索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 09:22 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度部门决算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度部门决算
第一部分 概况
一、 部门职责
(一)做好两地政治、经济、科技、文化交流的联络、协调和服务工作,为促进我市与北京及其他兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。
(二)采取多种渠道和方式,积极引进项目资金和人才技术,为全市产业结构调整和转型升级服务。
(三)宣传介绍我市在政治、经济、文化、社会、生态建设方面取得的可喜成就和优越的投资环境,扩大我市在全国的影响;做好京同两地间的信息采集、整理、沟通工作,开展专题调研,及时为市委、市政府和有关部门宏观决策提供服务。
(四)负责驻地大同企事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作;协助配合我市和驻地有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍人员的管理工作,积极维护我市企事业单位和非公有制经济企业及在外民工的合法权益,参与调解劳务纠纷,调查并协调解决相关投资者反映的重要问题。
二、机构设置情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处机构设置包括办公室、联络一科、联络二科共计三个科室。2020年从beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位调整为单独核算事业单位。
第二部分2020年度部门决算报表
2020年收入支出决算总表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开01表 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,870,306.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,022,628.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
265,999.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60,394.40 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
81,509.48 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5,136,305.60 |
本年支出合计 |
58 |
5,164,531.98 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
757,700.17 |
年末结转和结余 |
60 |
729,473.79 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,894,005.77 |
总计 |
62 |
5,894,005.77 |
注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.本表批复到项级科目
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
2020年收入决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开02表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,136,305.60 |
4,870,306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265,999.60 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,989,627.60 |
4,723,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265,999.60 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,989,627.60 |
4,723,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265,999.60 |
|||
2010350 |
事业运行 |
1,200,727.60 |
1,198,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,699.60 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,788,900.00 |
3,525,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263,300.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.本表批复到项级科目
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
2020年支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开03表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,164,531.98 |
1,397,134.00 |
3,767,397.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,022,628.10 |
1,255,230.12 |
3,767,397.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,022,628.10 |
1,255,230.12 |
3,767,397.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
1,255,230.12 |
1,255,230.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,767,397.98 |
0.00 |
3,767,397.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.本表批复到项级科目
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
2020年财政拨款收入支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开04表 单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,870,306.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,020,560.12 |
5,020,560.12 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,870,306.00 |
本年支出合计 |
59 |
5,162,464.00 |
5,162,464.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
537,956.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
245,798.93 |
245,798.93 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
537,956.93 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,408,262.93 |
总计 |
64 |
5,408,262.93 |
5,408,262.93 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表批复到项级科目
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开05表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
537,956.93 |
86,910.79 |
451,046.14 |
4,870,306.00 |
1,344,706.00 |
3,525,600.00 |
5,162,464.00 |
1,395,066.02 |
3,767,397.98 |
245,798.93 |
36,550.77 |
209,248.16 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
534,558.64 |
83,512.50 |
451,046.14 |
4,723,628.00 |
1,198,028.00 |
3,525,600.00 |
5,020,560.12 |
1,253,162.14 |
3,767,397.98 |
237,626.52 |
28,378.36 |
209,248.16 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
534,558.64 |
83,512.50 |
451,046.14 |
4,723,628.00 |
1,198,028.00 |
3,525,600.00 |
5,020,560.12 |
1,253,162.14 |
3,767,397.98 |
237,626.52 |
28,378.36 |
209,248.16 |
0.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
83,512.50 |
83,512.50 |
0.00 |
1,198,028.00 |
1,198,028.00 |
0.00 |
1,253,162.14 |
1,253,162.14 |
0.00 |
28,378.36 |
28,378.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
451,046.14 |
0.00 |
451,046.14 |
3,525,600.00 |
0.00 |
3,525,600.00 |
3,767,397.98 |
0.00 |
3,767,397.98 |
209,248.16 |
0.00 |
209,248.16 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
3,720.60 |
3,720.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
3,720.60 |
3,720.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,115.00 |
64,115.00 |
0.00 |
60,394.40 |
60,394.40 |
0.00 |
3,720.60 |
3,720.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3,398.29 |
3,398.29 |
0.00 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
4,451.81 |
4,451.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3,398.29 |
3,398.29 |
0.00 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
4,451.81 |
4,451.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3,398.29 |
3,398.29 |
0.00 |
82,563.00 |
82,563.00 |
0.00 |
81,509.48 |
81,509.48 |
0.00 |
4,451.81 |
4,451.81 |
0.00 |
0.00 |
注: 1.本表批复到项级科目
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 公开05表 单位:元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,661,376.25 |
954,423.25 |
302 |
商品和服务支出 |
3,150,854.98 |
111,100.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
388,735.56 |
388,735.56 |
30201 |
办公费 |
476,912.35 |
10,607.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
222,379.71 |
70,204.71 |
30202 |
印刷费 |
17,520.00 |
582.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
470.00 |
470.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
270,620.05 |
270,620.05 |
30205 |
水费 |
3,735.60 |
96.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91,369.75 |
91,369.75 |
30206 |
电费 |
65,820.40 |
9,959.20 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他基本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,663.00 |
2,663.00 |
30207 |
邮电费 |
20,846.79 |
2,661.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,654.70 |
46,654.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12,600.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,666.00 |
2,666.00 |
30211 |
差旅费 |
184,410.90 |
20,585.50 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81,509.48 |
81,509.48 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
219,600.80 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
554,778.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
126,380.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
330,942.77 |
329,542.77 |
30215 |
会议费 |
400,387.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
328,542.77 |
328,542.77 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
19,290.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30305 |
生活补助 |
1,400.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
463,995.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
19,290.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
30229 |
福利费 |
67,049.37 |
25,233.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
191,164.27 |
40,511.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
281,719.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
618,243.50 |
393.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,992,319.02 |
1,283,966.02 |
公用经费合计 |
3,170,144.98 |
111,100.00 |
注: 1.本表批复到项级科目
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
|
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 |
|
||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||
|
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度决算收入、支出总计589.4万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。
二、收入决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度决算收入总计513.63万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。
三、支出决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度决算支出总计516.45万元。其中基本支出139.71万元;项目支出376.74万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度部门决算财政拨款收入、支出总计540.82万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款收入487.03万元,其中基本支出134.47万元;项目支出352.56万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。2020年度一般公共预算财政拨款支出516.35万元,其中基本支出139.61万元;项目支出376.74万元。由于以前年度为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.61万元,占一般公共预算财政拨款支出的27%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中工资福利支出95.44万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金;商品服务支出11.11万元,包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等:对个人及家庭补助支出32.95万元,其中包括退休费、奖励金。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、国有资产占用情况说明
1、车辆情况
截止2020年12月31日beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处共有使用车辆3辆,公务车辆主要用于招商引资接待、保障、办公公务等工作。
2、房屋情况
截止2020年12月31日beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处事业单位办公用房面积为1024平方米。
十、其他事项说明
1. 预算执行绩效情况说明
2020年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处实行绩效目标管理项目11个,2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。