其他支出 178,300.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表
        公开03表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 9,939,623.07 2,043,320.39 7,896,302.68 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 9,596,097.51 1,878,094.83 7,718,002.68 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,689,382.64 61,379.96 7,628,002.68 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政运行 7,689,382.64 61,379.96 7,628,002.68 0.00 0.00 0.00
        20137 网信事务 1,906,714.87 1,816,714.87 90,000.00 0.00 0.00 0.00
        2013701   行政运行 1,558,975.10 1,468,975.10 90,000.00 0.00 0.00 0.00
        2013750   事业运行 347,739.77 347,739.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        229 其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00
        22999 其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00
        2299901   其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4 5
        一、一般公共预算财政拨款 1 9,916,753.07 一、一般公共服务支出 33 9,595,547.51 9,595,547.51 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 40 4,349.28 4,349.28 0.00 0.00
          9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 51 160,876.28 160,876.28 0.00 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、其他支出 55 178,300.00 178,300.00 0.00 0.00
          24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
          25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 27 9,916,753.07 本年支出合计 59 9,939,073.07 9,939,073.07 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 28 77,523.68 年末财政拨款结转和结余 60 55,203.68 55,203.68 0.00 0.00
          一般公共预算财政拨款 29 77,523.68   61        
          政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
          国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
        总计 32 9,994,276.75 总计 64 9,994,276.75 9,994,276.75 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
        一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 9,939,073.07 2,042,770.39 7,896,302.68
        201 一般公共服务支出 9,595,547.51 1,877,544.83 7,718,002.68
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,689,382.64 61,379.96 7,628,002.68
        2013101   行政运行 7,689,382.64 61,379.96 7,628,002.68
        20137 网信事务 1,906,164.87 1,816,164.87 90,000.00
        2013701   行政运行 1,558,425.10 1,468,425.10 90,000.00
        2013750   事业运行 347,739.77 347,739.77 0.00
        208 社会保障和就业支出 4,349.28 4,349.28 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 4,349.28 4,349.28 0.00
        2080502   事业单位离退休 4,349.28 4,349.28 0.00
        221 住房保障支出 160,876.28 160,876.28 0.00
        22102 住房改革支出 160,876.28 160,876.28 0.00
        2210201   住房公积金 160,876.28 160,876.28 0.00
        229 其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00
        22999 其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00
        2299901   其他支出 178,300.00 0.00 178,300.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
        301 工资福利支出 1,726,297.89 1,722,897.89 302 商品和服务支出 8,084,324.18 281,421.50 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
        30101   基本工资 597,964.59 597,964.59 30201   办公费 298,820.40 7,481.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
        30102   津贴补贴 433,506.72 433,506.72 30202   印刷费 33,396.78 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
        30103   奖金 450.00 450.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 780.00 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
        30107   绩效工资 101,344.28 101,344.28 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 243,906.95 243,906.95 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
        30109   职业年金缴费 67,815.03 67,815.03 30207   邮电费 54,890.00 890.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
        30110   职工基本医疗保险缴费 115,654.04 115,654.04 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
        30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
        30112   其他社会保障缴费 3,400.00 0.00 30211   差旅费 61,648.50 4,995.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
        30113   住房公积金 160,876.28 160,876.28 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
        30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 18,000.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
        30199   其他工资福利支出 1,380.00 1,380.00 30214   租赁费 9,100.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
        303 对个人和家庭的补助 128,451.00 38,451.00 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
        30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 148,642.00 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
        30302   退休费 4,349.28 4,349.28 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
        30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
        30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
        30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
        30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 2,404,734.00 37,161.50 31002   办公设备购置 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
        30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
        30309   奖励金 124,101.72 34,101.72 30229   福利费 53,742.50 53,742.50 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
        30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 14,062.55 14,062.55 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
        30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 111,758.95 111,758.95 31008   物资储备 0.00 0.00        
        30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
                30299   其他商品和服务支出 4,874,748.50 51,330.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
        人员经费合计 1,854,748.89 1,761,348.89 公用经费合计 8,084,324.18 281,421.50
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开07表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 14,062.55 0.00 14,062.55 0.00 14,062.55 0.00
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开08表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        公开09表
        部门:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
        部门决算公开相关信息统计表
        公开10表
        编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 2021年7月 金额单位:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购金额
        合计 1 2,194,100.00
        货物 2 134,100.00
        工程 3 0.00
        服务 4 2,060,000.00
        二、机关运行经费
        项目   统计数
        (一)行政单位 5 281,421.50
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 0.00
        1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
        2.主要领导干部用车 9 0.00
        3.机要通信用车 10 0.00
        4.应急保障用车 11 0.00
        5.执法执勤用车 12 0.00
        6.特种专业技术用车 13 0.00
        7.离退休干部用车 14 0.00
        8.其他用车 15 0.00
        (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
        (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        — %d —

