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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场2021年度决算

        来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局     发布日期:2022-07-25 17:50    

          第一部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场概况


          (一)本单位职责

          1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。

          2、制定具体管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

          3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量,掌握其消长变化情况,进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究。

          (二)机构设置情况

          内设办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、自然保护区管理科、动植物保护科、护林防火办公室、信息科、党群办9个科室,下设东山、恒山、南山、龙山、西山、浑河管护队6个管护队以及种苗实验科(恒山中心苗圃),共计16个科、室、队,事业编制56人。


          第二部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场2021年度决算报表


          详见附表


          第三部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场2021年部门决算情况说明


          一、收入支出决算总体情况说明

          2021年度收入总计1760.25万元、支出1760.24万元。与上年相比,收入总计减少207.46万元,下降10.55%,支出总计减少207.38万元,下降10.54%。主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。

          二、收入决算情况说明

          2021年度收入合计1760.25万元,其中:财政拨款收入1760.18万元,占比100%;其他收入0.07万元,占比0%。

          三、支出决算情况说明

          2021年度支出合计1760.24万元,其中:基本支出832.01万元,占比47.27%;项目支出928.23万元,占比52.73%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2021年度财政拨款收入总计1760.18万元、支出总计1760.18万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少207.35万元,下降10.54%,财政拨款支出总计减少207.35万元,下降10.54%,主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)财政拨款支出决算总体情况

          2021年度财政拨款支出1760.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少207.35万元,下降10.54%。主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。其中,人员经费782.69万元,占比44.47%,日常公用经费49.32万元,占比2.80%。

          (二)财政拨款支出决算结构情况

          2021年度财政拨款支出1760.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出147.95万元,占8.41%;卫生健康(类)支出29.04万元,占1.65%;农林水(类)支出1524.56万元,占86.61%;住房保障(类)支出58.63万元,占3.33%。

          (三)财政拨款支出决算具体情况

          2021年度财政拨款支出年初预算1155.74万元,支出决算1760.18万元,完成年初预算的152.30%。其中:社会保障和就业(类)支出年初预算151.60万元,支出决算147.95万元完成年初预算的97.14%,较上年决算增加108.92万元,增长279.07%;卫生健康(类)支出年初预算32.75万元,支出决算29.04万元完成年初预算的88.67%,较上年决算增加29.04万元,增长100%;农林水(类)支出年初预算906.68万元,支出决算1524.56万元完成年初预算的168.15%,较上年决算减少287.15万元,下降15.85%;住房保障(类)支出年初预算64.71万元,支出决算58.63万元完成年初预算的90.60%,较上年决算增加5.8万元,增长10.98%。

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2021年度财政拨款基本支出832.01万元,其中:人员经费782.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金;公用经费49.32万元,主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

          2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.4万元,支出决算7.31万元,完成预算的98.78%,比上年增加1.62万元,增长28.47%,主要原因是本年度收到调拨车辆3辆,相应的公务用车运行维护费增加。

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

          2021年度因公出国境费0万元,因公出国团组数0次,人数0次,与上年对比无变化,本单位无因公出国境费;公务接待费0万元,接待0批次,共计0人次,与上年对比无变化,本单位无公务接待费;公务用车运行维护费7.31万元,比上年增加1.62万元,增长28.47%,原因为本年度收到调拨车辆三辆,相应的公务用车运行维护费增加,车辆保有辆19辆,对比上年度车辆保有量增加3辆。本年度无公务用车购置费。

          八、其他重要事项情况说明

          (一)机关运行经费支出情况说明

          2021年度本单位无机关运行经费

          (二)政府采购情况说明

          2021年度政府采购支出总额842.66万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出842.66万元、政府采购服务支出0万元。

          (三)国有资产占用情况说明

          截至2021年12月31日,本单位共有车辆19辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆,其他用车主要是公务用车和森林防火用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

          (四)预算绩效情况说明

          (1)预算绩效管理工作开展情况。

          根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金122.57万元,占一般公共预算项目支出总额的13.20%。本单位无政府性基金预算项目,所以未开展绩效自评。

          组织对项目1:2021年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目;项目2:2021年林业重点研发计划专项项目;项目3:2021年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出122.57万元。

          (2)单位决算中项目绩效自评结果

          项目1:2021年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目绩效自评综述:根据2021年年初设定的绩效目标,本项目自评得分为10分。全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是完成防治落叶松尺蠖0.5万亩。发现的主要问题及原因:一是学习新知识新技术少,导致在实践中困难重重。下一步改进措施:一是加强业务学习,提高实践能力;项目2:2021年林业重点研发计划专项项目绩效自评综述:根据2021年年初设定的绩效目标,本项目自评得分为10分。全年预算数为13万元,执行数为12.888万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是完成收集与培育文冠果18万株。发现的主要问题及原因:一是学习新知识新技术少,导致在实践中困难重重。下一步改进措施:一是加强业务学习,提高实践能力。项目3:2021年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目绩效自评综述:根据2021年年初设定的绩效目标,本项目自评得分为10分。全年预算数为100万元,执行数为99.72万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是完成森林抚育1万亩。发现的主要问题及原因:一是资金投入少,导致用工难。下一步改进措施:一是申请加大单位面积投资;用应新技术,新理念。


          第四部分 名词解释


          一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

          二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

          三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

          五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

          六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

          八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


          第五部分 附件


          附件1.beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场决算公开数据表

          附件2.beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒山林场项目支出绩效自评表

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