索引号: | 035200000/2021-00068 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 发布日期: | 2021-07-30 18:10 |
标题: | 2020年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
2020年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101人,内设科室24个,年末实有在职开资人数115人,离休1人。其主要职能如下:
(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。
(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。
(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。
(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。
(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。
(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
(八)组织办理人大代表建议和政协提案。
(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。
(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。
二、部门决算单位构成
纳入2020年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室部门决算的单位包括:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室本级
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心
第二部分 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39,775,036.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36,029,963.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,315,675.80 | 二、外交支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 2,247.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,544,287.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,757,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,223,735.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,097,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 558,675.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 47,092,959.96 | 本年支出合计 | 58 | 47,210,862.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 258.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 185,383.22 | 年末结转和结余 | 60 | 67,221.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 47,278,343.18 | 总计 | 62 | 47,278,343.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 47,210,862.55 | 19,143,782.91 | 28,067,079.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 36,029,963.33 | 16,375,759.49 | 19,654,203.84 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,029,963.33 | 16,375,759.49 | 19,654,203.84 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 16,004,812.32 | 14,624,913.32 | 1,379,899.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 1,750,846.17 | 1,750,846.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18,274,304.84 | 18,274,304.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,544,287.44 | 1,544,287.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,544,287.44 | 1,544,287.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,538,618.00 | 1,538,618.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,669.44 | 5,669.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
23401 | 基础设施建设 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,775,036.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36,029,813.33 | 36,029,813.33 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,315,675.80 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,544,287.44 | 1,544,287.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 558,675.80 | 558,675.80 | ||||
本年收入合计 | 27 | 47,090,712.55 | 本年支出合计 | 59 | 47,210,712.55 | 39,895,036.75 | 7,315,675.80 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 178,243.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 58,243.21 | 58,243.21 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 178,243.21 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 47,268,955.76 | 总计 | 64 | 47,268,955.76 | 39,953,279.96 | 7,315,675.80 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 39,895,036.75 | 19,143,632.91 | 20,751,403.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36,029,813.33 | 16,375,609.49 | 19,654,203.84 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,029,813.33 | 16,375,609.49 | 19,654,203.84 | ||
2010301 | 行政运行 | 16,004,662.32 | 14,624,763.32 | 1,379,899.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,750,846.17 | 1,750,846.17 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18,274,304.84 | 18,274,304.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,544,287.44 | 1,544,287.44 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,544,287.44 | 1,544,287.44 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,538,618.00 | 1,538,618.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,669.44 | 5,669.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,223,735.98 | 1,223,735.98 | |||
229 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | |||
22999 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,097,200.00 | 1,097,200.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 14,508,709.30 | 14,408,409.30 | 302 | 商品和服务支出 | 19,926,081.31 | 1,975,948.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,233,879.60 | 6,233,879.60 | 30201 | 办公费 | 650,704.94 | 55,679.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,710,888.66 | 3,710,888.66 | 30202 | 印刷费 | 376,426.94 | 26,369.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 455,172.00 | 455,172.00 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 540.00 | 540.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 365,181.92 | 365,181.92 | 30205 | 水费 | 19,539.00 | 144.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,614,636.92 | 1,614,636.92 | 30206 | 电费 | 92,500.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 8,700.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35,611.37 | 35,611.37 | 30207 | 邮电费 | 171,043.97 | 23,263.80 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 631,472.50 | 631,472.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 223,200.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 108,803.47 | 8,503.47 | 30211 | 差旅费 | 1,199,832.82 | 131,105.12 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,351,262.86 | 1,351,262.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 83,318.00 | 3,517.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 30214 | 租赁费 | 33,516.00 | 20,016.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,139,174.14 | 2,759,275.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 150,198.00 | 150,198.00 | 30216 | 培训费 | 64,116.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 608,195.44 | 608,195.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14,285.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30304 | 抚恤金 | 631,554.00 | 631,554.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,321,072.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30305 | 生活补助 | 75,000.00 | 75,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,356,340.00 | 194,887.66 | 31002 | 办公设备购置 | 1,236,872.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,809,621.90 | 4,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59,396.00 | 59,396.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,635,626.70 | 1,255,727.70 | 30229 | 福利费 | 331,985.96 | 331,985.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74,911.47 | 74,561.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 75,500.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 977,125.00 | 977,125.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38,600.00 | 38,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,380,678.31 | 66,357.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 18,647,883.44 | 17,167,684.44 | 公用经费合计 | 21,247,153.31 | 1,975,948.47 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 制表日期:2016年3月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
158,360.00 | 0.00 | 158,360.00 | 0.00 | 158,360.00 | 0.00 | 74,911.47 | 0.00 | 74,911.47 | 0.00 | 74,911.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 7,315,675.80 | 7,315,675.80 | 0.00 | 7,315,675.80 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 6,757,000.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 558,675.80 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 558,675.80 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | |||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 558,675.80 | 558,675.80 | 558,675.80 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
公开10表 | ||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2021年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 12,290,782.74 |
货物 | 2 | 527,523.20 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 11,763,259.54 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 1,866,183.23 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 10.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 1.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 1.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 8.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室2020年部门决算收入47,092,959.96元,比2019年同口径增加9475356.61元;支出47210862.55元,比2019年同口径增加7709631.41元。以上收支增加主要是人员经费增加及信息化中心本年增加12345“接诉即办”平台建设项目经费。
二、“三公”经费情况
2020年度部门“三公”经费年初预算158360元,决算支出74911.47元,其中:因公出国(境)费用无;国内公务接待无。全部为公务用车购置及运行维护费,其中,公务车购置费0元,车辆运行维修维护费用74911.47元,占年初预算的47.3%。
三、机关运行经费情况
2020年市政府办公室部门的机关运行经费1866183.23元,比2019年减少75716.77元,主要是办公经费使用减少。
四、政府采购情况
2020年市政府办公室各单位政府采购决算总额12290782.74元,其中:货物采购527523.2元,工程采购无,服务采购11763259.54元。
五、国有资产占用情况
我部门账面车辆数10辆,实际保有量3辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,其他用车1辆。其他账面车辆已上报财政核销。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
六、重点项目预算绩效情况
我部门项目经费年初预算均依要求申报相关绩效目标,各单位重视绩效管理工作,提高绩效管理意识,加强项目经费管理,各项目经费以工作需要及保质保量为目标,协调足量安排,提高经费使用效力,为单位完成各项工作提供了有效保障。各单位按设定目标及时高效完成了任务。办公室机关统筹全市各项工作,承上启下、协调左右、联系内外,为领导及基层做好服务工作,完成既定目标;信息化中心为市政电子政务服务,推动政府信息化建设,确保政府热线软件系统满足热线业务的需求,确保政府热线各类数据的安全以及运行,确保政府OA协同办公系统、网站集群系统、电子政务外网安全平稳运行。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。