         

         

         

        第三部分 2020年度机关本级决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年本级决算收入、支出总计1000.16万元。与2019945.74万元相比,收入、支出总计减少54.42万元,增加了5.75%,主要原因我办是2019年新成立单位,2020年项目经费增加,故我办2020年本级决算收支总计增加。

        二、收入决算情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年本级决算本年收入991.76万元,比2019年收入854.76万元增加137万元,增加16%,增加的主要原因是部分项目经费增加,故我办2020年本级决算收入增加。其中:财政拨款收入991.68万元,比2019年财政拨款收入854.76万元增加137万元,增加16%;其他收入01万元,增加原因基本户利息增加。

        三、支出决算情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年本级决算本年支出993.96万元(基本支出200.43万元,项目支出793.53万元),比上年854.48万元增加139.48万元,增加16%。增加的主要原因部分项目经费增加。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年本级决算财政拨款收入、支出总计999.43万元。与2019854.48万元相比,收入、支出总计增加144.95万元,增加16.96%,增加主要原因是部分项目经费增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级2020年一般公共预算财政拨款支出993.9万元(基本支出204.28万元,项目支出789.63万元),比上年848.96万元增加1710%。增加的主要原因是部分项目经费增加。

        12020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级一般公共预算财政拨款基本支出204.28万元,占一般公共预算财政拨款支出20.55%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:工资福利支出172.29万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费;商品和服务支出28.14万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助3.85万元,包括退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

        22020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级一般公共预算财政拨款项目支出789.63万元,占一般公共预算财政拨款支出79.52%,主要用于网络漏洞安全检查、网络信息系统维护、信息系统工作推进、驻村帮扶工作人员经费等。

        六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

        七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室2020年本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2019年本级决算相同,均为零,所以“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”(公开09表)为空表。

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.4万元(2019年为1.57万元),其中:公务用车运行维护费支出1.4万元,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费支出均为零。2020年公务用车运行维护费支出比2019年减少0.2万元,减少12%,减少的原因是机关严格把控公务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出;2020年未发生公务车辆购置、未发生因公出国(境)费和公务接待费,2020年公务车辆购置支出、因公出国(境)费和公务接待费支出和2019年相同,均为零,因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。

        2、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级2020年末公务车辆实际使用为1辆,用于报送机要文件。

        九、机关运行经费支出情况说明

        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级机关运行经费支出28.14万元,主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比20198.27万元支出增加19.87万元,减少240%,增加人员增加由原来的4人增加至18人。

        十、国有资产占用情况说明

        1、车辆情况

        截至20201231日,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级实际使用车辆1辆,主要用于保障工作、机要通信、应急公务等工作。

        2、房屋情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室机关和室属事业单位办公用房面积230.26平方米。

        十一、其他事项情况说明

        1、政府采购情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级2020年政府采购支出总额219.41万元,占采购预算的8672%,2019年政府采购支出总额13.83万元,增加1486%,增加的主要是本年度根据工作实际需要,采购需求项目增加,政府采购支出增加。其中:政府采购货物支出13.41万元,占采购支出总额的6%;政府采购服务支出206万元,占采购支出总额的94%。

        2、预算执行绩效情况说明

        2020年度,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室本级实行绩效目标管理的项目8个,包括:信息化工作推进经费、全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费、网络传播经费、聘请律师等法律事务经费等,涉及一般公共预算财政拨款支出789.63万元。中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我室对2020年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映市委办公室工作目标和任务。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

        五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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