索引号: | 035200000/2021-00023 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心 | 发布日期: | 2021-04-15 17:10 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心2021年预算情况公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心2021年预算情况公开
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心概况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市民热线服务中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报室)以下简称市政府信息化中心,副处级建制,为市人民政府办公室下属事业单位。
(一)主要职责
1、负责为市政府电子政务提供技术支撑服务,推动政府信息化建设;
2、负责电子政务外网、OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作;
3、负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作,负责全市政府网站群日常管理和安全运维工作;
4、负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作,负责分析整理热线重点、热点、难点问题,为市委、市政府科学决策提供依据;
5、负责《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报》的编辑、印刷、发行工作,公布和转载政府规章、规范性文件;
6、完成上级部门交办的其他工作。
(二)预算单位构成
2021年度政府信息化中心预算。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心2021年预算表
具体公开表见附件1、2。
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心预算情况说明
(一)收入预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心2021年收入预算1552.39万元,比2020年减少169.98万元,减少10.94%,主要是因为今年没有结转资金及政府热线运维经费减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出预算195.67万元,比2020年增加30.29万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是事业单位机构改革增加人员。其中:人员支出182.7万,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;商品和服务支出12.97万,主要包括办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2.2021年项目支出1356.72万元,比2020年减少200.27万元。主要是因为今年没有结转资金及政府热线运维经费减少。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算,公务用车运行维护费1.6万元和上年相同,2020年实际支出8360元,其中:因公出国(境)费为零,公务接待费为零。
4.项目绩效管理情况
2021年实施绩效目标管理的项目共9个,预算金额1356.72万元。其中:100万以上项目5个,主要是全市政府OA协同办公系统运维、12345热线话务员工资、电子政务外网、线路费租金、信息化等保测评、政府门户网站群安全、机房安全运维等。政府信息化中心将进一步完善内控制度,强化预算绩效管理,抓好绩效目标编制,注重评价结果应用,确保2021年绩效管理工作取得成效。
(三)政府性基金预算情况
2020年新增beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 36536505112345市民热线“接诉即办”为民服务平台项目,预算2000万,当年已支付673万。2021年需继续申请后续进度款项,年初预算没有体现政府性基金。
四、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:1、2021年财政拨款收支总表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 1,552.39 | 一般公共服务支出 | 1,505.22 | 1,505.22 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 8.82 | 8.82 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 17.52 | 17.52 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1,552.39 | 本年支出合计 | 1,552.39 | 1,552.39 |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,552.39 | 195.67 | 1,356.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,505.22 | 148.50 | 1,356.72 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,505.22 | 148.50 | 1,356.72 |
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,356.72 | 1,356.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | 20.83 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.82 | 8.82 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
02 | 事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
221 | 住房保障支出 | 17.52 | 17.52 | |
02 | 住房改革支出 | 17.52 | 17.52 | |
01 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 195.67 | |
工资福利支出 | 181.80 | |
基本工资 | 73.67 | |
津贴补贴 | 12.99 | |
绩效工资 | 49.42 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.14 | |
职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | |
其他社会保障缴费 | 1.39 | |
住房公积金 | 15.11 | |
其他工资福利支出 | 0.26 | |
商品和服务支出 | 12.97 | |
办公费 | 5.70 | |
工会经费 | 1.27 | |
福利费 | 4.37 | |
公务用车运行维护费 | 1.60 | |
其他商品和服务支出 | 0.03 | |
对个人和家庭的补助 | 0.90 | |
退休费 | 0.66 | |
奖励金 | 0.24 |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 195.67 | |
对事业单位经常性补助 | 194.77 | |
工资福利支出 | 181.80 | |
公务用车运行维护费 | 1.60 | |
商品和服务支出 | 11.37 | |
对个人和家庭的补助 | 0.90 | |
社会福利和救助 | 0.24 | |
离退休费 | 0.66 |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 1.60 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 1.60 |
合计 | 1.60 |
预算公开表6-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 1,552.39 | 一般公共服务支出 | 1,505.22 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 20.83 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 8.82 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 17.52 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,552.39 | 本年支出合计 | 1,552.39 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 1,552.39 | 1,552.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,505.22 | 1,505.22 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,505.22 | 1,505.22 | |||
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,356.72 | 1,356.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | 20.83 | |||
02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8.82 | 8.82 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |||
02 | 事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.52 | 17.52 | |||
02 | 住房改革支出 | 17.52 | 17.52 | |||
01 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | |||
02 | 提租补贴 | 2.41 | 2.41 |
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,552.39 | 195.67 | 1,356.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,505.22 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,505.22 | ||
50 | 事业运行 | 148.50 | 148.50 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,356.72 | 1,356.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | ||
02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.82 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 8.82 | ||
02 | 事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
221 | 住房保障支出 | 17.52 | ||
02 | 住房改革支出 | 17.52 | ||
01 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | |
02 | 提租补贴 | 2.41 | 2.41 |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
2、2021年项目支出绩效目标表
预算公开表 | |||||||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心 2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
003 | 003018001 | 13567200 | 13567200 | 13567200 | |||||
1 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J12345政府服务 热线运维费 |
确保12345政府服务热线软件系统满足热线业务需求 | 1739000 | 1739000 | 1739000 | 行政科 |
2 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报》 编印经费 |
完成2021年度《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府公报》编印工作,向社会公开政府信息,服务全市经济社会更好发展。 | 99000 | 99000 | 99000 | 行政科 |
3 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J物业 管理费 |
确保热线办公场所干净整洁、地库正常运行、安全保障等。 | 223200 | 223200 | 223200 | 行政科 |
4 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
Jbeat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府信息化 安全等级维保费 |
确保电子政务外网、政府门户网站群等系统安全平稳运行 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 行政科 |
5 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J线路费租金 | 确保政府服务热线、政府OA协同办公系统安全平稳运行 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 行政科 |
6 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J残疾人 保障金 |
保障残疾人权益 | 20400 | 20400 | 20400 | 行政科 |
7 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
Jbeat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府OA协同系统 运行维护费 |
确保政府OA协同办公系统安全平稳运行 | 3111000 | 3111000 | 3111000 | 行政科 |
8 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J话务员工资 | 确保12345热线诉求受理服务7*24小时正常运行 | 5014600 | 5014600 | 5014600 | 行政科 |
9 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室[部门] | 003018001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化 中心003018 |
J电、水、 气费 |
保障单位各项工作正常开展 | 300000 | 300000 | 300000 | 行政科 |