第一部分 概况 一、本部门职责 建设项目用地预审与选址意见书核发;国有建设用地使用权出让复核;划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审核报批;临时用地审核报批;国有建设用地使用权划拨审核报批;改变土地用途审查;土地权属争议行政裁决;土地储备及土地出让权;征地组卷直报省厅;落实耕地占补平衡指标等10项行政职能。 二、机构设置情况 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局开发区分局为正科级,行政编制4名,设局长1名、副局长1名,实有3名。统一社会信用代码:111402007460290614。 第二部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局开发区分局2021年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 (附表详见附件) 第三部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局开发区分局2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年收入总计15502.4万元,其中:市财政拨款收入21.33万元,与上年相比,减少1.78万元,下降7.7%,主要原因是人员变动造成收入减少;非同级财政拨款收入15481.07万元;与上年相比,增加项目资金15449.58万元,主要是征用土地等各项项目资金增加;2021年度支出总计15077.27万元,其中:基本支出88.27万元,与上年相比增加19.43万元,增长28.22%,主要原因是人员增加、办公用品及设备购置增加。2021年增加项目资金支出14989万元,增加项目资金主要是征用土地支出各项成本费用;年末结转和结余435.52万元。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计15502.4万元,其中:市财政拨款收入21.33万元,与上年相比,减少1.78万元,下降7.7%,主要原因是人员变动造成收入减少;其他收入15481.07万元(非同级财政拨款);与上年相比,增加项目资金15449.58万元,主要是征用土地等各项费用资金。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计15077.27万元,其中:基本支出88.27万元,与上年相比增加19.43万元,增长28.22%,主要原因是人员增加、办公用品及设备购置增加。2021年增加项目资金支出14989万元,增加项目资金主要是征用土地支出各项成本费用。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计21.33万元、支出总计 21.33万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1.78万元,下降7.7%,财政拨款支出总计减少1.78万元,下降7.7%。主要原因是人员变动造成收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出21.33万元,占本年支出合计的0.14%。与上年相比,财政拨款支出减少1.78万元,下降7.7%。主要原因是人员变动造成收入减少。其中,人员经费18.25万元,占比85.56%,日常公用经费3.079万元,占比14.44%。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出15077.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1.95万元,占0.13%;卫生健康(类)支出0.86万元,占0.006%;城乡社区(类)支出12536.32万元,占83.14%;商业服务业等(类)支出9.35万元,占0.06%;自然资源海洋气象等(类)支出2527.06万元,占16.76%;住房保障(类)支出1.73万元,占0.01%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算32.54万元,支出决算21.33万元,完成年初预算的65.55%。比去年决算减少1.78万元,减少7.7%。其中:社会保障和就业(类)支出年初预算3.04万元,支出决算1.95万元,完成年初预算的64.14%;卫生健康(类)支出年初预算1.33万元,支出决算0.86万元,完成年初预算的64.66%;自然资源海洋气象等(类)支出年初预算25.53万元,支出决算16.79万元完成年初预算的65.77%,住房保障(类)支出年初预算2.64万元,支出决算1.73万元完成年初预算的65.53%。主要原因是:2020年10月退休1人,2021年9月招录公务员2人,人员变动造成,预算完成65.55%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出21.33万元,其中:人员经费18.25万元,主要包括人员工资14.03万元、养老保险1.95万元、医疗保险0.86万元、住房公积金1.41万元;公用经费3.08万元,主要包括办公费0.8万元、工会经费0.13万元、福利费0.51万元、其他交通费用1.64万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出3.08万元,比上年减少0.13万元,降低4.05%。主要原因是:人员变动,其他交通费增加。 (二)政府采购情况说明 2021年度我单位无政府采购。 (三)国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆已停运;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效情况说明 我单位无项目预算资金。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。 三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 附件1.beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局开发区分局决算公开数据表 相关附件:附件.rar beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局开发区分局